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会计利润调整到应纳税所得额
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立峰老师
职称:注册会计师,税务师
4.95
解题: 0.99w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
老师 应纳税所得额=利润总额+纳税调整项目金额 注意:公式中的纳税调整项目金额包括两个内容1、是税收规定范围与会计规定不一致的的因予以调整的金额 2.是税法规定扣除标准与会计规定不一致的应予以调整的金额 老师下面这2个问题是啥意思呢1和2 什么看不懂 听不懂
你好,同学 (1)比如投资收益,会计需要确认这个权益法核算的投资收益,但是税法认为投资收益不需要纳税,所以就要条件。 (2)比如业务招待费,我们发生1000块钱,但是税法是要按招待费的60%和收入的千分之五,哪个低才能在所得税前进行扣除。所以这就是存在扣除限额时两者之间的差异。
151楼
2023-01-12 07:37:38
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 山丘 发表的提问:
老师,企业所得税的应纳税所得额是会计利润吗?
你好,学员,这个不是的,这个是利润总额加上纳税调增减去纳税调减的
152楼
2023-01-12 08:02:58
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山丘:回复冉老师 老师那要是不涉及纳税调整,就是利润表的利润总额吗?
2023-01-12 08:31:01
冉老师:回复山丘是的,你说的很对的
2023-01-12 08:43:51
山丘:回复冉老师 老师 那会计利润和利润总额是什么关系?
2023-01-12 08:56:45
冉老师:回复山丘会计利润可以说是利润总额,也可以说是净利润的 和利润总额是
2023-01-12 09:07:17
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 耍酷的冰淇淋 发表的提问:
企业所得税年报己纳完454.14,不想退税,纳税调整表应调增多少,利润9082.78
你主表 截图给我看看,是不是享受小型微利优惠,应纳税所得额不超过100万 454.14/5%=纳税调增金额
153楼
2023-01-27 08:18:05
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 2333333 发表的提问:
关于年度利润结转的数额是从利润表的净利润本年累计数取的吧?和所得税年报中的纳税调整后所得有关系吗?
每月结转至本年利润的是每月的净利润,每年累计下来就是年度净利润,所得税年报中的纳税调整后所得=净利润+纳税调增-纳税调减
154楼
2023-01-27 08:28:05
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2333333:回复辜老师 那就是说年报里的营业利润或者利润总额会等于净利润吗
2023-01-27 09:14:57
辜老师:回复2333333如果没有所得税费用,利润总额会等于净利润
2023-01-27 09:26:49
2333333:回复辜老师 那年报里的营业成本不是也会有调整吗 这样年报里的营业利润和利润表里的就不一样了不是吗
2023-01-27 09:46:43
辜老师:回复2333333如果营业成本有调整,就会不一致
2023-01-27 10:11:23
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 程小污 发表的提问:
如企业1季度利润表利润总额为-1万元,为能预缴所得税,填写所得税申报表时能否纳税调整,将利润调增为正数?
季度申报时,没有纳税调整表可填。
155楼
2023-01-27 08:43:43
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 舒克。 发表的提问:
老师小企业会计准则,调整所得税费用时  是调整的本年的利润   企业会计准则是调整的上年度利润   我可以这么理解吗
你所得税费用,都是当年利润总额*所得税税率,这个是本年度的利润确认的
156楼
2023-01-27 09:09:00
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舒克。:回复辜老师 老师,我想问的事,汇算清缴如果补缴税款的话
2023-01-27 09:21:38
辜老师:回复舒克。汇算清缴补税,你都可以补在当年度的
2023-01-27 09:34:05
舒克。:回复辜老师 老师,那我那么理解对吗
2023-01-27 09:55:30
辜老师:回复舒克。如果你在当年度账务处理,那都是调整本年度的利润
2023-01-27 10:07:33
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 蝴蝶飞飞 发表的提问:
我想问下,汇算清缴之后,调增了业务招待费2000,所得为-310,现在利润表和纳税调整金额的利润-310,相差200,会计需要调账吗?怎么调
不需要交所得税么,你之前没有计提吧,那不调不处理
157楼
2023-01-28 06:42:57
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蝴蝶飞飞:回复maize老师 调增完,还是负的,怎么缴税?还有实际的利润表和它不一致没事?
2023-01-28 07:07:51
maize老师:回复蝴蝶飞飞那就不用交,不计提就可以
2023-01-28 07:19:26
蝴蝶飞飞:回复maize老师 利润和我利润表不一致也没关系吗
2023-01-28 07:42:49
maize老师:回复蝴蝶飞飞啥利润表,你那个汇算清缴不是所得税表么,咋有利润表
2023-01-28 08:10:03
蝴蝶飞飞:回复maize老师 纳税调增之后,实际所得税表的利润和我财务报表利润表不一致啊
2023-01-28 08:35:28
maize老师:回复蝴蝶飞飞那是税会差异,要是一致那就没必要汇算清缴了,你说的是计提和你们实际交不一样么
2023-01-28 08:48:28
蝴蝶飞飞:回复maize老师 不是交税,我问的是利润,汇算清缴报表的利润和我的利润表不一致,这个不用调是吧
2023-01-28 09:00:50
maize老师:回复蝴蝶飞飞是不一样啊,税会差异啊,所以才不一样啊
2023-01-28 09:16:41
蝴蝶飞飞:回复maize老师 我知道不一样,哎,为什么回复真的费劲呢,我问的是调不调
2023-01-28 09:35:58
maize老师:回复蝴蝶飞飞不调啊,你不需要交所得税那就不调账,为啥调,
2023-01-28 10:01:14
maize老师:回复蝴蝶飞飞你除非是账做错才调账,税会差异你为啥要调账
2023-01-28 10:17:01
蝴蝶飞飞:回复maize老师 我这不是想反应的利润不一样吗
2023-01-28 10:35:47
maize老师:回复蝴蝶飞飞你的利润总额那个不是按账上填写么,那是哪里来的
2023-01-28 11:00:46
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 涟漪 发表的提问:
年度汇算清缴所得税,是按调整后的利润总额算还是调整前的利润总额算净利润
同学, 是按调整后的利润总额来计算所得税,以利润总额为基础,减去所得税费用,计算出净利润(或净亏损)。
158楼
2023-01-28 07:12:16
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 萧萧税务 发表的提问:
A公司是高新技术企业,2018年利润总额为1000万,其中符合条件的技术转让所得600万,其他所得400万,该公司无其他纳税调整项目,无其他优惠事项,2018年应纳企业所得税额多少万元? 并填写下表相关项目。 答:(1)应纳税额: (2)所得税年度纳税申报表A表(单位:万元) 利润总额: 纳税调整后所得: 减:所得减免: 应纳税所得额: 应纳所得税额: 减:减免所得税额: 应纳税额:
你好,可以把下边的表截图看看嘛?
159楼
2023-01-28 07:32:58
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萧萧税务:回复暖暖老师 不是表,就是这样的
2023-01-28 08:20:55
暖暖老师:回复萧萧税务利润总额额就是100万
2023-01-28 08:50:01
暖暖老师:回复萧萧税务所得减免是550 因为符合条件的技术转让所得500万内免税,超过500的部分减半征收
2023-01-28 09:19:51
暖暖老师:回复萧萧税务应纳税所得额就是1000-550=450
2023-01-28 09:29:59
暖暖老师:回复萧萧税务应纳税额的计算式450*15%
2023-01-28 09:48:58
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
小型微利企业,开业至今从来没交过所得税。2018年年初*利润分配-未分配利润 * :-212982.45,18年5月所得税汇算清缴调整后的*应纳税所得额*:-194797.77,到2018年1月-9月为止*利润总额*:220722.92,申报2018.7月-9月所得税,实际利润:220722.92(账目利润)-194797.77(以前年度亏损)=25925.15,账务怎么处理 计提所得税怎么计提?
你所得税申报表上面有利润吗?主要是看你所得税申报表,你需要交所得税才做账计提所得税。
160楼
2023-01-29 06:41:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Best^^ 楠 发表的提问:
汇算清缴时,调整后2015年年应纳税所得额22万。(其中1-9月净利润为-40000,10-12月净利润为240000), 如果按照这种 况,所得税怎么计算?
22万*10%
161楼
2023-01-29 07:03:41
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Best^^ 楠:回复邹老师 现在我汇算清缴,减免所得税优惠明细表,1-9月的所得税按20%的税率计算。10-12月按10%的计算。怎么会这样?
2023-01-29 07:17:04
邹老师:回复Best^^ 楠这个是因为去年新的所得税优惠政策是从2015年10月1日开始的
2023-01-29 07:36:05
Best^^ 楠:回复邹老师 那如果我1-9月不超过20万,10-12月不超过30万,应该都可以减半征收吧
2023-01-29 07:58:38
邹老师:回复Best^^ 楠如果1-9月不超过20万,10-12月不超过10万,合计不超过30万,可以减半
2023-01-29 08:17:44
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ jyz 发表的提问:
老师好,企业所得税年汇算清缴,调整了未分配利润的金额,会计财务报表需要调整吗?
您好!是的。严格来说也是要调。
162楼
2023-01-29 07:10:19
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jyz:回复宋生老师 怎么调,分录是什么?
2023-01-29 07:27:29
宋生老师:回复jyz你好!就是期初的未分配利润调一下,不需要分录。 但是大部分都调到当年,不调上年 通过汇算清缴,用全年应交所得税减去已预交税额,得到的数额如果是正数,代表企业应补缴税额,分录如下: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 缴纳此汇算清缴税款时,分录如下: 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 调整未分配利润,分录如下: 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果是负数,代表企业多缴税额,分录如下: 借:应交税费—应交所得税 贷:以前年度损益调整 调整未分配利润,分录如下: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润
2023-01-29 07:41:01
jyz:回复宋生老师 我们这两年都是亏损的,未交所得税,汇算清缴时,调少了未分配利润的金额,那我就直接做一笔,借:以前年度损益调整,贷,利润分配-未分配利润,老师是这样吗?
2023-01-29 08:10:58
宋生老师:回复jyz您好!你调了以后还是亏损,还是不用交税是吗?
2023-01-29 08:29:24
jyz:回复宋生老师 是的,调了还是亏损,只是亏得没有那么多,那需要调吗?
2023-01-29 08:50:53
宋生老师:回复jyz您好!是要调的,直接以后利润弥补亏损的金额
2023-01-29 09:06:37
jyz:回复宋生老师 好,直接借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整吗?
2023-01-29 09:26:36
宋生老师:回复jyz你好!是的。没多交税就不用冲减交税的了
2023-01-29 09:37:05
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 心灵美的向日葵 发表的提问:
利润表中利润总额为负数,没有任何纳税调整,为什么有的会计计提了所得税?而也有利润总额为正数的时候,却没有计提?这是为什么呢?
你好!是之前季度的时候是正数吧。你看看。
163楼
2023-01-29 07:29:57
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 20.46w
引用 @ 小辛辛 发表的提问:
会计利润和应纳税所得额什么关系
应纳税所得额=会计利润%2B纳税调增金额-纳税调减金额
164楼
2023-01-30 07:01:42
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刘利老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 张腊梅 发表的提问:
代账会计跟我说所得税少报了200万利润,让我以后调整,怎么调啊
年末的时候加上去就可以了
165楼
2023-01-30 07:23:03
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张腊梅:回复刘利老师 那一下不是多了好多吗
2023-01-30 07:48:50
张腊梅:回复刘利老师 这样操作只是延迟缴税,税还是一样交,也不少交
2023-01-30 08:00:55
刘利老师:回复张腊梅你好,是的哦嗯嗯额
2023-01-30 08:22:22
张腊梅:回复刘利老师 那这样调整的目的是什么啊
2023-01-30 08:38:15
刘利老师:回复张腊梅等成本票够了可以少交
2023-01-30 08:52:23
张腊梅:回复刘利老师 老师,我不太懂具体怎么调,老师可以说下吗
2023-01-30 09:07:59
刘利老师:回复张腊梅现在没有成本就先不交
2023-01-30 09:25:28

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