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计提增值税费会计分录怎么写
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 星辰 发表的提问:
计提增值税会计分录怎么做,缴纳增值税会计分类怎么做
你好,是一般纳税人的账务处理?
31楼
2022-12-05 09:59:58
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星辰:回复邹老师 是的
2022-12-05 10:15:28
邹老师:回复星辰你好 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2022-12-05 10:27:43
星辰:回复邹老师 老师您说的期末结转是不是也叫计提
2022-12-05 10:40:14
邹老师:回复星辰你好,是的,说法不同,一个意思的
2022-12-05 10:55:56
糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 米兔 发表的提问:
老师,老项目简易计税的增值税计提分录怎么写,一般计税是,借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,那简易计税的增值税分录怎么写
简易计税不用计提,直接在缴纳的时候,借应交税费简易计税,贷银行存款。
32楼
2022-12-06 09:08:48
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米兔:回复糖果老师 那简易计税是在异地预交的,一次性3的税交完了, 还做预交分录不了,可以
2022-12-06 09:33:34
米兔:回复糖果老师 开发票,借:应收账款—交通局盈江928061.8 贷:主营业务收入—通村公路工程 901030.87 应交税费 —简易计税 27030.93 异地预交 增值税,法人个人卡交的,借:应交税费—简易计税27030.93 贷:其他应付款—法人名字,这样可以不
2022-12-06 09:48:48
糖果老师:回复米兔您好,嗯嗯,这样可以的。
2022-12-06 10:09:29
米兔:回复糖果老师 那税金及附加,企业所得税预交千分之二,都是是异地预交的。分录和一般计税一样还是
2022-12-06 10:24:45
糖果老师:回复米兔对的,附加税这些跟一般计税一样的
2022-12-06 10:49:54
米兔:回复糖果老师 谢谢老师
2022-12-06 11:01:58
糖果老师:回复米兔不客气的。 满意的话记得五星评价鼓励一下喔~
2022-12-06 11:22:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 2086324840 发表的提问:
请问,5月没有计提增值税、6月缴纳5月增值税。会计分录怎么写呢
你好,是小规模,还是一般纳税人?
33楼
2022-12-06 09:27:59
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2086324840:回复邹老师 增值税 需要计提吗
2022-12-06 09:43:59
2086324840:回复邹老师 一般纳税人
2022-12-06 09:57:32
邹老师:回复2086324840你好,增值税是需要结转 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2022-12-06 10:18:02
2086324840:回复邹老师 印花税需要计提吗
2022-12-06 10:30:05
邹老师:回复2086324840你好,不需要计提,扣缴直接计入税金及附加核算
2022-12-06 10:57:52
2086324840:回复邹老师 我没有计提,然后直接做的 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2022-12-06 11:20:34
邹老师:回复2086324840你好,你这样做第一笔就是结转,第二笔就是缴纳 是这样做账务处理的
2022-12-06 11:39:05
2086324840:回复邹老师 附加税呢,城建,教育,地方教育
2022-12-06 11:54:44
邹老师:回复2086324840你好,这些是需要计提的 计提 借;税金及附加 贷;应交税费 缴纳 借;应交税费 贷;银行存款
2022-12-06 12:13:35
2086324840:回复邹老师 增值税就是计提和结转是一个性质吗
2022-12-06 12:27:35
2086324840:回复邹老师 增值税就是计提和结转是一个作用吗
2022-12-06 12:51:59
邹老师:回复2086324840你好,增值税是没有计提的说法的
2022-12-06 13:14:47
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 定格 发表的提问:
老师你好,补提上季度少计提的增值税的会计分录该怎么写
你好,没有跨年的直接补计提就行了,就是正常的计提分录
34楼
2022-12-06 09:54:59
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定格:回复朴老师 跨年的
2022-12-06 10:22:00
朴老师:回复定格你们是什么会计准则呢
2022-12-06 10:43:41
定格:回复朴老师 小规模企业
2022-12-06 10:54:48
朴老师:回复定格是什么会计准则?你看下你们的软件里
2022-12-06 11:23:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 小乔mmmm 发表的提问:
老师,小规模纳税人计提增值税的会计分录应该怎么写?
你好,小规模纳税人增值税不需要单独计提,做收入 的同时就做了增值税分录的 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税
35楼
2022-12-07 08:55:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 玺鸿 发表的提问:
计提增值税的分录怎么写?
你好,没有计提增值税 的说法 只有发生与结转 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
36楼
2022-12-07 09:13:57
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 小灰灰 发表的提问:
计提增值税的分录怎么写
你好,是一般纳税人单位,销项税额,进项税额的结转吗? 
37楼
2022-12-07 09:39:53
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小灰灰:回复邹老师 是一般纳税人,不懂是不是结转,就是每月计提增值税的分录
2022-12-07 10:00:01
邹老师:回复小灰灰你好,如果是销项税额大于进项税额,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2022-12-07 10:23:50
小灰灰:回复邹老师 这个计提与年末结转增值税有冲突吗
2022-12-07 10:40:41
邹老师:回复小灰灰你好,是每个月结转,而不是年末一次性结转啊
2022-12-07 11:05:49
小灰灰:回复邹老师 每个月都要这样结转?
2022-12-07 11:18:29
邹老师:回复小灰灰你好,是的,是这样的
2022-12-07 11:39:20
小灰灰:回复邹老师 那之前月份没有结转怎么办
2022-12-07 11:58:51
邹老师:回复小灰灰你好,需要按月补做结转处理 
2022-12-07 12:24:20
小灰灰:回复邹老师 不能一次性年底结转吗?是要反结账回去结转吗
2022-12-07 12:49:41
邹老师:回复小灰灰你好,不能一次性年底结转。 不需要反结账。按月补做结转处理 就是了
2022-12-07 13:11:28
小灰灰:回复邹老师 为什么不能?每月计提的跟一次性计提的合计金额不一致?
2022-12-07 13:39:29
邹老师:回复小灰灰你好,不规范,而且数据不一定正确。 比如 1月份销项10万,进项8万,需要缴纳增值税2万 本年累计进项100万,销项90万。假如只有1月份是销项大于进项。 如果按月,需要缴纳2万增值税。如果按年还有留抵10万
2022-12-07 13:50:31
小灰灰:回复邹老师 如果反结账的话回影响前面的报表吗
2022-12-07 14:15:44
邹老师:回复小灰灰你好,根本不需要反结账啊。请仔细看我回复 的内容
2022-12-07 14:38:56
蒙蒙
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 秋芬 发表的提问:
计提增值税的分录怎么写?
你好,1、计提时 :借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 :借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转:借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
38楼
2022-12-07 09:54:59
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 苍凉_ 发表的提问:
计提增值税的分录怎么写
借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
39楼
2022-12-08 13:09:26
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何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 俭朴的白猫 发表的提问:
计提增值税的分录怎么写
计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
40楼
2022-12-08 13:32:44
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俭朴的白猫:回复何何老师 那我上个月的税金已经交了,但是我忘记计提了,我这个月怎么写分录
2022-12-08 13:43:04
何何老师:回复俭朴的白猫借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税, 还是这笔分录呀
2022-12-08 13:55:39
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 书画怡情 发表的提问:
 会计学堂零基础学会计,会计分录税费,练习9月末结转增值税,怎么写分录怎么算?
“应交增值税”科目,每月的明细科目借贷方余额可不结平,但在年底必须要结平各明细科目。   结转进项税额:   借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税     贷:应交税费——应交增值税(进项)   结转销项税额:   借:应交税费——应交增值税(销项)     贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税   根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留的进项税;若贷方有余额,则为应交的税费。在下月缴纳时:   借:应交税费——未交增值税     贷:银行存款
41楼
2022-12-08 13:40:17
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 玲玲 发表的提问:
小企业会计准则下,要计提增值税吗?如果要计提,分录该怎么写呢?
你好,是小规模还是一般纳税人?
42楼
2022-12-08 13:51:04
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玲玲:回复邹老师 一般纳税人
2022-12-08 14:07:02
邹老师:回复玲玲你好,需要做结转未交增值税分录 的 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
2022-12-08 14:21:15
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 发表的提问:
1、我司在五月底的增值税销项大于进项, 计提时,会计分录为,借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)6000 贷:应交税费—未交增值税6000 2、我司符合进项税加计抵扣,进项税额为5500元,可以抵扣的金额为5500*0.1=550 计提时,会计分录怎么写? 3、我司的税控盘服务费也可以全额抵扣, 计提时,怎么写分录?
2.借:应交税金—应交增值税—进项加计抵减额  贷:应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额 3.借:管理费用 贷:现金,借:应交税费-应交增值税(减免税款)借:管理费用(红字)
43楼
2022-12-08 14:04:59
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乐:回复逸仙老师 那么实际缴纳税款时,应交增值税=6000-550(加计递减额)-2000(税控盘全额抵扣额)=3450元。 我实际缴纳了3450元的增值税,我该如何做分录呢?
2022-12-08 14:37:32
逸仙老师:回复借:应交税费-未交增值税6000 贷:应交税费-应交增值税(待抵减进项税额)550 应交税费-应交增值税(减免税款)2000 银行存款3450
2022-12-08 15:02:44
乐:回复逸仙老师 非常感谢老师,还有一个问题。 税控盘全额抵扣时,有老会计告知我会计分录是 借:应交税费——应交增值税(减免税款)2000 贷:营业外收入 2000 网上还有老师说的这种记管理费用,这两种有什么区别吗?
2022-12-08 15:31:44
逸仙老师:回复走营业外收入会增加利润,走管理费用前后不影响利润,建议还是走管理费用
2022-12-08 15:49:07
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 贺茜 发表的提问:
请问计提增值税分录怎么写,物业费收入的
您好!借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
44楼
2022-12-09 10:14:16
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
增值税需要计提么? 分录怎么写
您好 请问是一般纳税人还是小规模纳税人
45楼
2022-12-09 10:23:27
全部回复
5fsshz:回复bamboo老师 都写一下吧,老师,谢谢你了
2022-12-09 10:41:54
bamboo老师:回复5fsshz一般纳税人销项大于进项 结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 小规模纳税人确认收入的时候 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2022-12-09 11:02:32

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