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计提工资厂部会计分录怎么写
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Sick 发表的提问:
计提工资、社保(单位部分、个人部分)、个税。发放工资,缴纳社保(单位部分、个人部分)、个税。这些分录怎么写
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
121楼
2022-12-28 08:19:46
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 儒雅的眼神 发表的提问:
计提工资的分录怎么写
你好,分录参考,
122楼
2022-12-28 08:32:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 颜菽 发表的提问:
请问计提工资、社保(公司和个人)、个税会计分录怎么写?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
123楼
2022-12-29 07:26:09
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颜菽:回复郭老师 谢谢,老师!
2022-12-29 07:56:16
郭老师:回复颜菽不用客气,工作愉快。
2022-12-29 08:13:36
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 优洁雅财务-邱静 发表的提问:
工资怎么写分录,计提跟发工资 分录分别是什么
1.分配工资   借:XX费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:XX费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款 4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
124楼
2022-12-29 07:51:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 会撒娇的胡萝卜 发表的提问:
计提工资社保的会计分录,只写计提时的
你好 借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资,社保
125楼
2022-12-29 08:19:12
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 米米 发表的提问:
工会经费单位缴纳部分和个人缴纳部分统一单位缴纳,怎么做会计分录?下个月个人缴纳部分从工资里扣除怎么做分录?工会经费需要计提吗?
您好 借 应付职工薪酬~工会经费 其他应收款~工会经费 贷 银行存款 借 应付职工薪酬~工资 贷 其他应收款~工会经费 银行存款 可以不计提 实际发生的时候按照发生金额入账
126楼
2022-12-29 08:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
社保少计提部份做营业外支出会计分录怎么写?
你好,少计提补计提,就是了,不会计入营业外支出的
127楼
2023-01-03 07:09:56
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佳佳:回复邹老师 现在我们公司遇到的情况,工资表里的社保和银行托收扣款金额不一致,工资表里少扣了,所以打算把不一致的费用计入营业外支出
2023-01-03 07:51:34
邹老师:回复佳佳你好,应当补计提才是 的
2023-01-03 08:16:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
老板拿拿厂钱向别厂投资怎样写会计分录
老板拿拿厂钱向别厂投资怎样写会计分录
128楼
2023-01-03 07:39:46
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邹老师:回复爱笑的流沙借;长期股权投资 贷;银行存款
2023-01-03 07:52:41
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱  发表的提问:
计提工资时怎么写分录,发放工资时怎么写分录,有代交个税
你好!借管理费用工资 贷应付职工薪酬 发放工资的时候,借应发职工薪酬 贷现金 应交税费应交个税
129楼
2023-01-03 08:04:27
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Okay 发表的提问:
实发工资和计提工资对不上,有一部分交了社保,这个会计分录怎么做啊
你好。交社保的你是指代扣代缴个人部分吗?
130楼
2023-01-03 08:20:59
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Okay:回复QQ老师 是的
2023-01-03 08:39:08
QQ老师:回复Okay那一部分也是你们的工资费用。
2023-01-03 09:08:14
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 秋子 发表的提问:
进项税额转出部分,当月计提增值税,会计分录怎么写?
借:主营业务成本贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
131楼
2023-01-04 07:23:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 冷傲的香烟 发表的提问:
 老师你好,做外账时多计提的工资怎么办,会计分录怎么写呢
冲销多计提的 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
132楼
2023-01-04 07:36:48
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冷傲的香烟:回复邹老师 不用红字冲销吗老师
2023-01-04 08:01:28
邹老师:回复冷傲的香烟红字冲销与做相反分录结果是一样的
2023-01-04 08:30:53
冷傲的香烟:回复邹老师 不好意思老师,我在咨询一下,如果发现不仅多计提了工资连相应的科目都出错了那该怎么办呢,怎么写会计分录呢
2023-01-04 08:57:57
邹老师:回复冷傲的香烟冲销前面错误的分录 然后做出正确的分录
2023-01-04 09:09:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 素颜马尾帆布鞋 发表的提问:
无形资产转在建工程会计分录怎么写 已摊销部分怎么处理
你好,无形资产转在建工程会计分录是 借:在建工程,贷:无形资产 已摊销部分需要红冲 借:累计摊销,贷:管理费用等科目 
133楼
2023-01-04 07:43:37
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素颜马尾帆布鞋:回复邹老师 摊销部分全部红冲 无形资产原值转入在建工程吗
2023-01-04 08:01:58
素颜马尾帆布鞋:回复邹老师 这样的话 我前期摊销的有意义吗
2023-01-04 08:14:33
邹老师:回复素颜马尾帆布鞋你好,摊销部分全部红冲 无形资产原值转入在建工程 需要把前期摊销的全部红冲 
2023-01-04 08:27:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 芝麻开门 发表的提问:
老师计提工资如何写会计分录?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
134楼
2023-01-04 08:10:21
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韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 壮观的樱桃 发表的提问:
你好 工资一部分进主营业务成本 一部分进管理费用 计提工资和发放工资时候的会计分录怎么做
您好! 计提 借:主营业务成本 管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 发放 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
135楼
2023-01-04 08:17:59
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