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公司交的社保会计分录怎么做
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 艺萱~~bei 发表的提问:
社保退回的,公司缴纳的部分怎么做会计分录,
您好 做缴纳时候相同的红字分录
76楼
2022-12-18 10:37:04
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ Vanyer 发表的提问:
个人社保部分由公司承担的会计分录怎么做
按员工的性质计入一级费用科目,如管理人员计入管理费用,二级科目是社保费
77楼
2022-12-18 10:53:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小爱 发表的提问:
老师,企业交的社保算不算工资的一部分?还有交社保会计分录怎么做
按你说的那个对象,针对是啥,平时做账那不算
78楼
2022-12-19 07:56:23
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小爱:回复maize老师 就是做会计分录的时候应付职工薪酬是不是包括正常工资,还有个人扣的社保和企业扣的社保,这些是不是都算工资的一部分
2022-12-19 08:24:24
maize老师:回复小爱应付职工薪酬工资这个是包括个人社保和公积金,公司是单独做社保
2022-12-19 08:47:52
小爱:回复maize老师 好的,谢谢老师
2022-12-19 08:59:47
maize老师:回复小爱满意请给五星好评,谢谢
2022-12-19 09:14:42
蒙蒙
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 顺心的玉米 发表的提问:
公司11月份社保已经帮交了,但是有三个交社保的员工工资挪到往来公司发放,12月的会计分录要怎么做?
相当于你们帮其他公司的员工缴纳了社保。 借:其他应收 贷:银行存款
79楼
2022-12-19 08:16:02
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 光亮的小鸭子 发表的提问:
直接减免的公司社保费,会计分录怎么做
你好 减免的你放着次月你少计提即可
80楼
2022-12-19 08:40:24
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 22年初级取证班7班黄丽丽 发表的提问:
公司收到政府发放专款专用社保补贴1072.36元,现公司交社保费5960.32元,应该怎么做会计分录
你好,你们收到的时候 借:银行存款 贷:专项应付款 缴纳的时候 借:专项应付款 应付职工薪酬等 贷:银行存款
81楼
2022-12-19 09:02:59
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22年初级取证班7班黄丽丽:回复王超老师 收到时借:银行贷款  贷:递延收益  缴纳时借管理费用 社保费5960.32贷银行存款5960.32同时借递延收益1072.36贷管理费用 社保费1072.36这样对吗
2022-12-19 09:27:54
王超老师:回复22年初级取证班7班黄丽丽你好,这个是专款专用的,因此你作为你们的递延收益是不正确的,这个是给员工的钱啊,你们只是代收代付的
2022-12-19 09:56:40
22年初级取证班7班黄丽丽:回复王超老师 这样对不对
2022-12-19 10:15:45
王超老师:回复22年初级取证班7班黄丽丽你好,你看一下我的分录,之前有回答过了
2022-12-19 10:40:21
22年初级取证班7班黄丽丽:回复王超老师 我的意思是理论是不是这样然后我把递延收益换成你说的科目
2022-12-19 10:55:47
王超老师:回复22年初级取证班7班黄丽丽你好,不是的,这个你直接进入管理费用了,标准的处理是通过应付职工薪酬来核算的
2022-12-19 11:07:40
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 闪闪的歌曲 发表的提问:
预提企业交社保,个人交社保,银行下月扣,会计分录怎么做?
老师预提社保是借管理费用,还是借应付职工薪酬
82楼
2022-12-20 07:35:01
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王雁鸣老师:回复闪闪的歌曲您好,请参考。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2022-12-20 08:15:21
闪闪的歌曲:回复王雁鸣老师 老师好,发票没到预付装修费,借预付账款/双江环境公司45000,贷银行存款45000,没发票按10年摊销第二张凭证,借管理费用/双江装修375,贷长期待摊费用/双江装修费375,
2022-12-20 08:29:51
闪闪的歌曲:回复王雁鸣老师 老师装修费,管理费用改成制造费用可以吗?
2022-12-20 08:55:43
王雁鸣老师:回复闪闪的歌曲您好,可以这样操作。
2022-12-20 09:22:56
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Vanyer 发表的提问:
个人社保部分由公司承担的会计分录怎么做
借:应付职工薪酬--社保费(单位负担部分) 营业外支出--个人社保支出 贷:银行存款
83楼
2022-12-20 07:59:55
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Vanyer:回复张艳老师 公司承担的个人部分计营业外支出吗
2022-12-20 08:21:27
张艳老师:回复Vanyer是的,也可以计入管理费用,但是所得税汇算清缴时,都是要纳税调增的
2022-12-20 08:44:55
Vanyer:回复张艳老师 谢谢
2022-12-20 09:07:13
张艳老师:回复Vanyer不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2022-12-20 09:26:54
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 茏茏 发表的提问:
公司替员工交的社保,个人不承担,这部分钱是不是公司的费用,怎么做会计分录
这个就是公司的费用, 计提社保 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保
84楼
2022-12-20 08:26:48
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茏茏:回复辜老师 这个社保费就和工资一样算费用吗?需要先计提后缴纳吗
2022-12-20 08:51:05
辜老师:回复茏茏是的,要计提,然后缴纳
2022-12-20 09:09:16
茏茏:回复辜老师 可以当公司的费用?谢谢亲
2022-12-20 09:35:51
辜老师:回复茏茏是的,是公司的费用
2022-12-20 10:03:37
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ NAN 发表的提问:
社保扣款公司承担部分会计分录怎么做?
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款
85楼
2022-12-20 08:47:38
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舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 瑾瑜娘亲 发表的提问:
公司帮别人买社保 不是本公司员工 个人的部分公司也全交 该如何做账 会计分录怎么做
对于不发工资只交社保的情形,能按月为职工缴纳社保,就不需要计提,如资金周转紧缺,不能按时为职工缴纳社保,又为了能使企业在经营活动中正确反映当期的损益,那你就需要计提。 单位部分计入“管理费用--社会保险”,个人部分计入“管理费用--福利费”。 正常缴纳工资的账务处理是这样的: 1、计提工资、社保费用: 借:管理费用、销售费用 贷:应付工薪酬 不发工资只交社保该如何做会计处理? 2、支付社保: 借:应付工薪酬/其他应收款 贷:银行存款/其他应收款 3、支付工资: 借:应付工薪酬 贷:银行存款/其他应收款
86楼
2022-12-20 08:59:59
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瑾瑜娘亲:回复舟舟老师 比如我们发放一个人的工资是3000这个人没买社保d,但是我么帮公司挂靠证的人买了社保,个人部分社保是300 公司社保是900,一共1200都是公司出,具体能出个分录吗
2022-12-20 09:38:34
舟舟老师:回复瑾瑜娘亲借:管理费用1200 贷:应付职工薪酬300 其他应付款900 借:应付职工薪酬300 其他应付款900 贷:银行存款1200
2022-12-20 10:06:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ VW 发表的提问:
我公司代别的公司代缴员工社保费,请问我公司还要每月计提社保费吗,我公司计提和缴纳以及发工资时的会计分录怎么做,另外那个公司还要计提社保费吗,会计分录怎么做
你好,代其他公司缴纳的不需要计提,只是做往来款处理 借;其他应收款 贷;银行存款 收到借;银行存款 贷;其他应收款 自己公司是需要计提,然后发放的 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
87楼
2022-12-21 07:59:57
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 学习 发表的提问:
有两个公司,员工在另一个公司开工资,在这公司交社保,那交社保的计提和交纳分录怎么做,
建议在同一个公司开工资,交社保。
88楼
2022-12-21 08:13:40
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 月燕 发表的提问:
老师请问:交社保的会计分录怎么做的啊?
看 下吧
89楼
2022-12-21 08:41:33
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 懦弱的裙子 发表的提问:
老师公司代扣社保会计分录是怎么样做的
借 其他应付款-代扣社保 贷 银行存款
90楼
2022-12-21 08:46:43
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