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房地产进项税分期抵扣会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 姝姝 发表的提问:
老师,问 一下,机票的计算抵扣进项会计分录要杂个写?
借费用,进项贷银存
91楼
2022-12-21 08:13:13
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 鸿鸿 发表的提问:
本期进项抵扣金额大于销项金额,会计分录怎么写
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
92楼
2022-12-21 08:20:31
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鸿鸿:回复郭老师 这样就会形成进项留底是吗
2022-12-21 08:45:44
郭老师:回复鸿鸿对的,是的,转出未交增值税。在借方表示留底
2022-12-21 09:11:20
鸿鸿:回复郭老师 进项税额大于销项税额,为留抵税额,月末无需做账务处理?
2022-12-21 09:27:50
郭老师:回复鸿鸿你好,未留底税额是什么意思?
2022-12-21 09:37:54
鸿鸿:回复郭老师 有留底税额。。打错字了
2022-12-21 09:57:06
郭老师:回复鸿鸿做不做都可以 做的话就是我上面的
2022-12-21 10:19:55
鸿鸿:回复郭老师 可是销项税额 和转出未交增值税是应交税费-应交增值税的三级专栏,只能是贷方。那这个分录能写?
2022-12-21 10:47:15
郭老师:回复鸿鸿它可以他可以这么做的
2022-12-21 11:12:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 加油 发表的提问:
房地产企业一般计税,土地出让金扣除的会计分录
借;开发成本 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
93楼
2022-12-21 08:26:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 十一 发表的提问:
老师 你好 上月进项票本月抵扣 会计分录应该怎么做呀 谢谢
你好 上个月分录 咋写的 ?
94楼
2022-12-22 06:37:24
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十一:回复玲老师 抵扣的有本月 也有上月 上个月没有记录这个月的会计会计分录
2022-12-22 06:51:41
玲老师:回复十一上个月收到发票没做账 ?
2022-12-22 07:11:06
十一:回复玲老师 这个月才给的
2022-12-22 07:30:26
玲老师:回复十一收到发票借 管理费用等 应交税费 贷银行 /应付账款 借 应交税费 转出未交增值税 贷应交税费 进项 这个月用交税吗 ?
2022-12-22 07:49:13
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 飞翔的秋秋 发表的提问:
当月认证的进项票怎么做会计分录,后期开了销项抵扣的时候如何做?
你好,购入,借:库存商品等 应交税费——应增(进)贷:银行存款 销项,借:银行存款等 贷:主营业务入等 应交税费——应增(销)
95楼
2022-12-22 07:03:35
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飞翔的秋秋:回复立红老师 我们是先付款给供应商,后期才会收到发票,所以认证是在付款都的几个月内
2022-12-22 07:21:25
立红老师:回复飞翔的秋秋你好,收到发票进再进行认证,先付款时做预付账款核算。
2022-12-22 07:39:58
飞翔的秋秋:回复立红老师 付款时是借预付账款,贷银行存款 材料入库时借工程施工,贷应付账款暂估价 收到发票,是先把前面的暂估冲掉,再借工程施工,应交税费应交增值税进项税额,贷应付账款 最后冲前期预付账款,借应付账款,贷预付账款
2022-12-22 08:01:07
立红老师:回复飞翔的秋秋你好,如果第一笔业务我们是用预付账款科目记账的,已后的业务也用预付账款,不用应付账款
2022-12-22 08:27:31
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 整齐的指甲油 发表的提问:
房地产进项税抵扣比例
现在全面营改增,可以一次性抵扣的
96楼
2022-12-22 07:28:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 欣慰的路灯 发表的提问:
留抵税额如何做会计分录,销项小于进项,即产生留抵税额。如何会计分录
您好 进项税额大于销项税额 进项税额留底 可以不做账务处理 留待下期继续抵扣
97楼
2022-12-22 07:57:26
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 一切皆是命 发表的提问:
假如我2016年的进项票,2017年抵扣我应该做哪些会计分录
借:以前年度损益调整,应交税费,贷:应付账款
98楼
2022-12-22 08:26:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 安详的鱼 发表的提问:
上月进项票已认证抵扣,次月才报销,会计分录应该怎么做
你好 上月进项票已认证抵扣,借;管理费用等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;其他应付款 次月才报销,借;其他应付款,贷;银行存款
99楼
2022-12-23 07:28:34
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Sweet 发表的提问:
上月没有抵扣完的进项票这个只有抵扣,要做会计分录吗。怎么做
你好;  你可以做月末结转增值税明细科目即可 。     结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
100楼
2022-12-23 07:58:28
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 五毛 发表的提问:
我公司买车车款30万,首付了10万,剩下的20万通过银行按揭方式还款,以张某的名义贷的款,但是银行放贷的20万并没有直接打到我公司账上,而是直接打到对方账上,同时由张某直接每月还贷1万,请问会计分录怎样做,对方开给我们的进项票可以抵扣吗?
你好,只要是你们公司名下的车,是你们花钱买的就可以抵扣
101楼
2022-12-23 08:14:59
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五毛:回复朴老师 那票流,物流资金流不一致,可以吗?
2022-12-23 08:53:03
朴老师:回复五毛不行,要一致的,不一致咋会是你公司的钱
2022-12-23 09:14:10
五毛:回复朴老师 我公司把钱付给想某,张某再把钱付给银行
2022-12-23 09:40:28
朴老师:回复五毛你们办理委托付款协议吗?还是怎么样
2022-12-23 09:53:29
五毛:回复朴老师 这个委托协议要怎样写,我们是四角关系,买方我们,卖方,银行,张某,
2022-12-23 10:15:13
朴老师:回复五毛你们委托张某付款给银行就可以了
2022-12-23 10:26:16
五毛:回复朴老师 但是银行贷款是以张某的名义贷的款
2022-12-23 10:50:09
朴老师:回复五毛以他的名义贷款怎么行,车在你公司名下还能用别人的名义贷款?
2022-12-23 11:08:52
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 会计 发表的提问:
进项票不抵扣留抵怎么做会计分录
这个可以不用账务处理
102楼
2022-12-23 08:23:59
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会计:回复辜老师 直接做账 不抵扣 那税款不对呀 怎么交增值税呢?
2022-12-23 08:47:31
辜老师:回复会计你是进项税放弃抵扣吗
2022-12-23 09:16:43
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 那年那月 发表的提问:
厂房改造,修路购买的混泥土会计分录怎么做?收到的混泥土进项票可以抵扣吗?
您好!计入在建工程-材料费就可以了 可以抵扣。
103楼
2022-12-24 07:44:49
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那年那月:回复宋生老师 修路能计入在建工程吗?
2022-12-24 08:14:50
宋生老师:回复那年那月您好!可以的。
2022-12-24 08:27:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ hqnt2u 发表的提问:
老师好,我2月份没有开票出去,但是有进项票,进项票也没有认证抵扣,我这个月还要做进账票的会计分录吗?还是可以在下月抵扣的时候在做啊
你好,可以这个月做进项发票的分录,也可以在实际认证抵扣的时候做
104楼
2022-12-24 08:01:35
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 刚刚好 发表的提问:
老师好,未勾选未认证待抵扣进项票需要做会计分录吗?记账时
你好,借管理费用应交税费,待认证在银行存。
105楼
2022-12-24 08:08:15
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刚刚好:回复郭老师 老师不是太明白,如果借管理费用了,下个月抵扣时,在冲管理费用吗
2022-12-24 08:21:50
郭老师:回复刚刚好借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证。
2022-12-24 08:32:21

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