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进口应缴纳的增值税会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 莹莹 发表的提问:
销项税➖进项税=需要缴纳的增值税,是吗?老师,您帮我看看这个月需要缴纳的增值税做的会计分录,对吗?
您好 销项税-进项税=需要缴纳的增值税 会计分录正确的
166楼
2023-01-31 07:14:04
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莹莹:回复bamboo老师 进项税额转出,用填写吗?
2023-01-31 07:25:10
bamboo老师:回复莹莹您单位有进项税额转出业务发生么
2023-01-31 07:39:43
莹莹:回复bamboo老师 老师,无票收入在哪里填写
2023-01-31 07:53:51
莹莹:回复bamboo老师 未开具发票这里,填写不上
2023-01-31 08:18:31
bamboo老师:回复莹莹无票收入就应该填在这里啊
2023-01-31 08:40:51
莹莹:回复bamboo老师 填写不上啊
2023-01-31 08:59:29
bamboo老师:回复莹莹您退出后再进入试试看 再不行的话麻烦您咨询下当地税务或者12366 因为我这边是可以的
2023-01-31 09:17:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ K 发表的提问:
外贸企业,进口,出口,汇兑,增值税、关税等 相关会计分录是怎么写的?谢谢
借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目 借;应收账款 贷;主营业务收入 借;银行存款 财务费用——汇兑损益 贷;应收账款
167楼
2023-01-31 07:19:29
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K:回复邹老师 关税是直接计到库存商品里吗? 出口退税是怎么处理的?
2023-01-31 07:44:33
邹老师:回复K1,是的 2,借;其他应收款——应收出口退税款 贷;应交税费-应交增值税(出口退税)
2023-01-31 07:56:05
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ ~姗 发表的提问:
一般纳税人进出口贸易企业,采购库存商品的分录怎么做,是应交税费,应交增值税,进出口退税吗
进项税按正常核算,出口退税按出口退税流程办理,这是二件事
168楼
2023-01-31 07:29:32
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 徐老师 发表的提问:
老师,结转增值税、缴纳增值税的会计分录怎么写?
您好!一般来说 月末做如下分录 1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 2当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
169楼
2023-01-31 07:44:59
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徐老师:回复宋生老师 结转:借:应交税费--应交增值税(销项税额) --应交增值税(进项转出) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) --应交增值税(转出未交增值税) 缴纳时:借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款 这样对吗?
2023-01-31 08:14:22
宋生老师:回复徐老师您好!不对的。对于这个科目,我建议不要自己想怎么做就怎么做,以后会有麻烦。
2023-01-31 08:35:44
徐老师:回复宋生老师 那正确的分录应该怎么做?
2023-01-31 08:48:22
宋生老师:回复徐老师您好!上面有啊。
2023-01-31 09:03:54
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 勤劳的身影 发表的提问:
外贸企业出口退税的分录,为什么应交增值税在贷方呢,贷方不是表示尚未缴纳的增值税吗 借:其他应收款 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)
在“贷方”反映的明细账 三级科目“出口退税”记录企业出口适用零税率的货物,向海关办理报关出口手续后,凭出口报关单等有关凭证,向税务机关申报办理出口退税而收到退回的税款。出口货物退回的增值税额,用蓝字登记;出口货物办理退税后发生退货或者退关而补缴已退的税款,用红字登记。
170楼
2023-02-01 06:55:27
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小默老师
职称:中级会计师,高级会计师
4.98
解题: 1.28w
引用 @ 孤独的飞机 发表的提问:
甲企业从国外进口一批需要交纳消费税的 商品,己知该商品关税完税价格为 540 000 元,按 规定应交纳关税 108 000 元,假定进口的应税消费 品品的消费税税率为10%、增值税税率为13%。货物 报关后,自海关取得的 “海关进口消费税专用缴款 书”注明的消费税为 72 000元、 “海关进口增值 税专用缴款书” 注明的增值税为 93600元。进口 商品己验收入库,全部货款和税款已用银行存款支 付。甲企业应编制会计分录:
你好,同学,具体分录为
171楼
2023-02-01 07:18:03
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小默老师:回复孤独的飞机进口商品入账成本=540 000+108 000+72 000=720 000 借:库存商品 720 000 应交税费——应交增值税(进项税额) 93 600 贷:银行存款 813 600
2023-02-01 07:37:07
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
老师,缴纳增值税怎么做会计分录呢,有个进项税额转出?
借应交税费应交增值税进项转出 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
172楼
2023-02-01 07:44:59
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郭老师:回复没有如果上面把进项转出销项还有进项都结转到转出未交增值税,然后再结转增值税的,需要交多少你结转多少, 借应交税费,应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2023-02-01 08:13:36
郭老师:回复没有如果缴纳借应交税费未交增值税贷银行存款。
2023-02-01 08:35:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ A会计学堂-孙老师 发表的提问:
公司做进口的收到进口关税和进口增值税的两张专用缴款书做账怎么做分录呢?
你好 借;库存商品(增值税不含税价款+关税) 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
173楼
2023-02-02 07:10:08
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A会计学堂-孙老师:回复邹老师 增值税不含税价款是进口增值税专用缴款书上的完税价格吗?
2023-02-02 07:21:55
邹老师:回复A会计学堂-孙老师你好,是进口增值税专用缴款书注明的不含税金额
2023-02-02 07:49:29
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
以银行存款缴纳上月应交增值税2880元 会计分录
借:应交税费-应交增值税(未交税金)2880 贷:银行存款 2880 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
174楼
2023-02-02 07:35:52
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默:回复晓海老师 为什么是未交啊 不是都扣了吗
2023-02-02 07:56:30
默:回复晓海老师 向武汉中新管理有限公司开具含税价为300000元的增值税专用发票一张,为应收的广告展板喷绘款。 会计分录
2023-02-02 08:12:47
晓海老师:回复你是2月交1月的增值税,对于一月份来说就是未交增值税。 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项)
2023-02-02 08:31:42
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 倚东风 发表的提问:
结转出口货物的成本和进项税额时,会计分录2个:借:主营业务成本 260,000 贷:库存商品 250,000 应交税费-应交增值税-进项税额转出 10,000借:其他应收款-出口退税 32,5000 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 32,5000总觉得这样少了一个分录吧,就是购货的进项税额42,500不是分成两部分了吗,是不是还需要添加一个分录: 借:应交税费-应交增值税-出口退税 32,5000 应交税费-应交增值税-进项
是否还需要添加一个分录: 借:应交税费-应交增值税-出口退税 32,5000 应交税费-应交增值税-进项税额转出 10,000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 需要添加吗?为什么?
175楼
2023-02-02 07:41:59
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李爱文老师:回复倚东风进项税与销项税进行抵减,就是交税就转入未交增值税,退税是由于进项税有留抵才会退税
2023-02-02 07:57:58
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 活力的台灯 发表的提问:
您好,进口货物,缴纳海关关税,缴纳增值税分别怎么做分录,库存商品按哪个金额,增值税缴款单不含税价还是报关单价
您好 海关关税进入进口货物入账成本 增值税可以抵扣进项税额计入应交税费-应交增值税-进项税额 海关增值税缴款书上有税额 库存商品按支付的货款入账
176楼
2023-02-05 08:45:43
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ????小幸运???? 发表的提问:
缴纳增值税会计分录,及企业所得税会计分录怎么写
你是一般纳税人还是小规模,增值税处理不一样 所得税计提,借:所得税费用 贷:应缴税费—应缴所得税 缴纳是,借:应缴税费—应缴所得税 贷:银行存款
177楼
2023-02-05 08:53:27
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????小幸运????:回复辜老师 小规模,可是我之前没有计提所得税咋办
2023-02-05 09:08:38
辜老师:回复????小幸运????小规模,缴纳增值税,借:应缴税费—未交增值 税,贷:银行存款 没有计提,可以补计提,然后缴纳
2023-02-05 09:24:18
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ A우성마미壬海代理记账 发表的提问:
出口货物是10月份,购进发票11月收到(已认证),增值税率和退税率都是9%。那么 借:其他应收款-应收出口退税(增值税)贷:应交税费-应交增值税(出口退税)。这个会计分录应该10月份出口货物时做还是收到进项发票的11月份做呀?是不是收到购进发票才能做这个分录吧?!
你好,是11月份收到进项发票才做的
178楼
2023-02-05 09:00:15
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A우성마미壬海代理记账:回复暖暖老师 进项税额为5201.81元,那么增值税申报表里怎么填写呀?麻烦您老师了
2023-02-05 09:34:15
暖暖老师:回复A우성마미壬海代理记账认证相符的表2填写5201.81
2023-02-05 09:45:56
A우성마미壬海代理记账:回复暖暖老师 在11还是在22表里呀?
2023-02-05 10:01:57
暖暖老师:回复A우성마미壬海代理记账就是你截图的这个表里
2023-02-05 10:13:56
A우성마미壬海代理记账:回复暖暖老师 截图二个表了,第1个表是附表二里的 一、申报抵扣的进项税额(2栏) 第2个表是附表二里的 三、待抵扣埋藏税额的(26栏) 是第1个表还是第2个表?
2023-02-05 10:40:55
暖暖老师:回复A우성마미壬海代理记账是本期认证相符的增值税专用发票这一行
2023-02-05 10:57:43
A우성마미壬海代理记账:回复暖暖老师 谢谢您老师,谢谢您的耐心。
2023-02-05 11:21:58
暖暖老师:回复A우성마미壬海代理记账不客气,麻烦给予五星好评
2023-02-05 11:44:52
A우성마미壬海代理记账:回复暖暖老师 申报进项税时(附表二和主表都填完)怎么会出现这个呢?怎么跟不动产有关系呢?
2023-02-05 11:56:45
暖暖老师:回复A우성마미壬海代理记账你填写的不动产的有关信息了?
2023-02-05 12:12:59
A우성마미壬海代理记账:回复暖暖老师 没有呀
2023-02-05 12:42:08
暖暖老师:回复A우성마미壬海代理记账那不应该,猜不到原因
2023-02-05 13:02:00
A우성마미壬海代理记账:回复暖暖老师 我们是外贸企业就是出口明太鱼,没有不动产
2023-02-05 13:24:31
暖暖老师:回复A우성마미壬海代理记账这样真的不好说这个原因的
2023-02-05 13:42:34
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 平安喜乐 发表的提问:
增值税从计提,到缴纳完整的会计分录
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
179楼
2023-02-05 09:27:00
全部回复
东老师:回复平安喜乐借应交税费未交增值税 贷银行存款
2023-02-05 10:00:39
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问:
缴纳增值税怎么做会计分录
你好 借应交税费-应交增值税贷银行存款 是小规模嘛
180楼
2023-02-06 06:08:22
全部回复
Dan-rrr:回复meizi老师 是一般纳税人,我看之前的会计做的是借应交税费未交增值税,贷银行存款
2023-02-06 06:30:08
meizi老师:回复Dan-rrr你好 你们是本月缴纳上月增值税就是做 : 借应交税费未交增值税,贷银行存款
2023-02-06 06:43:09

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