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帖子
住宿费进项税额转出的会计分录
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袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
知识呗
发表的提问:
酒店住宿费进项税额转出会计分录如何结转
借:管理费用-业务招待费贷:应交税费
1楼
2022-10-20 16:29:45
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
李同学
发表的提问:
酒店住宿费进项税额转出会计分录如何结转
你好 借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出)
2楼
2022-10-20 17:34:46
全部回复
方亮老师
职称:
税务师,会计师
4.98
解题:
1.83w
引用 @
小小马
发表的提问:
住宿费的进项税额转出分录怎么做呢
什么原因导致的需要转出?
3楼
2022-10-20 18:37:04
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
阳光
发表的提问:
住宿费发票进项税额转出怎么做分录?
你好 借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出)
4楼
2022-10-20 19:56:56
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阳光:
回复
邹老师
进项税额转出了再怎么处理?不处理一直有余额?
2022-10-20 20:10:08
邹老师:
回复
阳光
你好 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2022-10-20 20:30:38
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
Gangsta
发表的提问:
请问住宿费进项税转出怎么做账?包括进项税额转出全部的分录
你好 借:管理费用等科目 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
5楼
2022-10-20 20:51:16
全部回复
Gangsta:
回复
邹老师
我一开始做的是借管理费用-业务招待费 应交税费-进项税,贷银行存款,若是用您的分录,银行存款是不是多付了税额的钱
2022-10-20 21:19:25
邹老师:
回复
Gangsta
你好,进项税额转出,进项无法抵扣了,是需要补交这个税款的
2022-10-20 21:40:41
Gangsta:
回复
邹老师
刚才做的那个分录,不就是承担了税费了吗,再有就是我们未认证呢
2022-10-20 22:02:54
邹老师:
回复
Gangsta
你好,既然没有认证,怎么需要转出呢?
2022-10-20 22:26:30
Gangsta:
回复
邹老师
那我们可以直接把专票当普票用?
2022-10-20 22:56:11
邹老师:
回复
Gangsta
你好,是的,按普通发票入账,就不需要转出(进项税额没有认证抵扣,是不需要做转出处理的)
2022-10-20 23:22:09
Gangsta:
回复
邹老师
那之后会不会有什么税务风险,符合税局的规定吗?税局会不会查账?
2022-10-20 23:35:39
邹老师:
回复
Gangsta
你好,符合规定,可能查账,但是这个是没有问题的
2022-10-20 23:59:24
Gangsta:
回复
邹老师
我们是招待客户的住宿费用,那么我们
2022-10-21 00:15:40
Gangsta:
回复
邹老师
我们是招待客户的住宿费用,那么要是避免查账的会计分录如何做呢?
2022-10-21 00:40:27
邹老师:
回复
Gangsta
你好,借;管理费用——业务招待费,贷;银行存款等科目
2022-10-21 00:55:32
Gangsta:
回复
邹老师
这样就管吗?老师,我们收到的是专票,未认证,主要是想避免您刚才说的查账的风险啊
2022-10-21 01:11:38
邹老师:
回复
Gangsta
你好,这样即使查到也没有风险啊
2022-10-21 01:28:35
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
甜美的乌冬面
发表的提问:
本月发生的住宿费进项税 已认证 ,已作进项税额转出 还用作进项税额的会计分录吗?要是作怎样写
你认证了,就要确认应交税费~应交增值税~进项税,转出在贷,应交税费~应交增值税~进项税转出
6楼
2022-10-20 21:57:44
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
努力每一天
发表的提问:
业务招待费的住宿费发票抵扣了要进项转出怎么做分录?住宿费价税合计1374元。税额28.84
借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出)28.84
7楼
2022-10-20 23:16:20
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努力每一天:
回复
邹老师
就这样?那付钱没提现吗?麻烦告知详细分录和金额
2022-10-20 23:37:35
邹老师:
回复
努力每一天
你好,完整分录是 借;管理费用(差额) 应交税费(进项税额)28.84 贷;银行存款等科目 1374 然后转出 借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出)28.84
2022-10-20 23:57:51
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
池筱塘
发表的提问:
招待费住宿费我进项税额转出该怎么做分录
借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出 )
8楼
2022-10-21 00:42:01
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池筱塘:
回复
邹老师
老师 我已经认证过得发票 比如100块 税17个点 是不是 借 管理费用-业务招待费83 应交税费-进项税额转出 17 贷银行存款 100
2022-10-21 01:00:36
邹老师:
回复
池筱塘
你好,在你之前做账的基础上 借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出 ) 金额就是你之前计入进项的税额部分
2022-10-21 01:26:31
池筱塘:
回复
邹老师
老师 您的意思是抵扣的17块钱 最终要计入管理费用了 ,那进项税额转出是不是要做结转的分录呢 如何做
2022-10-21 01:53:31
邹老师:
回复
池筱塘
你好,是的 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2022-10-21 02:20:00
池筱塘:
回复
邹老师
老师 那我原来的招待费的报销分流是借 管理费用 业务招待费 应缴税费-应交增值税 进项税 贷银行存款还是 借 管理费用 业务招待费 应缴税费-应交增值税 进项税额转出 贷银行存款
2022-10-21 02:44:17
邹老师:
回复
池筱塘
你好,原来分录是 借 管理费用 业务招待费 应缴税费-应交增值税 进项税 贷银行存款
2022-10-21 03:02:55
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
crystal
发表的提问:
业务招待费的住宿费,开了专票,怎么进行进项税转出,怎么做会计分录
借招待费 贷进项税额转出,附表2中集体福利个人消费填写这个转出数
9楼
2022-10-21 02:04:11
全部回复
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
爱吃蘑菇的小菇凉
发表的提问:
就是住宿费专票已抵扣,税务说该发票已作废做进项税额转出的会计分录是什么啊
你好,借:管理费用 贷:应交税费-进项税额转出
10楼
2022-10-21 03:21:07
全部回复
爱吃蘑菇的小菇凉:
回复
吴月柳
就是刚刚那个还有税额也计入成本么?
2022-10-21 03:44:24
吴月柳:
回复
爱吃蘑菇的小菇凉
是的
2022-10-21 04:02:31
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.83w
引用 @
南烟
发表的提问:
房地产公司取得一张住宿费专票,价税合计5672.税额321.06我想进项转出,怎么做会计分录
借成本费用相关科目贷应交税费-应交增值税-进项转出,
11楼
2022-10-21 04:50:32
全部回复
暖暖老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题:
14.45w
引用 @
晴
发表的提问:
房地产公司取得一张住宿费专票,价税合计5672.税额321.06我想进项转出,怎么做会计分录
借应交税费-进项税额转出 贷应交税费-进项税额
12楼
2022-10-21 05:48:03
全部回复
晴:
回复
暖暖老师
出差的住宿费和餐饮费都做差旅费吗
2022-10-21 06:17:07
暖暖老师:
回复
晴
嗯,都做到差旅费里
2022-10-21 06:37:24
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
紫薇茉
发表的提问:
如果抵扣的住宿票属于招待费,进项税额转出的分录怎么做?
借:管理费用——招待费(或销售费用——招待费) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
13楼
2022-10-21 06:44:26
全部回复
紫薇茉:
回复
江老师
好的,谢谢
2022-10-21 07:09:47
江老师:
回复
紫薇茉
有不明白的问题再咨询
2022-10-21 07:28:33
紫薇茉:
回复
江老师
培训费可以直接计入办公费吗?
2022-10-21 07:48:14
江老师:
回复
紫薇茉
培训费可以计入管理费用——培训费,或者是管理费用——职工教育经费
2022-10-21 08:15:58
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
Lisa
发表的提问:
这张住宿费发票要做进项税额转出,请问转出的和补交时的分录怎么做??
借:XX费用 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出 借:应交税费—应交增值税—进项税转出 贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
14楼
2022-10-21 07:34:45
全部回复
Lisa:
回复
辜老师
不能省去这个分录吗?借应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,直接做借应交税费—应交增值税—进项税转出,贷银行存款?
2022-10-21 08:13:55
辜老师:
回复
Lisa
一般都是通过应交税费—未交增值税反映实际缴纳的增值税的,这样你就可能查实际缴纳的增值税,漏掉这一笔
2022-10-21 08:25:56
Lisa:
回复
辜老师
好的,转出未交增值税可以省略吧
2022-10-21 08:39:52
辜老师:
回复
Lisa
这一步可以省略的
2022-10-21 08:58:22
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
阳光
发表的提问:
收到一张本地住宿费发票专票,已经认证,不允许抵扣,做进项税转出会计分录怎么做?
你好 借管理费用或者销售费用 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 看你之前做的借方科目是什么
15楼
2022-10-21 08:51:41
全部回复
阳光:
回复
meizi老师
这样子,进项税转出里边有不就有数了,数额怎么处理?
2022-10-21 09:20:52
meizi老师:
回复
阳光
你好 月末做结转处理哦 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2022-10-21 09:43:27
阳光:
回复
meizi老师
以这个为例,能帮我写下分录吗?,有点懵
2022-10-21 10:12:14
meizi老师:
回复
阳光
你好 你这个进项税金额是多少 小数点看不清楚了
2022-10-21 10:28:48
阳光:
回复
meizi老师
金额217.82,税额2.18,价税合计220
2022-10-21 10:40:56
meizi老师:
回复
阳光
你好 1. 那你做 : 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出2.18 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税2.18 看你最终转出未交增值税贷方是否产生应交增值税金额 在做结转
2022-10-21 10:57:49
阳光:
回复
meizi老师
这个我明白,前边是不是这样操作
2022-10-21 11:17:09
阳光:
回复
meizi老师
把进项税额转出做到管理费用里边
2022-10-21 11:39:47
meizi老师:
回复
阳光
额是的 把这个2.18 结转到管理费用 做转出 是的
2022-10-21 11:50:22
阳光:
回复
meizi老师
谢谢老师,5⭐ 好评
2022-10-21 12:18:28
meizi老师:
回复
阳光
没事的 帮到你就好 那谢谢你了 给我好评
2022-10-21 12:30:47
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