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未交的增值税会计分录怎么写
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答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
本月交了616的增值税 应该怎么写会计分录
借应交税费--未交增值税贷银行存款
46楼
2022-12-08 13:39:59
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小陈老师。
职称:中级会计师
4.89
解题: 0.01w
引用 @ 谨慎的项链 发表的提问:
出售无形资产交的增值税会计分录怎么写
你好 借 应交税费,应交增值税(销项税额) 贷 银行存款
47楼
2022-12-09 09:59:57
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
年末结转未交增值税怎么做会计分录啊
借,应交税费-应交增值税-销项税,贷:,应交税费-应交增值税-进项税,应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
48楼
2022-12-09 10:17:57
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小雅 发表的提问:
老师,季度底我做了分录,借应交税费-转出未交增值税 2贷应交税费-未交增值税2 但是实际缴税的时候少交了2分钱,借应交税费-未交增值税1.8 贷银行存款1.8 这样的话2分钱如何调账呢,会计分录怎么写呢
你好 你做一笔 借应交税费-未交增值税0.2 贷营业外收入 0.2 这个应该是2角钱 不是2分钱。我还反复看了几次
49楼
2022-12-09 10:35:59
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小雅:回复meizi老师 嗯嗯实际时2分,我举个例子写错了。就那个分录就可以吗?之前会计有个这分录我不明白什么意思,您帮我看一下
2022-12-09 11:07:42
meizi老师:回复小雅嗯 是的 你截图发来看看
2022-12-09 11:34:05
小雅:回复meizi老师 您可以看见照片吗?
2022-12-09 11:49:30
meizi老师:回复小雅你好 应该是缴纳增值税 和申报表的增值税有差额 所以做了一笔调整分录转到营业外收入去了, 这个你了解下就行
2022-12-09 12:02:37
小雅:回复meizi老师 像那样的话直接写上两步就可以,为什么还要写下面两个呢?
2022-12-09 12:31:03
小雅:回复meizi老师 我就是不懂为什么还要写借转出未交增值税贷营业外收入还是负数
2022-12-09 12:43:41
meizi老师:回复小雅实际中的话 最后在未交增值税里面去调整就行 转出未交增值税里面 有贷方在转未交增值税贷方去体现就行。这个前任分录没处理好 你以后注意就行
2022-12-09 13:01:32
小雅:回复meizi老师 老师意思就是说没必要写下面两个借贷方,只需要写上面的就可以是吗?
2022-12-09 13:17:34
小雅:回复meizi老师 老师我还想问像我们单位一季度交了2千多的企业所得税2季度没交,现在3季度开票挺多的,我怕到时候利润多了,交的企业所得税多了,4季度利润没3季度多的话也不用交,明年汇算清缴是不是还得退税了?像这种情况正常吗?有没有什么方法可以规避一下?退税是不是很麻烦
2022-12-09 13:39:26
meizi老师:回复小雅嗯是的 ; 是的 你实际可以的 现在季度都是预缴所得税 汇算是根据你当年的交纳情况多退少补 你实际的多缴纳了就去申请退税就行 这个按实际来做就行 退税有可能会查账的 所以你要按真实的做
2022-12-09 14:07:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 麦麦浪 发表的提问:
请教老师,转出未交增值税余额年未怎么处理尼,分录是什么?预缴增值税会计分录是?
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
50楼
2022-12-11 10:21:02
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郭老师:回复麦麦浪预缴的增值税借应交税费预交增值税贷银行存款。
2022-12-11 10:38:58
郭老师:回复麦麦浪预缴、抵扣的 借应交税费、未交增值税贷应交税费预交增值税。
2022-12-11 11:01:07
麦麦浪:回复郭老师 谢谢老师,转出未交增值税科目年未平账处理时摘要是什么?
2022-12-11 11:17:11
郭老师:回复麦麦浪结转销项进项或者是结转需要缴纳的增值税。
2022-12-11 11:35:57
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 赵星月 发表的提问:
年底结转,转出未交增值税分录怎么写?怎么计算结转的金额?
增值税结转分录: 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 根据科目余额表的数据做结转
51楼
2022-12-11 10:35:08
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赵星月:回复彩丽老师 那我把这个分录做了之后,转出未交增值税科目的期末就有余额,这样是否正确?
2022-12-11 11:04:30
彩丽老师:回复赵星月12月如果有应交增值税,转出未交增值税科目的期末是有余额的,对的
2022-12-11 11:17:49
赵星月:回复彩丽老师 但是,我转出未交增值税的期末余额,不等于我12月要交的增值税金额
2022-12-11 11:46:03
彩丽老师:回复赵星月那就可能是你的账务有错误
2022-12-11 12:06:00
赵星月:回复彩丽老师 这个我怎么查啊?我销项和进项都核对了,没问题啊
2022-12-11 12:31:46
彩丽老师:回复赵星月查上一年转出未交增值税的明细账
2022-12-11 12:51:42
赵星月:回复彩丽老师 上一年是结平了的
2022-12-11 13:15:12
彩丽老师:回复赵星月你不是说“我转出未交增值税的期末余额,不等于我12月要交的增值税金额”吗,那就得查明细账,找出原因调账
2022-12-11 13:33:41
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @    小宝。 发表的提问:
缴纳增值税的分录怎么写 借:应缴税费-未交增值税 还是借:应交增值税-应交增值税?
一般纳税人是前面的分录,小规模是后面的分录
52楼
2022-12-11 11:04:22
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曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 玲子 发表的提问:
老师,交增值税计提和缴纳的会计分录怎么写的呢
1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
53楼
2022-12-11 11:11:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 大气的帆布鞋 发表的提问:
12月未交增值税,跨年1月交,分录怎么写?
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
54楼
2022-12-12 09:48:34
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 瘦瘦的你 发表的提问:
借:应交税费应交增值税转出未交增值税 贷:应交税费应交增值税进项 借:应交税费应交增值税销项 贷:应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项,会计分录怎么写?
你好!其实你这个本身不对,如果你当月销项大于进项,是 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
55楼
2022-12-12 09:54:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 繁荣的小蚂蚁 发表的提问:
进项税额100,销项税额120,怎样结转到转出未交增值税和未交增值税。会计分录怎么做
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)120, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)100, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20, 贷:应交税费—未交增值税 20
56楼
2022-12-12 10:02:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问:
一般纳税人销售货物增值税的分录怎么写,明细科目写应交增值税还是未交增值税
你好!销售的哦时候借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
57楼
2022-12-13 09:33:41
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xuexiu0227
职称:从业
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
转出未交增值税的会计分录
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
58楼
2022-12-13 09:38:54
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Amy(艾米) 发表的提问:
老师好!一般纳税人未交增值税是2000元,加计扣除是100元,实际缴纳增值税是1900元,会计分录怎么写啊?
借:应交税费-未交增值税 100 贷:其他收益 100 借:应交税费-未交增值税 1900 贷:银行存款 1900
59楼
2022-12-13 09:54:55
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Amy(艾米):回复轶尘老师 老师好,其他收益在利润表中的哪个项目里提现?
2022-12-13 10:08:27
轶尘老师:回复Amy(艾米)都是损益类的一级科目  你的利润表没有就计入营业外收入 
2022-12-13 10:22:26
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 汪莲 发表的提问:
年末怎么做结转增值税未交增值税与增值税销项进项等会计分录
你好 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
60楼
2022-12-13 10:00:00
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