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税务会计在年末应处理的工作
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
之前在一家小公司做过出纳和财务助理,然后公司代理记账,主要负责内账会计这一块,共计1年半左右,现在辞职,在找工作,应该找什么样工作?
你好,重点规划好你想从事那各行业的财务,方向明确之后,在找一些发展还不错的公司
121楼
2023-01-05 07:15:39
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 阳光的自行车 发表的提问:
想想了解是学校账务处理及月末、年末冒损溢结转,还有税务缴纳的相关税费的财务核算和操作。
你好,同学。学校有两类,私立和非盈利组织。 要看你这是属于哪种。
122楼
2023-01-05 07:45:04
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慧玲老师
职称:,高级会计师,CMA,中级会计师
4.98
解题: 0.03w
引用 @ 辣辣 发表的提问:
由于毕业后的工作经历太简单了(第一份是应付会计,财务部9个人,做了快两年;第二份是财务经理助理,财务部两个人,做了一年)。现在工作三年了,想做主办会计,或者总账会计,为什么很多企业不想聘用呢?
我是二本毕业的,由于考研所以没有实习过,但是考研没考上,比较晚出来工作,以前在学校每年都有三等奖学金,也获得了优秀毕业生优秀毕业论文。
123楼
2023-01-05 08:03:32
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慧玲老师:回复辣辣考取个中级职称,首先证明自己的理论知识达到了,只要有机会是可以胜任主办会计的
2023-01-05 08:30:28
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 薇薇 发表的提问:
新政府会计审计局的账务处理里面,应付职工薪酬期末余额是15074.16,可是为什么资产负债表上的期末余额是0的呢
你好,可能是账务处理错误
124楼
2023-01-05 08:08:59
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薇薇:回复紫藤老师 老师,那既然错了,怎么会计学堂不改过来呢
2023-01-05 08:47:55
紫藤老师:回复薇薇实务中年末应付职工薪酬应该是0,
2023-01-05 09:03:41
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 跳跃的黑夜 发表的提问:
去年已经付了的工会经费。未计提导致应交税费工会经费是负值,,怎么账务处理把他弄平
您好,是小企业准则还是企业准则的呢
125楼
2023-01-06 06:55:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
应交税金账户,在月末进行怎么样的账务处理
你好,是小规模还是一般纳税人?
126楼
2023-01-06 07:17:23
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仰望星空:回复邹老师 一般纳税人
2023-01-06 07:29:46
邹老师:回复仰望星空你好,如果有应纳税额 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2023-01-06 07:51:30
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 左岸 发表的提问:
购进的工作服的会计处理进项税要作进项转出吗
你好!你作为劳保费用就可以不用转出了
127楼
2023-01-06 07:27:26
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 发表的提问:
小企业会计准则与会计准则对于工作服的账务处理不一样吗
一样的 都是计入管理费用劳动保护费
128楼
2023-01-06 07:50:17
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 默默的蜗牛 发表的提问:
年末结转进项大于销项的会计处理
一、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 二、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
129楼
2023-01-06 08:06:00
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 郭欢 发表的提问:
2019年报销的交通费因工资里面含有交通补助,需退回公司,财务在2019年年末应该怎么处理。谢谢
借:管理费用-交通费(红字) 借:其他应收款
130楼
2023-01-08 09:36:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 燕婗 发表的提问:
18年年末,未计提折旧和摊销,在19年1月的账务上该如何处理?
你好,需要补计提折旧,补摊销 借;以前年度损益调整等科目 贷;累计折旧,累计摊销
131楼
2023-01-08 09:43:01
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 何俊 发表的提问:
去年已经付了的工会经费。未计提导致应交税费工会经费是负值,,怎么账务处理把他弄平
通过以前年度损益调整进行补提。
132楼
2023-01-08 09:54:33
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小丽老师
职称:税务师,中级会计师
4.96
解题: 0.13w
引用 @ 单身的月饼 发表的提问:
你好老师,因会计工作为交接好导致以前年度应收账款贷方余额未处理,现在要怎么做呢
您好,那银行的明细帐也是对不让的,需查清楚银行流水明细及余额再对应收帐款进行调账。
133楼
2023-01-08 10:11:21
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单身的月饼:回复小丽老师 老师,当时收到款了,银行没问题,就是没给对方开票一直没确认收入,在应收账款贷方
2023-01-08 10:32:25
小丽老师:回复单身的月饼您好,那请问收到款时的帐目,借:银行存款  帐的什么科目
2023-01-08 10:43:44
单身的月饼:回复小丽老师 借银行贷应收账款
2023-01-08 10:58:29
小丽老师:回复单身的月饼您好,那应收帐款是做了帐的,怎么对不上呢
2023-01-08 11:24:52
单身的月饼:回复小丽老师 不是对不上,业务结束了没开发票,长期挂账的余额要怎么处理
2023-01-08 11:36:18
小丽老师:回复单身的月饼您好,需要发了开票才可以
2023-01-08 11:57:58
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 友友 发表的提问:
借:应收账款 贷:主营业务收入——工程施工 月末怎样处理,结账才不会记所得税
 你好 ; 月末做 :借  主营业务成本 贷工程施工 ;   这样会影响所得税; 你盈利了就计提所得税   
134楼
2023-01-08 10:20:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 琪琪 发表的提问:
2019年应交增值税年末余额借方,如果做账务处理,请列详细的分录,次年又如何处理
这是借方余额,月末不用结转的,不用处理的
135楼
2023-01-09 07:40:36
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