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结转员工代扣款项的会计分录
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 观玲 发表的提问:
老师,收到银行回单,暂收结算款项-待划转款项,这应该怎么做会计分录?
您好,您具体是属于什么款
271楼
2023-02-28 05:37:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Echo.T 发表的提问:
公司购买的工作服购买和项目经理领用时怎么做会计分录(项目经理领用,最后工程完工结算时从款项中扣除)
借;低值易耗品 贷;银行存款等科目 借;其他应收款 贷;低值易耗品 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
272楼
2023-02-28 05:58:08
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 每天 发表的提问:
个人借款288元,之前已还56元,剩余的232元借款,从他的会员卡中扣除,会计分录怎么做?
你好,这是你们的职工,还是你们的客户?会员卡你们是通过其他货币资金还是预收账款核算的?
273楼
2023-02-28 06:23:59
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每天:回复QQ老师 是职工,会员卡是预收帐款核算的
2023-02-28 06:36:02
QQ老师:回复每天你好,借预收账款贷其他应收款。
2023-02-28 06:51:55
每天:回复QQ老师 老师当月装修的费用入了长期待摊,当月计提吗
2023-02-28 07:06:53
QQ老师:回复每天你好!完工的当月开始摊销
2023-02-28 07:19:39
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 时光恍然 发表的提问:
公司的某一个员工社保由其他公司代扣,工资正常发放,怎么做会计分录呢?
您好!你只做你公司的这部分工资的就可以了。 借管理费用等 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
274楼
2023-03-01 06:01:47
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时光恍然:回复宋生老师 但是人事部给的工资表里面又做了他的社保,那怎么处理?
2023-03-01 06:28:06
宋生老师:回复时光恍然您好!你不是说由其他公司代扣吗? 就不用做啊
2023-03-01 06:49:13
时光恍然:回复宋生老师 好的,谢谢
2023-03-01 07:08:39
宋生老师:回复时光恍然您好!不客气。
2023-03-01 07:20:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 米哈游 发表的提问:
请问月末结转增值税的会计分录,倘若进项大于销项和需要结转吗?
安月结转的需要的 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
275楼
2023-03-01 06:07:43
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 王女子 发表的提问:
代缴员工宿舍水电费500元,扣除水电费之后应发员工工资50000元,计提工资和发放工资会计分录分别怎么写?
你好,计提时,借管理费用--工资50500,贷应付职工薪酬--工资50500,发工资,借应付职工薪酬--工资50500,贷银行存款,其他应付款--水电费500,其他应付款--社保,公积金,应交税费--应交个人所得税,
276楼
2023-03-01 06:21:00
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
自制半成品完工结转的会计分录
结转完工自制半成品成本的时候账务处理是, 借:半成品—某某产品, 贷:生产成本—某某产品。
277楼
2023-03-02 05:06:23
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 狂风傲雪 发表的提问:
工会经费计提后,是不是每季度缴纳时结转,不用每个月结转?会计分录为“应付职工薪酬 和 银行存款”
你好,你可以每季度计提,有计提就要结转
278楼
2023-03-02 05:35:48
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 方陈许 发表的提问:
请问进项税额转出的会计分录该怎么入呢?进项税额转出后税务局补扣了税款和滞纳金又该怎么做会计分录呢?
您好 请问当时收到发票怎么写的分录
279楼
2023-03-02 05:58:32
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方陈许:回复bamboo老师 是用系统的,收到发票时没有分录,只有进货时借库存商品、进项税额 贷:银行存款/应付货款
2023-03-02 06:22:30
bamboo老师:回复方陈许借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 营业外支出 贷:银行存款
2023-03-02 06:43:40
方陈许:回复bamboo老师 我们收到发票时已经货早就发给客户了,商品的成本是由系统自动核算的,供货商那边后面降低我们其它商品的采购价以做补偿,不另外退税,请问这样借方库存商品可以换成其它科目吗?
2023-03-02 06:58:58
bamboo老师:回复方陈许可以用主营业务成本科目代替
2023-03-02 07:16:39
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 纯情的花生 发表的提问:
月末结转职工工资的会计分录怎么写,已经计提完工资也付完工资了最后要月末结转要怎么做呢
应付职工薪酬,是负债类科目,月末如有余额,应该放在那里不动,不需要把它结转到本年利润去。 月末,小企业应当将本月发生的职工薪酬区分以下情况进行分配: 1. 生产部门(提供劳务)人员的职工薪酬,借记“生产成本”、“制造费用”等科目,贷记本科目。 2. 应由在建工程、无形资产开发项目负担的职工薪酬,借记“在建工程”、“研发支出”等科目,贷记本科目。 3. 管理部门人员的职工薪酬和因解除与职工的劳动关系给予的补偿,借记“管理费用”科目,贷记本科目。 4. 销售人员的职工薪酬,借记“销售费用” 科目,贷记本科目。 有损益类科目,月末才结转到本年利润科目。 与计提工资有关的损益类科目,月底需要结转到本年利润 借:管理费用(或销售费用等科目)---工资 贷:应付职工薪酬 借:本年利润 贷:管理费用(或销售费用等科目)---工资
280楼
2023-03-02 06:18:00
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ - 发表的提问:
我计提时不做,发放才做,结果好像跟你一样,也是对的吧 分录 计提工资:计提应发工资借:管理费用等 货:应付职工薪酬 发放工资:借:应付职工薪酬-工资贷:其他应付款-代扣员工餐费 银行存款等 支付餐厅餐费:借:其他应付款-代扣员工餐费 贷:银行存款等
可以的
281楼
2023-03-05 07:38:17
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 粗犷的小刺猬 发表的提问:
月末进项、销项和应交增值税的结转会计分录
当销项大于进项时: 借:应交税费-应交增值税税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 当你交税时:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 当进项大于销项时 借:应交费-应交增值税税-销项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
282楼
2023-03-05 07:57:20
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 玲玲 发表的提问:
建筑企业,有简易计税,有一般计税,这个简易计税的增值税,结转会计分录,一般计税增值税结转的会计分录,还预交的增值税怎么结转,还有抵扣的,还有销项税怎么交转,我刚接的账,税对不上和报表上
简易计税的不结转 一般计税借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 预缴抵扣 借应交税费未交增值税 应交税费简易计税 贷应交税费预缴增值税
283楼
2023-03-05 08:12:00
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玲玲:回复郭老师 你好,老师,简易计税的借银行,贷收入贷简易计税,交借简易计税贷银行,不用结转吗,老师
2023-03-05 08:40:27
郭老师:回复玲玲你好 是的 不需要结转的
2023-03-05 09:04:51
玲玲:回复郭老师 简易计税预交的增值税呢,用结转吗
2023-03-05 09:16:39
郭老师:回复玲玲你好 不结转 不结转
2023-03-05 09:41:05
玲玲:回复郭老师 好的谢谢老师
2023-03-05 10:10:07
郭老师:回复玲玲不用客气的 工作愉快
2023-03-05 10:38:38
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
餐饮业工资中扣员工的餐具破损赔款和违纪罚款怎么做会计分录?
你好!你计入营业外收入就可以了。
284楼
2023-03-06 05:13:14
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 愉快的钢笔 发表的提问:
员工自己全额交公积金,只是公司代扣代缴公积金而已,会计分录怎么做账?
你好 借银行存款 贷其他应付款-社保 缴纳的时候,冲减其他应付款
285楼
2023-03-06 05:28:57
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