咨询
关于应付职工薪酬的会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
因为报表中应付职工薪酬出现负数,所以不知道是不是工资的分录做错!希望大家帮帮忙!补充问题
可能是你少计提了相关工资薪金支出
166楼
2023-01-29 07:00:49
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 红玫瑰与白玫瑰 发表的提问:
老师,可以不做中间的应付职工薪酬分录吗?
这个最好还是过一下比较好
167楼
2023-01-29 07:15:06
全部回复
红玫瑰与白玫瑰:回复东老师 也可以不做吗?
2023-01-29 07:28:33
红玫瑰与白玫瑰:回复东老师 这个科目有什么用一般什么情况会用到
2023-01-29 07:50:59
东老师:回复红玫瑰与白玫瑰计提工资  福利费等的时候会用到的
2023-01-29 08:12:27
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问:
老师,这里说确认为预计负债,做会计分录时是不是还是做应付职工薪酬?
你好! 是记入预计负债科目的
168楼
2023-01-29 07:33:13
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ ?小蚂蚁 发表的提问:
请问年终奖计提分录是应发,借:管理费用-奖金10000,贷:应付职工薪酬-奖金10000 发放分录:借:应付职工薪酬 9000应交个税1000贷:银行存款10000 ,那计提跟发放的应付职工薪酬不平呐
你好,你计提的时候没有包含这部分个税吗?
169楼
2023-01-29 07:50:57
全部回复
?小蚂蚁:回复郭老师 没有包含个税
2023-01-29 08:19:48
郭老师:回复?小蚂蚁那你几题的分录做错了,借管理费用11000贷应付职工薪酬。
2023-01-29 08:31:39
郭老师:回复?小蚂蚁借应付职工薪酬 贷、银行存款1万应交税费个税1000
2023-01-29 09:01:17
?小蚂蚁:回复郭老师 计提的时候要包含个税吗
2023-01-29 09:16:33
郭老师:回复?小蚂蚁好,对的是的,这里是实际发下去的,加上个税的。
2023-01-29 09:43:48
?小蚂蚁:回复郭老师 啥是对的,不是计提的时候是应发嘛,发放的时候是实发
2023-01-29 10:05:35
郭老师:回复?小蚂蚁你好,计提的时候是应发工资,这个应发工资是不是包含个税?
2023-01-29 10:23:51
郭老师:回复?小蚂蚁应发工资的定义是什么?
2023-01-29 10:46:05
?小蚂蚁:回复郭老师 包含个税了,但是实际发放要交个税呀,这样导致计提跟发放科目不平呀
2023-01-29 11:15:01
郭老师:回复?小蚂蚁你好,你看一下我上面的分录,这个不平吗。 借管理费用11000贷应付职工薪酬。未读 2022-03-02 11:42 借应付职工薪酬11000 贷、银行存款1万应交税费个税1000
2023-01-29 11:43:43
郭老师:回复?小蚂蚁哪个分路还不平,哪个还有余额的。
2023-01-29 11:58:05
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 发表的提问:
老师,我公司员工5月份罚款50元,在工资中表中个人罚款里体现,这个是包括在应付职工薪酬-工资里的吗?分录怎么做?谢谢老师。
你好,按扣了50以后的工资计提
170楼
2023-01-30 07:03:13
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 紫伊藤 发表的提问:
给仓管员和车间员工电动叉车司机培训考证,各发生4250元和850元,分录怎么做呢?要不要通过应付职工薪酬?
同学。 借:管理费用-教育经费 贷:应付职工薪酬
171楼
2023-01-30 07:20:53
全部回复
紫伊藤:回复陈诗晗老师 车间员工的培训费可以记录到制造费用吗
2023-01-30 07:44:26
陈诗晗老师:回复紫伊藤可以计入制造费用,但是不建议记制造费用。 因为这具经费有可能涉及到纳税调整,你记制造费用,后面不好区分
2023-01-30 08:07:50
紫伊藤:回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-01-30 08:29:14
陈诗晗老师:回复紫伊藤不客气,祝你工作愉快
2023-01-30 08:52:18
紫伊藤:回复陈诗晗老师 可以记录到管理费用——培训费吗
2023-01-30 09:17:16
陈诗晗老师:回复紫伊藤可以计入培训费,根据你企业实际设置的明细科目来处理
2023-01-30 09:35:00
雷蕾老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.22w
引用 @ 发表的提问:
老师你好我想咨询一下.第3个分录为什么借方是应付职工薪酬,能给我解释一下吗?谢谢
那是因为医疗费从工资里扣出来了。假如一个人工资5000,我们如果全部发,就是借:应付职工薪酬5000 贷:银行存款5000。现在我们钱少付别人了,只付2000块。那不就是借:应付职工薪酬5000 贷:银行存款 2000 其他应收款3000。 这样可以理解吗?只是把这个合并分录分成两个写了。
172楼
2023-01-30 07:47:59
全部回复
敏:回复雷蕾老师 谢谢老师
2023-01-30 08:21:27
雷蕾老师:回复不客气哈,继续加油咯~
2023-01-30 08:51:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ sunny 发表的提问:
员工离职付了5000元离职补偿金 怎么写会计分录啊 还要走应付职工薪酬科目吗
你好!是的。借管理费用-离职补偿 贷应付职工薪酬。
173楼
2023-01-31 06:46:49
全部回复
sunny:回复宋生老师 然后 借 应付薪酬 贷 银存 是吧
2023-01-31 07:12:22
宋生老师:回复sunny你好!是的。支付的时候就是这样。
2023-01-31 07:29:31
sunny:回复宋生老师 谢谢老师
2023-01-31 07:49:56
宋生老师:回复sunny您好!不用客气的了。
2023-01-31 08:12:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 尼莫 发表的提问:
员工离职支付的离职补偿金要怎么做会计分录呢?要经过应付职工薪酬科目吗?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-辞退福利 借;应付职工薪酬-辞退福利 贷;银行存款等科目
174楼
2023-01-31 06:55:35
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 孟祥海 发表的提问:
老师!退回社保费的会计分录怎么做?计提时走了应付职工薪酬。
冲减应付职工薪酬,然后冲减费用
175楼
2023-01-31 07:25:26
全部回复
孟祥海:回复辜老师 就是做与交社保费时一样只是红字分录?对吗?
2023-01-31 07:45:21
辜老师:回复孟祥海是的,你的理解是对的
2023-01-31 08:14:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ zhouhe 发表的提问:
支付临时工工资会计分录为: 借:管理费用-劳务费 贷:应付职工薪酬-劳务费 支付时 借:应付职工薪酬--劳务费 贷:银行存款
你好,可以的
176楼
2023-01-31 07:47:59
全部回复
zhouhe:回复邹老师 老师,支付临时工工资会计分录为: 借:管理费用-劳务费 贷:应付职工薪酬-劳务费 支付时 借:应付职工薪酬--劳务费 贷:银行存款 应交税费--应交个人所得税 这样对吗?
2023-01-31 07:59:57
邹老师:回复zhouhe你好,有个人所得税的情况下,是对的
2023-01-31 08:25:04
zhouhe:回复邹老师 @邹老师:谢谢
2023-01-31 08:44:29
邹老师:回复zhouhe不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-01-31 09:02:39
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 奶茶 发表的提问:
关于财务报表中现金流量表的--支付的职工薪酬比如会计分录:借:管理费用-社保 3000 其他应付款-社保 1500 贷:银行存款-社保户 4500哪一种是正确的呢?第一种:支付职工薪酬是4500(3000+1500)第二种:支付职工薪酬是1500,支付其他与经营活动有关的现金3000为什么呢?
你好,第一正确,因为公司与个人部分都是企业支付的,职工薪酬包括福利费,社保等不单单指工资的
177楼
2023-02-01 06:51:53
全部回复
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 惘然 发表的提问:
超市购买购物卡做为中秋福利发给员工,这个会计分录怎么处理,要不要通过应付职工薪酬
你好!管理费用-福利 贷:银行存款 不要通过应付职工薪酬的
178楼
2023-02-01 07:03:11
全部回复
惘然:回复陈静老师 老师,那发放的高温补贴呢
2023-02-01 07:21:17
陈静老师:回复惘然你好!不用的,因为当时就发了,不存计提,新的问题在新的网络链接中提交,谢谢。
2023-02-01 07:46:40
惘然:回复陈静老师 @陈静老师:不是当月发放呢
2023-02-01 08:08:49
陈静老师:回复惘然你好!什么时候发,什么时候做,不用计提。
2023-02-01 08:21:49
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 英子 发表的提问:
老师请问公司筹建期间人员的工资和社保如何做会计分录?要走应付职工薪酬科目吗?帮我详细写一下谢谢
1.计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:管理费用) 贷:应付职工薪酬——社保
179楼
2023-02-01 07:19:36
全部回复
英子:回复辜老师 管理费用科目二级就写开办费还是社会保险费
2023-02-01 07:30:35
辜老师:回复英子可以计入开办费用里面
2023-02-01 07:46:56
英子:回复辜老师 如果6月开始有收入,5月份的工资算开办费还是正常工资支出
2023-02-01 08:08:21
英子:回复辜老师 开办费的工资也要正常申报个税吗?现在一下子申报几个月的工资,是不是直接把入职日期按实际填写
2023-02-01 08:33:12
辜老师:回复英子是的,也要申报个税的 有收入,就计入管理费用~工资
2023-02-01 08:53:09
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 我是过儿 发表的提问:
老师,给企业退休职工发放供暖费,如何写会计分录呀,要计入到应付职工薪酬吗
:应付职工薪酬-员工福利
180楼
2023-02-01 07:37:30
全部回复
我是过儿:回复venus老师 退休职工也要计入到应付职工薪酬吗
2023-02-01 08:07:15
venus老师:回复我是过儿你可以记入管理费用 -退休职工工资
2023-02-01 08:26:02

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×