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关于应付职工薪酬的会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小炎 发表的提问:
老师这个会计分录对吗? 借:其他应付款 1300 贷:应付职工薪酬1300
你好,借:应付职工薪酬 贷:库存现金
226楼
2023-02-15 06:02:29
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小炎:回复立红老师 老师,如果没有付款的情况下,我的分录是对的吗?
2023-02-15 06:28:41
立红老师:回复小炎你好,如果没付款,你的分录也借贷方正好写反了
2023-02-15 06:47:34
小炎:回复立红老师 假设这题目是没有付款的情况下,购买食堂用品1400元 老师,其他应付款、应付职工薪酬这2个科目增加均在贷方,我辨别不出来哪方增加的时候应该放贷方,我在想“应付职工薪酬”增加了,应该放进贷方,那另外一方就是借方了,这样很容易搞混。
2023-02-15 07:05:53
立红老师:回复小炎你好,没付款:借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 应该是其他应付款这项负债增加了
2023-02-15 07:26:03
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 阳光在雨后 发表的提问:
政府会计制度新旧衔接时,应付职工薪酬金额要加在资金结存里边吗?如果加入,以后支付应付职工薪酬时,预算会计怎么做分录?
计提时不会用资金结存,发放才用,资金结存是涉及银行存款零余额那些才用的
227楼
2023-02-15 06:29:12
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阳光在雨后:回复小云老师 支付应付职工薪酬时,银行存款肯定要发生变动,贷方记资金结存,借方是什么科目?
2023-02-15 06:54:33
小云老师:回复阳光在雨后借:行政支出等
2023-02-15 07:09:38
李木子老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 有有 发表的提问:
老师,你好,请问计提工资的会计分录是借管理费用-工资,贷应付职工薪酬;还是借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,贷其他应收款-社保费
同学,你好。计提时, 借 管理费用-工资,管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-工资,应付职工薪酬-社保
228楼
2023-02-15 06:56:48
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有有:回复李木子老师 老师,我怎么咨询的别人,都说是借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,贷其他应收款-社保费。这个其他应收款-社保费到底是计提工资的时候做还是发放工资的时候做呢
2023-02-15 07:19:32
李木子老师:回复有有同学,你好。 一般发放工资时,才冲减其他应收款。其他应收款是之前单位代垫的保险费。发工资时会扣回。 你说的这种情况,应该是单位没有代垫保险,是按直接员工交的。
2023-02-15 07:38:12
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ (ssq)梦 发表的提问:
生产车间管理人员的职工薪酬,是计入管理费用吗?会涉及,应付职工薪酬科目吗?分录是什么呢?
你好 生产车间管理人员的职工薪酬,是计入管理费用吗?——计入制造费用 借,制造费用 贷,应付职工薪酬
229楼
2023-02-15 07:17:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
还有一个问题,是关于工资的,计提工资时,借管理费用-工资 6000 贷应付职工薪酬 6000 个人,交社保150,个税3, 会计分录 怎样做
2、 支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资6000 贷:银行存款 贷应交税费一应交个人所得税3 贷其他应付款一社保 (个人负担)150 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 借其他应付款一社保 (个人负担)150 借应交税费一应交个人所得税3 贷:银行存款
230楼
2023-02-16 05:57:17
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maize老师:回复是一起吧,和那个后面那个1200那个,那个其他应付款或者是其他应收款社保和公积金都可以,
2023-02-16 06:24:57
萦萦老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ ????. 发表的提问:
计提时 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金 这笔分录写错了,做错账更正 分录怎么写
您好, 计提时 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金 您计提时是走的应付职工薪酬-职工薪酬(应该是应付职工薪酬-福利费),这样应付职工薪酬应付职工薪酬-福利费科目才能冲平,谢谢
231楼
2023-02-16 06:06:37
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????.:回复萦萦老师 这是19年6月的账 是不是要把之前那笔分录也要写上 再写更正的的分录
2023-02-16 06:26:21
萦萦老师:回复????.您好,更正时您直接做反向分录就行:写上冲减XX月XX日XX号凭证 借:应付职工薪酬-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-福利费
2023-02-16 06:48:49
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
这题的分录对吗? 为什么是借 应付职工薪酬-职工福利 啊? 这个不是没计提吗?
你好!这不是计提,这是拨付使用
232楼
2023-02-16 06:36:23
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 轩雅雪 发表的提问:
老师,请问我计提应付职工薪酬是49899.35 有一个员工的工资押着没有发,金额是4780 还有罚款 700已经加到金额里面了, 实际发放的工资是44419.35,我发放时候的分录要怎么做
借,应付职工薪酬,45139.35贷,银行存款44419.35,营业外收入700
233楼
2023-02-16 06:53:40
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轩雅雪:回复辜老师 老师,那我的应付职工薪酬现在成负数了,怎么查
2023-02-16 07:09:15
辜老师:回复轩雅雪你还有工资没有发放,应付职工薪酬应该是正确余额呀
2023-02-16 07:34:43
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 安静 发表的提问:
请问缴纳社保时 的分录 借:管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行 过的应付职工薪酬 是个人和单位的合计数 是吗?
你好,你们单位个人负担的,你们企业也给他承担吗?
234楼
2023-02-16 07:17:59
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安静:回复郭老师 不给承担 所以 过的应付职工薪酬 是单位负担的部分 对吧?
2023-02-16 07:43:30
郭老师:回复安静对的,是的,是这么做的。
2023-02-16 07:59:39
清思老师
职称:初级会计师,经济师中级
4.94
解题: 0.01w
引用 @ 小会计 发表的提问:
老师,您好! 咨询个问题,预算会计和财务会计下关于职工薪酬分录的区别?谢谢!!!
财记 记应付职工薪酬 预记 应该记行政支出或者事业支出
235楼
2023-02-19 08:00:18
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 九剑 发表的提问:
购买购物卡分录?借:预付账款,贷银行存款。然后发给职工,分录是:应付:职工薪酬薪酬,贷:预付账款,借:管理费用,贷:应付职工薪酬吗?
您好,同学,您的分录正确。
236楼
2023-02-19 08:27:16
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九剑:回复晓宇老师 有点理解不了借:应付职工薪酬,贷预付账款?
2023-02-19 08:53:25
晓宇老师:回复九剑您可以这样理解:因为预付账款也是资产类科目,相当于用银行存款转换为预付账款。
2023-02-19 09:21:25
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小嘉嘉 发表的提问:
应付职工薪酬这个月多计提了工资,下月没发那么多了,多计提的我一直放那吗?因为一直没工资支出,还是做相反分录冲减
您好,可以冲了,也可以以后少计提
237楼
2023-02-19 08:46:12
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问:
老师可以写一下应付职工薪酬的计提到发放的全部分录吗?
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
238楼
2023-02-19 09:06:00
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海边一粒沙:回复郭老师 个人部分是多少?
2023-02-19 09:32:34
郭老师:回复海边一粒沙个人的部分在工资里面。
2023-02-19 09:53:38
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ *・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚ 发表的提问:
老师,公司的工资补贴,做进应付职工薪酬的奖金补贴里,那要计提吗?具体发分录怎么做?
你好,同学。 要计提的 借 管理费用等等 贷 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 存款
239楼
2023-02-20 06:29:24
全部回复
*・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚:回复陈诗晗老师 计提是分开计提还是合并到职工薪酬里面计提?
2023-02-20 06:58:41
陈诗晗老师:回复*・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚分开处理的,同学。这里是
2023-02-20 07:27:40
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 肖雨甜 发表的提问:
我现在做工资分录,就是先计提(借管理,贷应付职工应酬)后付(借应付职工薪酬,贷银行)。我的一个前辈说应该做工资分配。就是先付(借应付职工薪酬,贷银行),后分配(借管理,贷应付职工应酬)。计提和分配应该咋理解。正确的是啥。
你好不需要的,当月计提当月的,然后次月发放就行。
240楼
2023-02-20 06:52:27
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肖雨甜:回复郭老师 我家是25日发放当月工资,那我还用计提么。
2023-02-20 07:06:05
郭老师:回复肖雨甜需要的 需要通过应付职工薪酬核算
2023-02-20 07:25:16
肖雨甜:回复郭老师 那我应该月初先做借管理,贷职工薪酬,月底发的时候做借职工薪酬,贷银行。还是应该25号先发,之后在做那个分配工资,借管理,贷职工薪酬?
2023-02-20 07:53:40
郭老师:回复肖雨甜什么时间做都可以 只要当月做出来就行,你当月计提当月的工资你知道多少钱吗?
2023-02-20 08:22:47
肖雨甜:回复郭老师 因为我还需要计提保险和公积金,所以我都是月初写这个计提分录(工资这个数等发工资后我再改)。我们是10号交当月保险,25号发当月工资,30号交当月公积金。
2023-02-20 08:41:36
郭老师:回复肖雨甜你好 可以 可以这么做
2023-02-20 09:09:30

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