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增值税专用发票抵扣会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 寒~曦 发表的提问:
老师好,我在会计学堂购买的课程取得的专用发票,可以用来抵扣增值税和所得税吗,分录要怎么做呢
你好 借 管理费用职工教育经费 进项 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 管理费用可以所得税前扣除 实际就是抵了所得税
106楼
2022-12-25 08:05:37
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寒~曦:回复玲老师 进项增值税可以抵吗
2022-12-25 08:32:51
玲老师:回复寒~曦你好 可以,上面分录 写进项了 
2022-12-25 08:49:23
寒~曦:回复玲老师 好的,谢谢
2022-12-25 09:17:57
玲老师:回复寒~曦 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2022-12-25 09:47:39
寒~曦:回复玲老师 老师,还想问下,这个记入管理费用-职工教育经费,要不要交个税?
2022-12-25 10:13:16
玲老师:回复寒~曦您好, 职工教育经费不需要缴纳个人所得税,
2022-12-25 10:32:46
寒~曦:回复玲老师 那个人网购的东西开具的公司发票,作为管理费用-福利费入账,这种需要交个税吗?实际工作中,什么样的情况需要并入工资交个税呢
2022-12-25 10:56:20
玲老师:回复寒~曦您好, 能量化到个人的需要合并到工资一起计算缴纳个人所得税
2022-12-25 11:24:01
寒~曦:回复玲老师 那这个职工教育经费不是也量化到个人了吗,还有福利费这些?能否说的具体些或者在哪里可以查阅到这些资料
2022-12-25 11:50:44
玲老师:回复寒~曦你好 职工教育经费不是福利费  后面说的是福利费    国家税务总局官网法规库有文件
2022-12-25 12:19:38
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 泡沫 发表的提问:
开具红字增值税专用发票分录怎么写,我是购买方,已抵扣的
您好!借原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款 金额写负数
107楼
2022-12-25 08:17:29
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泡沫:回复宋生老师 我们公司用的科目是应交税费-应交增值税-进项税额转出可以吗?
2022-12-25 08:45:25
宋生老师:回复泡沫您好!可以的。也是一样的
2022-12-25 09:03:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
首次购金税盘490元,是增值税专用发票,330维护费是普票,当月已认证,无增值税抵扣,如何何会计分
首次购金税盘490元,是增值税专用发票,330维护费是普票,当月已认证,无增值税抵扣,如何何会计分录?
108楼
2022-12-25 08:42:00
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邹老师:回复爱笑的流沙借;管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额)490/1.17*0.17 贷;银行存款 820
2022-12-25 08:57:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 晚秋、冬至 发表的提问:
没有认证抵扣的增值税专用发票会计分录放到带抵扣进项税里吗,等到认证时候转出就可以了吗,发票需要每月都认证吗,进项发票必须每月抵扣之后放到留抵进项税吗,
没认证的记待认证 认证之后记进项 你有销项需要抵扣就认证,不抵扣不用 认证之后抵扣不完的留抵
109楼
2022-12-26 07:10:04
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晚秋、冬至:回复郭老师 认证期限是360天对吗,留抵的话是多少天,待认证可以挂多久
2022-12-26 07:54:53
郭老师:回复晚秋、冬至认证时间是开票日360天,留抵没时间限制 待认证是开票日360天内
2022-12-26 08:06:56
晚秋、冬至:回复郭老师 哦哦,那问您一下,,不是公司员工但是与公司业务有关的人员差旅费怎么做,
2022-12-26 08:24:08
郭老师:回复晚秋、冬至做不了差旅费,记招待费
2022-12-26 08:39:27
晚秋、冬至:回复郭老师 他开的发票抬头是他自己的名字可以入账吗
2022-12-26 08:52:07
郭老师:回复晚秋、冬至可以,记可以记招待费的,
2022-12-26 09:15:53
晚秋、冬至:回复郭老师 销售需要安装的产品,安装时间跨月了,怎么做会计分录,这种项目什么时候开始做账务处理,
2022-12-26 09:37:04
郭老师:回复晚秋、冬至你在什么时间开的发票
2022-12-26 09:59:36
晚秋、冬至:回复郭老师 还没有开发票,需要在完工后收到货款开票,但是安装需要几个月
2022-12-26 10:22:25
郭老师:回复晚秋、冬至安装发生的材料借发出商品贷库存商品 人工费借劳务成本贷应付职工薪酬
2022-12-26 10:32:58
晚秋、冬至:回复郭老师 那确认收入后结转成本是吗,那什么时候合算成本,是发出一次过合算一次到最后结转吗,会计分录应该怎么做呢,因为商品要分几次发出呢,
2022-12-26 10:49:03
郭老师:回复晚秋、冬至有支出就要做账,你确认收入的时候把你这个项目的支出核算下
2022-12-26 11:13:10
晚秋、冬至:回复郭老师 那会计分录应该怎么做呢,跨月也不用结转成本吗
2022-12-26 11:24:59
郭老师:回复晚秋、冬至没确认收入不结转 挂账就可以
2022-12-26 11:44:53
晚秋、冬至:回复郭老师 问您一下,加计扣除的辅助账会计分录应该怎么做呢
2022-12-26 12:01:52
郭老师:回复晚秋、冬至增值税加计扣除吗还是所得税
2022-12-26 12:13:56
晚秋、冬至:回复郭老师 所得税,顺便问您一下外聘工人的工资我们应该怎么发放,我们只有基本户只能公对公吗
2022-12-26 12:39:02
郭老师:回复晚秋、冬至对方给你开发票,对工发 不开发票也对公支付
2022-12-26 12:52:48
晚秋、冬至:回复郭老师 那他只是个人怎么才可以给他发劳务费呢,需要什么手续呢
2022-12-26 13:12:31
郭老师:回复晚秋、冬至去税务局代开,身份证,钱,合同,你单位开票信息
2022-12-26 13:22:39
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 方陈许 发表的提问:
老师,请问一下公司新购买的空调该怎么做会计分录呢?金额在5000元以下。另外请问一下购买办公用品取得的增值税专用发票可以抵扣进项税额吗?
你是一般纳税人那就可以抵扣,你做账做借管理费用办公费 进项税额 贷库存现金或者是银行
110楼
2022-12-26 07:37:01
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方陈许:回复maize老师 请问是可以直接入管理费用?有没有必要入固定资产呢?
2022-12-26 07:51:28
maize老师:回复方陈许这个可以直接做费用就可以,不需要做固定资产了,现在500万一下设备机器都可以一次扣除了
2022-12-26 08:10:33
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
土地抵扣增值税的会计分录?
您好,如何抵扣增值税?
111楼
2022-12-26 08:05:40
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 曉曉 发表的提问:
问下,那个航天的全额抵扣的增值税专用发票怎么做分录啊
借应交税费应交增值税 贷营业外收入
112楼
2022-12-26 08:30:03
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 香蕉天空 发表的提问:
实务题 0000本如 、1,/某企业材料采用计划成本核算,2019年10月份材料采购业务资料如下(假定不考虑运费增值税抵扣问题): (1) 6日,采购A材料一批,增值税专用发票上注明货款210 000元,增值税税额27 300元,款项尚未付,材料运到并验收入库另用银行存款支付运杂费2000元。计划成本为220 000元。 (2) 20日,采购B材料一批,增值税专用发票上注明货款50000元,增值税税额6500元,对方代垫运杂费2 000元,款项用银行存款支付,材料尚未运到。 (3) 28日,收到C材料批,结算凭证未到,以200 000元的计划成本暂估入库。要求:根据上述经济业务编制相关会计分录。
你好,需要计算做好了给你
113楼
2022-12-26 08:41:59
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暖暖老师:回复香蕉天空1借原材料212000 应交税费进项税额27300 贷应付账款237300 银行存款2000
2022-12-26 09:07:51
暖暖老师:回复香蕉天空借原材料8000 贷材料成本差异8000
2022-12-26 09:28:19
暖暖老师:回复香蕉天空2.借材料采购52000 应交税费进项6500 贷银行存款58500
2022-12-26 09:48:23
暖暖老师:回复香蕉天空3借原材料-暂估200000 贷应付账款-暂估200000
2022-12-26 10:11:15
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ ttkx 发表的提问:
公司2017、2018年度的电费已通过银行托收付清,2019年开具增值税专用发票进行抵扣,如何做会计分录?
之前付的做预付款就可以了,现在冲销预付
114楼
2022-12-27 07:35:51
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ hayjhj 发表的提问:
取得增值税专用发票,本月不认证抵扣需要入账吗?分录怎么写?有些会计不认证就不入账?为什么?
您好,如果不认证的话可以进入应交税费-待认证进项税额
115楼
2022-12-27 07:54:33
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hayjhj:回复文老师 我用的其他应收款-待抵扣进项税,认证后转到应交税费-增值税进项税
2022-12-27 08:23:23
hayjhj:回复文老师 那些不入账的财务是做账习惯还是出于什么考虑呢?
2022-12-27 08:50:55
文老师:回复hayjhj您好,正规做法是我用的那个科目
2022-12-27 09:14:58
hayjhj:回复文老师 嗯,谢谢
2022-12-27 09:30:19
文老师:回复hayjhj不客气,这是我们的职责所在
2022-12-27 09:59:48
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 夏文 发表的提问:
简易计税,还能用增值税专用发票开抵扣吗?
简易计税,不能用增值税专用发票抵扣
116楼
2022-12-27 08:17:08
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 东莞-糖糖 发表的提问:
请问老师,我用私账对公付货款,对公给我开的增值税专用发票,可以进项抵扣吗?会计分录又怎么做呢?
你好,什么业务的发票
117楼
2022-12-27 08:38:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 含糊的御姐 发表的提问:
支付房租16万(增值税专用发票税率%)会计分录?
你好 借:长期待摊费用等科目  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 
118楼
2022-12-28 07:30:24
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 山寨叮当 发表的提问:
公司年会的用品增值税专用发票可以抵扣吗?
不可以抵扣的,因为是集体福利。
119楼
2022-12-28 07:58:30
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 宿央 发表的提问:
你好,金税盘可以全额抵税,会计分录做了,借,应交税费-增值税-进项税 ,贷:管理费用,然后专用发票认证抵扣了,请问怎么调整?
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 这个发票是不需要认证的,就可以全额抵扣
120楼
2022-12-28 08:04:46
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宿央:回复邹老师 但是已经认证抵扣了
2022-12-28 08:21:09
邹老师:回复宿央你好,已经认证抵扣了,就只能抵扣票面税额了 取得发票 借;管理费用 应交税费-增值税-进项税 贷;银行存款等科目
2022-12-28 08:44:01
宿央:回复邹老师 之前分录做的是, 借:管理费用480,贷:银行存款480借:应交税费-增值税-进项税 480,贷:管理费用 -480 现在已经把专票抵扣认证了,是不是这样改? 借管理费用450.94 应交税费-增值税-进项税 29.06 贷:银行存款480
2022-12-28 09:01:49
宿央:回复邹老师 这样改可以吗,当时购买的时候是有两张票,一张专票一张普票,专票是200,税是29.06的
2022-12-28 09:25:43
邹老师:回复宿央你好,应当把 借:应交税费-增值税-进项税 480,贷:管理费用 -480 这笔分录冲销才是的 然后做 借;应交税费-增值税-进项税 29.06 贷:管理费用 29.06
2022-12-28 09:44:27
宿央:回复邹老师 管理费用是-29.06还是正的?
2022-12-28 09:56:23
邹老师:回复宿央你好,借贷方都是正数 29.06
2022-12-28 10:08:28
宿央:回复邹老师 好的,谢谢
2022-12-28 10:19:38
邹老师:回复宿央不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-28 10:48:43

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