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不得抵扣的进项税额会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Pluto 发表的提问:
老师 本月进项税额专票,已付款未抵扣,会计分录如何,谢谢
你好 借费用或者成本 应交税费--待认证进项税 贷银行存款或者应付账款 认证后转进项税就行
61楼
2022-12-12 08:56:01
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Pluto:回复meizi老师 土地税房产税是如何征收的?
2022-12-12 09:13:58
meizi老师:回复Pluto你好 土地使用税=实际占用土地面积*单位税额 房产税:1.出租按租赁收入*12%; 2.自用,按房屋原值*(1-税局规定的抵减比例)*1.2%
2022-12-12 09:41:06
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 魔幻的爆米花 发表的提问:
老师您好,我们公司17.11月购入两辆车,当时抵扣了进项税额,今年8月通过二手市场卖掉了,会计分录该怎么做,税该怎么交,谢谢
您好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税——销项税额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 按照13%的税率计算缴纳增值税
62楼
2022-12-12 09:22:02
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ tina 发表的提问:
老师,进项税额已认证勾选,因为采用简易计税核算,不能抵扣,那进项税额的会计分录怎样做呢
您好,此时的进项税需要做转出处理
63楼
2022-12-12 09:46:39
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tina:回复微微老师 分录怎样写呢
2022-12-12 10:00:09
微微老师:回复tina您好,借:进项税转出 贷:进项税 借: (填写之前分录中的借方) 贷:进项税转出
2022-12-12 10:28:06
tina:回复微微老师 之前的分录 借: 主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2022-12-12 10:45:32
微微老师:回复tina您好,借:进项税转出 贷:进项税 借:主营业务成本 贷:进项税转出
2022-12-12 11:15:00
tina:回复微微老师 把进项税额转出只做这个分录就可以了吗?借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2022-12-12 11:34:34
微微老师:回复tina不是的,要把我的分录全部做全,要不然不连贯的
2022-12-12 11:47:02
tina:回复微微老师 好的
2022-12-12 12:02:47
tina:回复微微老师 谢谢
2022-12-12 12:17:34
微微老师:回复tina不客气,祝您工作顺利,身体健康
2022-12-12 12:41:43
tina:回复微微老师 老师 你帮忙看下这个怎样调帐 之前的分录 开票的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 次月缴纳税金的分录 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款
2022-12-12 13:04:48
tina:回复微微老师 我怎样调账才能把已交税金余额调整为0
2022-12-12 13:29:06
tina:回复微微老师 我公司采用简易计税5%的税率,科目用的不对,我想该用应交税费-简易计税科目 但不知道怎样才能把已交税金调整为0
2022-12-12 13:51:26
微微老师:回复tina您好,不需要调整已交税金余额为0
2022-12-12 14:13:33
tina:回复微微老师 月末结转损益,应交税费下的科目和销管财费用余额都为0的吧
2022-12-12 14:41:57
微微老师:回复tina销管财费用余额都为0,应交税费下的科目不为0
2022-12-12 15:09:18
tina:回复微微老师 老师,那年末要调整已交税金和销项税的余额吗?
2022-12-12 15:31:41
微微老师:回复tina年末要调整已交税金和销项税的余额
2022-12-12 15:50:38
tina:回复微微老师 怎样写分录呢?小白不太懂
2022-12-12 16:02:23
微微老师:回复tina“应交增值税”科目,每月的明细科目借贷方余额可不结平,但在年底必须要结平各明细科目。 结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 根据“应交专税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交税费——未属交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若贷方有余额,则为应交的税费。在下月缴纳时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 已交的在年底会留有余额,不需要结转。
2022-12-12 16:31:06
tina:回复微微老师 老师你说的是正常做账流程,这个我明白。可是我司目前的情况是已交税额实际上交纳的是上月的销项税,前任会计用的分录不合理,销项税额和已交税额就一直挂着吗?不用调整分录吗?如果要调整的话,分录怎样写?
2022-12-12 16:47:11
微微老师:回复tina如果是做错账,你根据正确的分录,把账调整。不能随便冲掉的。
2022-12-12 17:10:08
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ Daisy 发表的提问:
老师,麻烦帮忙写下会计分录,3月向B农户收购生鲜奶2000kg,4.64元/kg,未付实际款。(假设:该鲜奶全部用于生产16%税率的产品,并以实际采购量计算可抵扣进项税额)
借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款
64楼
2022-12-12 10:02:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李同学 发表的提问:
购进免税农产品不得抵扣的进项税额做"进项税额转出"的会计处理
借:主营业务成本贷:应交税费
65楼
2022-12-13 09:23:10
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李同学:回复袁老师 好的,知道了,谢谢。
2022-12-13 09:44:43
袁老师:回复李同学好的,不用客气的了。
2022-12-13 09:59:44
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
购进免税农产品不得抵扣的进项税额做"进项税额转出"的会计处理
是的,要做进项税额转出处理的。
66楼
2022-12-13 09:40:19
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 明明 发表的提问:
购买的口罩发放给员工使用,进项税额可以抵扣吗?会计分录怎么写?
你好,不能抵扣,借管理费用-福利费 贷银行存款
67楼
2022-12-13 10:00:00
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 叶子 发表的提问:
请问:4S店自己购进的轮胎,给购进的车子用上了,会计分录怎么处理?进项税额可以抵扣吗?
你们是一般纳税人的话是可以的 借管理费用 贷库存商品等
68楼
2022-12-14 09:17:03
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 粗犷的发带 发表的提问:
上个月的进项税额已经入账了,结果未抵扣成功。这个月怎么调账出会计分录?
你好,上月进项税额怎么处理的
69楼
2022-12-14 09:39:56
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粗犷的发带:回复小惑老师 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-已交税费 然后根据抵扣后的金额计算的城建税,教育付加,地方教育附加。借:营业税金及附加 贷应交税费-城建税 应交税费-教育附加 应交税费-地方教育附加。然后结转损益,营业睡觉及附加转入本年利润,所以本年利润也需要调整
2022-12-14 10:01:43
小惑老师:回复粗犷的发带你妹根据抵扣后的缴纳了?你申报系统能通过吗?
2022-12-14 10:20:07
粗犷的发带:回复小惑老师 在吗?
2022-12-14 10:39:38
小惑老师:回复粗犷的发带在的,根据抵扣后的缴纳了?你申报系统能通过吗?
2022-12-14 10:50:47
粗犷的发带:回复小惑老师 税务没抵扣到,交的税费比账务上多。我现在要调账。
2022-12-14 11:10:24
小惑老师:回复粗犷的发带那你把借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-已交税费 这笔做冲红。然后账上的进项也调整出来
2022-12-14 11:33:17
粗犷的发带:回复小惑老师 我也是这么想的,然后我的营业税金及附加也需要做一笔冲红,还需要做一笔调整本年利润是吗?
2022-12-14 11:55:26
粗犷的发带:回复小惑老师 因为我我多交了税,但是账务上是按抵扣后算的金额
2022-12-14 12:06:38
粗犷的发带:回复小惑老师 你说的账上的进项调整出来是什么意思?
2022-12-14 12:16:49
粗犷的发带:回复小惑老师 在吗?
2022-12-14 12:44:03
小惑老师:回复粗犷的发带税金及附加不需要红冲,你减少本期的计税基数,这样就相对税金及附加就少了
2022-12-14 13:13:32
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ zlping 发表的提问:
,进项大于消项85000,这个月有85000不能抵扣,转下月抵扣的会计分录,怎样做会计分录?
您好!这个不用单独做分录。
70楼
2022-12-14 09:48:04
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zlping:回复宋生老师 好的,每月转出增值税是按实应该交的转吗?实际应该交加预交的数额交吗
2022-12-14 10:10:04
宋生老师:回复zlping您好!是按应交的转。 实际应交减去预缴。
2022-12-14 10:27:24
zlping:回复宋生老师 我们公司在另一个建筑公司承接了专业分包工程,对方公司是一般纳税人,要我给开专票,她们可以抵扣吗?是不是2017年新工程不能差额计税?
2022-12-14 10:46:54
zlping:回复宋生老师 文老师我门公司在另一个建筑总包公司,承包了部份专业分包工程,工程是2017新工程,对方公司是一般纳税人,我们也是,我是不是要给总包公司开专用发票,他们好抵扣?新工程总包不能进行差额计税是吗?
2022-12-14 11:15:05
宋生老师:回复zlping您好!可以抵扣的。 可以的 适用简易计税方法的建筑服务 销售额=收取的全部价款和价外费用-支付的分包款
2022-12-14 11:44:07
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
购进免税农产品不得抵扣的进项税额做"进项税额转出"的会计处理
如果之前确认了进项税,转出的时候,借:原材料 贷:应交税费——应交增值税-进项税转出
71楼
2022-12-14 09:56:58
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 紫茵liu886 发表的提问:
老师假如我用现金支付800元的机票费,申报了66元的进项税额抵扣,该如何做会计分录,才能提现我的进项税额
借管理费用等 734 借应交税费――进项税额66 贷库存现金 800
72楼
2022-12-15 09:39:29
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海棠老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 微笑空中飘 发表的提问:
当期销项税额 小于 当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以 结转下期继续抵扣 。例如,销项税额有8万,但进项税额有10万,那么还有2万的进项税额留下期抵扣,请问其会计分录要怎么写?
一般这种情况,不勾选,放抽屉等销项,也不用做账,申报也不用填写
73楼
2022-12-15 10:02:59
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微笑空中飘:回复海棠老师 单张发票的进项税额就有这么多了,如果不勾选,这月就没有足够的进项可以抵扣,那要交很多增值税
2022-12-15 10:21:13
海棠老师:回复微笑空中飘如果你要勾选申报,但是不够销项未抵扣完。相关分录 期末留底的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)借方余额,代表留抵的税额
2022-12-15 10:46:50
微笑空中飘:回复海棠老师 不是不需要做会计处理,让它留在,应交税费-应交增值税(进项税额)科目里面吗
2022-12-15 11:10:57
海棠老师:回复微笑空中飘是的,是你理解的那样。做账就是那样做。不做账不勾选
2022-12-15 11:37:41
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 爱游???? 发表的提问:
进项税额不能抵扣,收到的专用发票已认证,如何做会计分录。
你好 不能抵扣进项税额转出 借成本费用 贷进项税额转出
74楼
2022-12-15 10:30:25
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爱游????:回复答疑苏老师 本月收到增值税专用发票10000元,进项税额1379.31。分录:借:工程物资- 8620.69,进项税额-1379.31,贷应付账款-10000。由于是简易征收的项目发票不能抵扣进项。发票认证还要勾选吗?我勾选了发票,接下来的分录怎么做的?能写的详细点吗,谢谢
2022-12-15 10:42:38
答疑苏老师:回复爱游????你好 借工程物资 贷进项税额转出
2022-12-15 11:03:12
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ QQ 发表的提问:
你好老师,第一次做出差实名制车票进项税额抵扣,看下面图片如何做会计分录,谢谢
您好 请问您的票在哪里啊
75楼
2022-12-15 10:56:59
全部回复

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