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增值税查补税款会计处理问题
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 夕夏温存 发表的提问:
税务局稽查出来,2017年专票有问题,让做进项税额转出,补交税款。2019年补交了2017年的增值税和附加税,怎么做会计分录?
你好 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 附加税 借 应交税费 进项税额转出 贷 应交税费 进项税额 借;应交税费——应交增值税,附加税 贷;银行存款 感谢您的提问如果满意请给五星谢谢
16楼
2022-12-04 08:46:18
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夕夏温存:回复龙枫老师 还结转到利润分配—未分配利润吗
2022-12-04 09:08:01
夕夏温存:回复龙枫老师 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-12-04 09:32:17
夕夏温存:回复龙枫老师 这笔分录还做吗?
2022-12-04 09:56:16
龙枫老师:回复夕夏温存是需要做的哦 你好,老师工作不容易,会尽心力回答你的,请妥善评价
2022-12-04 10:17:20
夕夏温存:回复龙枫老师 涉及到以前年度损益,填所得税报表,怎么填写?
2022-12-04 10:42:00
龙枫老师:回复夕夏温存到税务局做申报错误更正修正上期的报表的
2022-12-04 11:04:22
夕夏温存:回复龙枫老师 2017年6月进项税转出,更正2017年6月报表,还是2019年报表?
2022-12-04 11:30:43
夕夏温存:回复龙枫老师 更正报表那个数据,第一次遇到这种问题,比较迷茫,不回处理。
2022-12-04 11:55:27
龙枫老师:回复夕夏温存我们这边稽查都是税务局直接走好然后交钱打票的,不明白你们那边为什么要自己修改,要是税务局让你们直接交钱说明税务局已经改好啦你们不用再管就行的
2022-12-04 12:10:26
夕夏温存:回复龙枫老师 我们也是税务局稽查出来,把罚款单拿上去交税款,打完税凭证。 我是拿到完税凭证,不知道怎么做账
2022-12-04 12:33:05
龙枫老师:回复夕夏温存说明已经税务局修改好企业所得税申报表的,只需要按照刚才的分录做账正常申报今年的就行的
2022-12-04 12:49:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 好好学 发表的提问:
老师小规模公司,补交今年第二季度的增值税,查补税款,分录怎么处理。
借;应交税费 贷;银行存款
17楼
2022-12-04 09:39:02
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好好学:回复邹老师 有滞纳金,不是还要计提吗,我知滞纳金计营业处支出。
2022-12-04 09:53:24
邹老师:回复好好学借;库存现金等科目 贷;以前年度损益调整 应交税费 借;应交税费 营业外支出 贷;银行存款
2022-12-04 10:16:59
好好学:回复邹老师 老师,是今年的,不是以前的。
2022-12-04 10:39:10
邹老师:回复好好学借;库存现金等科目 贷;主营业务收入 应交税费 借;应交税费 营业外支出 贷;银行存款
2022-12-04 11:00:18
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 看见 发表的提问:
老师您好 请问查补预扣预缴的增值税 如何处理 (善意取得增值税发票)
你好,各地规定不一样,最好问你的税务专管员。
18楼
2022-12-04 10:50:51
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 王瑛瑛 发表的提问:
老师们好,请问查补的增值税的怎么进行账务处理
您好,如果金额不大,视同今年的税费处理,交税时,分录,借;应交税费-应交增值税-已交税金,贷:现金或者银行存款,计提时,借;营业外支出,贷:应交税费-未交增值税。如果金额较大,借;应交税费-应交增值税-已交税金,贷:现金或者银行存款,计提时,借;以前年度损益调整,贷:应交税费-未交增值税。
19楼
2022-12-04 11:52:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 洁净的天空 发表的提问:
企业3月份补交2018年1月增值税,吉附加,及滞纳金,会计处理怎么做
你好,借;应交税费——应交增值税,附加税,营业外支出 贷;银行存款
20楼
2022-12-04 13:15:59
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 晓夏 发表的提问:
请问建安业公司稽查后补缴的增值税和附加税账务处理
借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费—增值税检查调整 结转增值税 借:应交税费—增值税检查调整 贷:应交税费—未交增值税(查补税款) 补提附加税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—城建税(查补税款) 应交税费—教育费附加(查补税款) 应交税费—地方教育费(查补税款) 补提所得税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税(查补税款) 结转“以前年度损益调整”科目余额 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未利润分配
21楼
2022-12-04 13:12:43
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晓夏:回复小惑老师 老师,您好,第一笔分录我不太明白,能麻烦你再讲解一下吗?借方应收账款是什么款项呢?
2022-12-04 13:32:42
小惑老师:回复晓夏这笔收入您确认了吗?
2022-12-04 13:46:47
晓夏:回复小惑老师 确认了的
2022-12-04 14:15:01
小惑老师:回复晓夏收入确认包含税金了吗?
2022-12-04 14:37:22
晓夏:回复小惑老师 应该是包含了的
2022-12-04 15:01:39
小惑老师:回复晓夏借以前年度损益调整 贷应交税费—增值税检查调整
2022-12-04 15:20:52
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 然依 发表的提问:
自查补交18年未计收入的增值税及所得税账务怎么处理
借:应收账款117000 贷:以前年度损益调整100000 贷:应交税金--增值税检查调整 17000 借:应交税金--增值税检查调整 贷:应交税金--未交增值税 缴税时 借:应交税金--未交增值税 贷:银行存款 再把相关的成本转入 以前年度损益调整,该科目余额转入未分配利润。 借以前年度损益调整,贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税,贷银行存款
22楼
2022-12-04 13:19:40
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然依:回复庄老师 确认收入时为什么借:应收账款,
2022-12-04 13:52:11
庄老师:回复然依你好,确认收入时可以做借:应收账款
2022-12-04 14:14:51
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ liunian流年 发表的提问:
自查补增值税和所得税,账务上怎么处理?
借:应交税费-未交增值税 应交税费-所得税 贷银行存款 同时补提 借所得税费用 贷应交税费-所得税
23楼
2022-12-04 13:47:34
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liunian流年:回复宇飞老师 以前年度的也这样吗?
2022-12-04 14:04:29
宇飞老师:回复liunian流年以前年度的话把所得税费用科目改为利润分配-未分配利润
2022-12-04 14:15:42
liunian流年:回复宇飞老师 以前年度增值税也补了
2022-12-04 14:45:33
宇飞老师:回复liunian流年增值税就是通过未交增值税核算即可,以前今年的都一样。不影响裙子
2022-12-04 15:11:16
宇飞老师:回复liunian流年增值税不影响损益。
2022-12-04 15:38:52
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 木木 发表的提问:
老师,请问税务检查补交的流转税和增值税怎样进行账务处理
你好, 查补的账务处理,要看具体情况的!
24楼
2022-12-04 13:58:18
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 魏巧鸿 发表的提问:
税务稽查我司,需要补交增值税20000元,用留抵得增值税抵减,请问如何做账务处理?
你好 你门之前留抵的进项税在什么科目 。 补缴纳增值税是补了收入吗 你要做收入分录了没有
25楼
2022-12-04 14:19:59
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魏巧鸿:回复meizi老师 留抵得增值税在增值税的进账税额借方。没有补交收入。目前就想问下,这笔减少留抵得增值税怎么做账?谢谢
2022-12-04 14:43:10
meizi老师:回复魏巧鸿你好 你把进项税结转到转出未交增值税借方 代表留抵 。 你 补缴纳的增值税 做贷方 结转到转出未交增值税贷方 去抵减留抵进项税
2022-12-04 15:08:59
魏巧鸿:回复meizi老师 能写具体点吗?借方,贷方,谢谢了
2022-12-04 15:28:20
meizi老师:回复魏巧鸿你好 你需要给我说下你们补增值税 是之前漏做收入产生的增值税还是什么。 不然你科目无法判断入账
2022-12-04 15:46:23
魏巧鸿:回复meizi老师 对的,收入要补做
2022-12-04 16:05:44
meizi老师:回复魏巧鸿你好 那你就补收入 。是20年的还是19年的 。这样好判断下科目 一起给你做了
2022-12-04 16:17:00
魏巧鸿:回复meizi老师 补交19年的。
2022-12-04 16:34:38
meizi老师:回复魏巧鸿你好 那你做 借银行存款或者应收账款贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 -销项税 借未分配利润贷以前年度损益调整 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 在借贷方抵减后 就行了
2022-12-04 16:52:18
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 笨笨的大碗 发表的提问:
18年12月份增值税忘记计提,1月份补缴税款后,会计分录怎么处理
你好!补提上就可以的和正常分录一样
26楼
2022-12-05 10:33:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 忧虑的冬日 发表的提问:
老师您好,查补税款在账务处理时如何记账
你好,具体是什么原因查补的什么税款?
27楼
2022-12-05 10:43:17
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
税务检查后补税及滞纳金的会计处理
"补缴增值税的账务处理: 1、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 3、补缴增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 支付滞纳金的账务处理: 借:营业外支出 贷:银行存款 "
28楼
2022-12-05 11:13:17
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 放飞 发表的提问:
稽查预交的增值税款和企业所得税以银行存款方式预交了请问会计分录怎么做?等处理结果下来的账务处理怎么做
借应交税费,贷银行存款。
29楼
2022-12-05 11:19:58
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放飞:回复玲老师 老师,你只回答问题一,第二问题呢?难道后面不要做以前年度损益调整?一系列的账务处理,你这比网上回答真的是太简单的了,
2022-12-05 11:44:48
玲老师:回复放飞你好。您好,因为您的提问没有说是以前年度的。
2022-12-05 11:59:26
玲老师:回复放飞。所以我就给您写了交税的分录。
2022-12-05 12:21:18
放飞:回复玲老师 麻烦您 把整个账务处理,写下会计分录,因为我现在是预交,结案后,会计还要做什么账务处理呢?
2022-12-05 12:37:47
玲老师:回复放飞你好 是当年的还是哪年的   
2022-12-05 13:03:30
放飞:回复玲老师 2019年和2020年的
2022-12-05 13:20:01
玲老师:回复放飞你好 借应交税费预交增值税  ,所得税 ,贷银行  预交时就是这个分录    预交就这一个分录  
2022-12-05 13:48:53
放飞:回复玲老师 嗯嗯,那后面结案了呢?账务怎么处理?
2022-12-05 14:10:56
放飞:回复玲老师 老师,麻烦你看下我的问题,我都一直说了,你就回答第一个,无语
2022-12-05 14:22:11
玲老师:回复放飞?后边结案了,是什么发生啥业务了?
2022-12-05 14:36:01
玲老师:回复放飞不清楚问题情况,只能一个一个回答。
2022-12-05 14:50:43
放飞:回复玲老师 晕倒,我还是在网上自己搜吧
2022-12-05 15:08:01
玲老师:回复放飞您好,您需要说具体问题才能给您答案。
2022-12-05 15:29:08
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 晕菜简简单单 发表的提问:
我公司在2012年至2014年期间,从辽宁一家公司总共取得12张增值税专用发票,且都在取得当月抵扣申报;现查出该公司属于虚假开具发票,波及到我公司。 因此当地国税稽查科要求公司查补预缴12张增值税专用发票合计税额,告之公司不会产生滞纳金,所以在10月26日我公司预缴了该笔增值税。 问题1、查补预缴的增值税会计分录要怎么做? 问题2、查补预缴的这笔增值税,所涉及到的附加税需要缴纳吗?如果需要,那税款所属期是什么时候? 问题3、预缴的增值税和附加税,还需要
1.缴款书上注明的是稽查查补。说明税款属性为稽查查补而不是预缴税款。 不论是稽查查补还是预缴税款,由于所属期是以前年度不是今年,不涉及收入做大问题。财务上只做调整以前年度损益。 2.附加需要补交 3,直接计入应交税费----已交税金科目下核算
30楼
2022-12-06 10:28:52
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