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增值税专用发票抵扣会计分录
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ AA会计学堂-希老师 发表的提问:
没有增值税专用发票是不能抵扣的,不抵扣会怎么样
你好,不可以抵扣就会增加企业税负,因为进项税一旦不可以抵扣就形成了企业的成本。
76楼
2022-12-18 09:49:52
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AA会计学堂-希老师:回复小洪老师 购进 材料 1万元 ,用于出口销售,报关金额3000美元, 退税率13%, 没有进项发票,税负 怎么 计算
2022-12-18 10:18:38
小洪老师:回复AA会计学堂-希老师你好,至于税务方面的计算我也不太清楚抱歉,
2022-12-18 10:32:28
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购买增值税专用发票怎么写会计分录
领购时候不写分录,开票时候写分录
77楼
2022-12-18 10:14:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 静默如初 发表的提问:
收到航天信息开来的“诺诺会员”增值税专用发票一张,好像是发票认证费一年的,会计分录是什么?发票的进项税可以抵扣吧
借管理费用 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
78楼
2022-12-18 10:25:14
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静默如初:回复邹老师 老师我可以计入管理费用-办公费吗?
2022-12-18 10:47:05
邹老师:回复静默如初你好,可以计入办公费明细的
2022-12-18 11:00:51
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 碧海烟霞 发表的提问:
用于集体福利的商品,增值税不能抵扣,会计分录要怎么做呢?比如买了一台是电饭锅用于食堂的,发票是16%的增值税专票。
你好,按价税合计借记管理费用*福利费
79楼
2022-12-18 10:30:31
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小腊笔 发表的提问:
一张进项发票抵扣增值税同时递减资源税怎么录会计分录
借:应交税费贷:银行存款
80楼
2022-12-18 10:44:59
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小腊笔:回复袁老师 借增值税100借资源税100贷银行存款100会成这样
2022-12-18 11:31:29
袁老师:回复小腊笔是的啊 。
2022-12-18 11:50:39
小腊笔:回复袁老师 这样不平,借贷方,老师是同时抵
2022-12-18 12:17:17
小腊笔:回复袁老师 两个税种
2022-12-18 12:40:48
袁老师:回复小腊笔计入营业外收入100 。
2022-12-18 12:52:02
小腊笔:回复袁老师 谢谢老师
2022-12-18 13:19:20
袁老师:回复小腊笔不客气 。
2022-12-18 13:47:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 云卷云舒 发表的提问:
请问一般纳税人,当月取得了增值税专用发票: 1.费用类专票,当月需要入账计入费用,但是增值税当月不认证抵扣,如果做账务处理?? 2.采购库存商品,当月取得的增值税专用发票,但是当月不认证抵扣,库存商品入账的会计处理(请说明会计分录以及相关明细科目的设置)
1,借;管理费用等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款等科目 2,借;库存商品 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款等科目
81楼
2022-12-19 08:04:29
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 懒散的汤圆 发表的提问:
用预缴增值税抵扣实交的增值税如何做会计分录啊?
一般纳税人,预缴增值税时, 借:应交税费——应交增值税——已交税金 贷:银行存款 在增值税申报表中,“本期已缴税额”、“分次预缴税额”栏填写预缴的增值税额。 小规模纳税人,预缴增值税时, 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款 在增值税申报表主表中,“本期预缴税额”栏填写的预缴增值税额。 直至出现贷方余额时,做下列分录缴纳增值税: 借:应交税金—转出未交增值税 新实现的增值税 贷:应交税金—未交增值税 新实现的增值税 缴纳时: 借:应交税金—未交增值税 新实现的增值税 贷:银行存款 新实现的增值税
82楼
2022-12-19 08:14:35
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 缥缈的冥王星 发表的提问:
增值税专用发票部分能抵扣部分不能抵扣、如何勾选呢?
不可以部分抵扣,同学
83楼
2022-12-19 08:28:15
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @  Tracy 发表的提问:
软件企业一般纳税人给员工发的月饼取得增值税专用发票3000元,这个发票进项税可以抵扣吗?会计分录怎么做?
你好!可以抵扣的,借:管理费用-福处 应交税费-进项税 贷:银行存款 但抵扣了还要做进项税转出的,因为是用于集体福利的。
84楼
2022-12-19 08:38:47
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 Tracy:回复陈静老师 报税的时候进项税转出吗?
2022-12-19 09:09:36
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 乔乔&七七 发表的提问:
异地经营,增值税专用发票抵扣,怎么做分录?怎么设设科目?
你好,抵扣正常做分录就可以,借:工程施工-合同成本,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款。就可以了。
85楼
2022-12-19 08:53:59
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牛老师:回复乔乔&七七异地经营只是需要预缴税款和本地项目不一样。
2022-12-19 09:09:40
张乐老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ 隔壁王老二 发表的提问:
代开的增值税专用发票后期又作废了,税款已经交了,税款让后期抵扣,这个的会计分录应该怎么做?
你好。不用做处理,这个预缴税款挂在增值税借方余额里就好。
86楼
2022-12-20 07:30:18
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隔壁王老二:回复张乐老师 那就正常得借记应交税费-应交增值税,贷银行存款,在借方挂着就可以了是吧?
2022-12-20 07:55:45
张乐老师:回复隔壁王老二是的,你的理解是正确的
2022-12-20 08:21:58
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 学堂用户cfa4hu 发表的提问:
4、丙公司2018年12月发生部分经济业务如下: (1)12月8日,从外地购进B材料,价款30000元,增值税3900元:运输费600元, 增值税54元。增值税专用发票尚未经税务机关认证。丙公司开出为期三个月的商业承兑汇 票一张,面值34554元,材料已验收入库。 (2)12月12日,收购农业产品,实际支付价款10000元,收购的农业产品已验收入库, 价款用银行存款支付,增值税抵扣税率为9%,经税务机关认证可以抵扣 (3)12月15日,以原材料对B单位投资,该批原材料的账面成本为500000元,与公允 价值相同,计税价格为600000元,增值税率为13%。(不做结转成本的分录) 要求:根据上述经济业务编制丙公司相关会计分录。(“应交税费”科目必须写出明细科目 (6分)
 您好 (1)12月8日,从外地购进B材料,价款30000元,增值税3900元:运输费600元,增值税54元。增值税专用发票尚未经税务机关认证。丙公司开出为期三个月的商业承兑汇票一张,面值34554元,材料已验收入库。 借:原材料30000%2B600=30600 借:应交税费-待认证进项税额 3900%2B54=3954 贷:应付票据 30600%2B3954=34554 (2)12月12日,收购农业产品,实际支付价款10000元,收购的农业产品已验收入库,价款用银行存款支付,增值税抵扣税率为9%,经税务机关认证可以抵扣 借:库存商品10000-900=9100 借:应交税费-应交增值税-进项税额 10000*0.09=900 贷:银行存款 10000 (3)12月15日,以原材料对B单位投资,该批原材料的账面成本为500000元,与公允价值相同,计税价格为600000元,增值税率为13%。(不做结转成本的分录) 借:长期股权投资678000 贷:主营业务收入 600000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 600000*0.13=78000
87楼
2022-12-20 07:53:49
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 着急的裙子 发表的提问:
勾选系统认证发票后,怎么做抵扣增值税的会计分录
借:原材料(或管理费用、销售费用等科目) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款(或银行存款等科目)
88楼
2022-12-20 08:14:34
全部回复
瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 爱游???? 发表的提问:
简易征收的项目收到的材料票对方开的是增值税专用发票,进项是不能抵扣的,会计分录怎么写。
全部入成本或者费用
89楼
2022-12-20 08:22:00
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 有爱^O^有梦 发表的提问:
老师,这三张会计分录是2019年的,因为发票抬头错误,2020年3月已开具红字增值税专用发票,并且也开具了新的发票,现在不知道会计分录应该怎么写以及进项税已全额抵扣,应该怎么操作?
你好 同学直接负数冲掉后,按正确的发票入账就可以了。
90楼
2022-12-20 08:51:00
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有爱^O^有梦:回复答疑苏老师 这不是还涉及到进项税需要转出来嘛嘛,不会操作
2022-12-20 09:10:42
答疑苏老师:回复有爱^O^有梦你好 借 管理费用 负数 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷 其他应收款 负数
2022-12-20 09:25:26

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