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关于应付职工薪酬的会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 遇见就不在错过 发表的提问:
老师请问三八妇女节付给职工的福利费应该计入应付职工薪酬福利费,然后还要结转吗?麻烦老师列一下详细的会计分录,谢谢您!
这个是跟工资一样的,没什么特别的
196楼
2023-02-07 07:02:33
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遇见就不在错过:回复朴老师 不需要结转到管理费用吗
2023-02-07 07:28:01
朴老师:回复遇见就不在错过你通过应付职工薪酬来做管理费用和制造费用都可以,都有的话就都做
2023-02-07 07:56:44
遇见就不在错过:回复朴老师 老师,能不能麻烦您写个具体的凭证呀
2023-02-07 08:23:29
遇见就不在错过:回复朴老师 不是应该还要结转吗?您说的我没懂
2023-02-07 08:40:48
朴老师:回复遇见就不在错过借管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷现金/银行
2023-02-07 09:00:45
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 钱万万 发表的提问:
那完整的分录怎么做呢?要通过应付职工薪酬吗?
图片看不清楚。
197楼
2023-02-07 07:12:07
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 莉莉 发表的提问:
老板用微信支付的工资分录怎么做呢?借:应付职工薪酬贷方怎么写呢
您好!贷其他应付款-老板
198楼
2023-02-07 07:32:59
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莉莉:回复宋生老师 是不是出纳要给老板开张收据呢
2023-02-07 07:54:28
宋生老师:回复莉莉您好!是的。因为到时候还要冲减
2023-02-07 08:12:08
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 依夕 发表的提问:
这个分录是不是少写了应付职工薪酬过度
你好,如果 是职工福利要通过应付职工薪酬这个科目过渡一下的。
199楼
2023-02-08 07:00:03
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依夕:回复玲老师 会计学堂这个题又错了
2023-02-08 07:26:08
玲老师:回复依夕你 好,可以在答案的解析下面讨论里反馈一下
2023-02-08 07:37:10
依夕:回复玲老师 老师,酒店通过赠送餐券进行推广,怎么做分录
2023-02-08 08:03:51
玲老师:回复依夕你好,酒店的我没有实际做过,不太熟悉。赠送餐券一般是记销售费用
2023-02-08 08:22:13
依夕:回复玲老师 贷方学堂里讲的是预收,但是我不明白为什么
2023-02-08 08:37:54
玲老师:回复依夕你好,在答案的下面有解析可以看一下
2023-02-08 09:06:50
玲老师:回复依夕你先看一下 答案下面的解释,要是不清楚你再追究,然后我要去问下实操那边的主管老师。因为实操的我们没有实际操作不清楚具体的情况。
2023-02-08 09:22:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 珊珊 发表的提问:
老师,你好,公司销售人员的提成放在哪?应付职工薪酬吗?分录怎么写?
你好,借;销售费用,贷; 应付职工薪酬
200楼
2023-02-08 07:15:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 俏皮的人生 发表的提问:
应付职工薪酬注销时清算分录
你好,是有款项没有支付完 吗?
201楼
2023-02-08 07:21:54
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 兴业银行 关关 发表的提问:
按照答案给的分录应付职工薪酬就是300呀为啥选项D不对
你好,这个问题已经回复你
202楼
2023-02-08 07:32:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 悠情 发表的提问:
老师 这个分录 不写应付职工薪酬对吗
你好需要的 为员工支付的费用 需要走应付职工薪酬过渡的
203楼
2023-02-09 06:09:46
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悠情:回复meizi老师 老师 必须这样走是吗
2023-02-09 06:24:16
meizi老师:回复悠情是的 为员工支付的必须的 准则要求
2023-02-09 06:49:22
悠情:回复meizi老师 知道了 谢谢老师
2023-02-09 07:05:31
meizi老师:回复悠情嗯好的帮到你就好
2023-02-09 07:28:26
。。。
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,注册会计师高分通过,高级会计师考试已通过,东北财经大学全日制硕士
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 苹果网络 发表的提问:
每题分录和最后应付职工薪酬金额
尊敬的学员,您好。请详细发下题目哦。
204楼
2023-02-09 06:28:29
全部回复
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 君子 发表的提问:
冲减应付职工薪酬的分录怎么写
借应付职工薪酬 贷管理费用等
205楼
2023-02-09 06:40:57
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,计提工资的时候借:主营业务成本-职工工资贷:应付职工薪酬-职工工资 还是借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-职工工资 哪一个会计分录正确呢
你好 那个也可以的 就是看你主营业务成本分的明细不
206楼
2023-02-09 07:01:37
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 娟儿 发表的提问:
#提问#,老师,请问冲销上月计提工资时怎么做分录? 我上月计提时的会计分录是:借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-扣缴个人所得税
你是要全部冲掉还是部分冲掉
207楼
2023-02-09 07:30:00
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娟儿:回复佟老师 我要全部冲掉,发放时直接做发放工资的凭证
2023-02-09 07:58:04
佟老师:回复娟儿那就红字冲销就可以了
2023-02-09 08:20:54
娟儿:回复佟老师 收到
2023-02-09 08:43:36
娟儿:回复佟老师 谢谢老师
2023-02-09 09:12:01
佟老师:回复娟儿不客气的,祝您学习愉快,!!
2023-02-09 09:28:45
娟儿:回复佟老师 老师,这样显示有问题吗?
2023-02-09 09:39:39
佟老师:回复娟儿看不清的,都是花屏
2023-02-09 09:54:19
娟儿:回复佟老师 做上月计提工资进行红冲的时候,显示单位往来社保个人部分借方赤字
2023-02-09 10:21:10
娟儿:回复佟老师 可以吗?
2023-02-09 10:44:09
佟老师:回复娟儿那就是这个科目有记账错误,按道理原路红字冲回不应该有错误
2023-02-09 11:14:00
娟儿:回复佟老师 那我查一下,谢谢老师
2023-02-09 11:41:22
佟老师:回复娟儿客气客气,有问题欢迎再来咨询!
2023-02-09 12:10:57
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 敏而好学 发表的提问:
请问老师原分录是 借:销售费用~工资 贷:银行存款 没有计提到应付职工薪酬,如果在原分录修改为 借:销售费用~工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样在原分录修改会影响资产负债表吗?
您好 如果计提的工资跟发放的工资一样的话 原分录修改不会影响资产负债表
208楼
2023-02-10 06:46:06
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ lynette 发表的提问:
老师您好,返还的工会经费应该做:其它应付款---工会经费还是应付职工薪酬---工会经费? 借:银行存款 贷:应付职工薪酬----工会经费 我看很多人是记入:其它应付款---工会经费,但是计提的时候计提的科目是应付职工薪酬---工会经费,返还为什么分录要做到其它应付款---工会经费里?
那是需要拨付给工会那边的,所以这个做其它应付款---工会经费
209楼
2023-02-10 06:52:41
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小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 花舞葬 发表的提问:
老师好,我六月要注销公司,会计分录只需要做发放五月工资,那么,借应付职工薪酬,贷现金,可是损益要怎么结转,或者说这个工资不是这样做分录?其他负责已经没有,只有工资没有平,谢谢老师指导
你好,首先你五月的时候是否计提了工资,如果没有计提,那么在发放工资的时候直接计入管理费用——工资,不用再通过应付职工薪酬计提了。所以,你要么做一笔计提的分录借:管理费用——工资,贷:应付职工薪酬;要么你就把付工资的分录直接记借:管理费用工资 贷:现金。
210楼
2023-02-10 07:04:39
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花舞葬:回复小小刘老师 老师,四月计提的。四月计提五月的,六月发五月的
2023-02-10 07:36:34
小小刘老师:回复花舞葬如果你已经计提了,那就直接做你已经做的分录就可以了,损益结转为0
2023-02-10 07:59:06

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