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增值税查补税款会计处理问题
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ ╰︶ ̄简简单单 发表的提问:
2018年直接计入借银行存款、贷主营业务收入增值税没有申报,2019年1月又开的票增值税申报了,新来会计查账发现问题
19年一月份申报的吗?那你所得税在哪个月申报的?
106楼
2022-12-28 08:53:10
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╰︶ ̄简简单单:回复郭老师 1月申报的
2022-12-28 09:27:47
╰︶ ̄简简单单:回复郭老师 没在一个会计年度咋弄
2022-12-28 09:37:47
郭老师:回复╰︶ ̄简简单单那你直接都在一月份交就行 现在没法修改一九年的业务了。
2022-12-28 09:58:06
╰︶ ̄简简单单:回复郭老师 企税是申报的2018年度
2022-12-28 10:19:47
郭老师:回复╰︶ ̄简简单单那你在一月份交增值税,在一九年就不要交所得税了。
2022-12-28 10:41:49
╰︶ ̄简简单单:回复郭老师 哦哦,可以这样就好
2022-12-28 11:06:28
╰︶ ̄简简单单:回复郭老师 谢谢
2022-12-28 11:17:09
郭老师:回复╰︶ ̄简简单单不用客气的。
2022-12-28 11:46:41
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ Waner 发表的提问:
小规模纳税人,税务局稽查后 核定为自查补税将赠送的手机42万确认收入,补交了增值税和附加税,怎么做账务处理
你当时的这笔42万怎么进行处理的
107楼
2022-12-28 09:02:47
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Waner:回复佟老师 没有处理,现在就是要下的42万的库存,已经交了1.5的税金,怎么分录
2022-12-28 09:27:39
佟老师:回复Waner2、借:管理费用-业务招待费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)1.22 借:营业税金及附加 应交税费——应交城市维护建设税 应交税费——应交教育费附加 应交税费——应交地方教育附加 你交的1.5万增值税及附加吗
2022-12-28 09:37:53
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 义气的黑夜 发表的提问:
我刚学会计,请问我的增值税留抵和财务报表上不一致怎么办??怎么处理??怎么查啊
这个留底税额你做啥,这个应交税费包括别的税,不止是增值税,你们结转到转出未交增值税下面么
108楼
2022-12-28 09:13:44
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ A焕焕 发表的提问:
老师,咨询一个问题,如果税务局查账查到有假的增值税发票,怎么处罚?
《国家税务总局关于纳税人善意取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》(国税发[2000]187号)规定:   近接一些地区反映,在购货方(受票方)不知道取得的增值税专用发票(以下简称专用发票)是销售方虚开的情况下,对购货方应当如何处理的问题不够明确。经研究,现明确如下: 购货方与销售方存在真实的交易,销售方使用的是其所在省(自治区、直辖市和计划单列市)的专用发票,专用发票注明的销售方名称、印章、货物数量、金额及税额等全部内容与实际相符,且没有证据表明购货方知道销售方提供的专用发票是以非法手段获得的,对购货方不以偷税或者骗取出口退税论处。但应按有关规定不予抵扣进项税款或者不予出口退税;购货方已经抵扣的进项税款或者取得的出口退税,应依法追缴。 购货方能够重新从销售方取得防伪税控系统开出的合法、有效专用发票的,或者取得手工开出的合法、有效专用发票且取得了销售方所在地税务机关已经或者正在依法对销售方虚开专用发票行为进行查处证明的,购货方所在地税务机关应依法准予抵扣进项税款或者出口退税。 如有证据表明购货方在进项税款得到抵扣、或者获得出口退税前知道该专用发票是销售方以非法手段获得的,对购货方应按《国家税务总局关于纳税人取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》(国税发?1997?134号)和《国家税务总局关于〈国家税务总局关于纳税人取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知〉的补充通知》(国税发?2000?182号)的规定处理。 本通知自印发之日起执行。
109楼
2022-12-28 09:23:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 可爱宝贝 发表的提问:
老师请问一下查补上年度增值税款如何做分录
请问是什么原因需要查补税款
110楼
2022-12-29 08:44:31
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 逆流的鱼 发表的提问:
老师,去面试,提问已开票客户扣款如何会计处理,要附哪些单据,改怎么回答
最好的选择是给客户开红字增值税发票 最差的是客户不同意开红票,给你个收据
111楼
2022-12-29 09:07:23
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 发表的提问:
您好。刚查出15年有2张失控票 ,要求补交增值税及附征,滞纳金,请问交完税后账务怎么处理
同学好,财务帐上做进项税额转出处理
112楼
2022-12-29 09:20:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
老师,问题一,如何核算所得税的税附率是如何核算,问题二,在2019年红冲了一张2018年的增值税专用发票,未税金额86206.9 税额13793.1 含税金额是10万,请问会计处理如何处理,及会计分录怎么写
您好,税负率=应交税额/不含税销售额
113楼
2023-01-03 08:01:36
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文老师:回复(1)调整销售收入 借:以前年度损益调整 应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应收账款 (2)调整销售成本 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 (3)调整应缴纳的所得税: 借:应交税费——应交所得税 贷:以前年度损益调整 (4)将“以前年度损益调整”科目的余额转入利润分配: 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整 (5)调整盈余公积: 借:盈余公积 贷:利润分配——未分配利润
2023-01-03 08:33:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ nnnnnnnnnn 发表的提问:
企业缴增值税多缴了一分钱怎么处理。 计提增值税时,(借:银行存款10万 贷:主营业务收入95000.10 应交增值税 4999.90 ) 缴增值税时,( 借:应交增值税 4999.91 贷:银行存款 4999.91 ) 查账时借余额0.01 ,该怎么调账处理
借;相关科目 贷;应交税费0.01
114楼
2023-01-03 08:16:18
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nnnnnnnnnn:回复邹老师 借方相关科目应该选什么科目啊
2023-01-03 08:36:37
邹老师:回复nnnnnnnnnn你好,可以是库存现金科目
2023-01-03 09:04:20
丁老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 发表的提问:
我一个朋友的单位,被查出成本票有问题,税务要求补税,请问这个怎么做账务处理
借:以前年度损益调整 贷应交税金 借:利润分配 贷以前年度损益调整
115楼
2023-01-03 08:38:43
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 无私的乌冬面 发表的提问:
您好老师,有笔增值税进项不合适补交了税款,当时没处理帐,报表显示多交负数,现在处理进项税转出,负数还是存在,期末未交查补税款缺出来余额了,怎么调整请求解答
您好,既然您进项税转出后还是负数,是否是有预缴增值税?
116楼
2023-01-03 09:03:19
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小笔芯 发表的提问:
现在要怎么处理呢,税务的会不会用这个理由来查,我是今年三月份接手的这个企业,如果来查查出问题,是不是罚我的款?
不会罚个人,会罚公司垫付
117楼
2023-01-03 09:11:59
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小笔芯:回复袁老师 垫付什么? 现在税务的叫我把报表改了送过去,可是我改了报表的话与我去年12月申报季报的时候就不相符了,我今年的报表期初数也对不上了,我要怎么办?改还是不改?改了会不会有什么影响?老板说让我不要改,如果要改让税务出证明说明是他们让改的,税务怎么可能会出这个证明,到时候把他们给得罪了
2023-01-03 09:34:15
袁老师:回复小笔芯罚公司,按正确的填写吧
2023-01-03 09:54:31
小笔芯:回复袁老师 @袁老师:年报已经报完了,实际是年报报错了,可是现在税务要我改财务报表, 我怎么办?
2023-01-03 10:08:37
袁老师:回复小笔芯按正确的填吧
2023-01-03 10:33:58
小笔芯:回复袁老师 @袁老师:税务让你改报表呀,我怎么办。不然年报过不了。我现在再和税务打电话他们都挂掉我的电话了。我不是把他们得罪了
2023-01-03 10:49:00
袁老师:回复小笔芯你把报表数据和所得税上面数据保持一致即可
2023-01-03 11:03:23
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 神勇的百合 发表的提问:
你好,税局自查补交的增税税附加税怎么账务处理?
1、先补计提: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-增值税-自查补交税款 应交税费-城建税等附加税 应交税费-企业所得税 2、缴纳时: 借:应交税费-增值税-自查补交税款 应交税费-城建税等附加税 应交税费-企业所得税 贷:银行存款
118楼
2023-01-04 08:15:53
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 害羞的缘分 发表的提问:
你好,请问增值税一般纳税人多交了增值税时如果做会计处理
你好,借;应交税费——未交增值税, 贷;银行存款
119楼
2023-01-04 08:29:51
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
小规模纳税人.增值税核定征收.就是开票收入不够3万.按3万补缴.多补缴的增值税怎么做账务处理.会计分录是?
你好! 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
120楼
2023-01-04 08:46:32
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蒋飞老师:回复借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2023-01-04 09:06:58
菲:回复蒋飞老师 冲减主营业务收入?
2023-01-04 09:20:14
蒋飞老师:回复你好! 对的。
2023-01-04 09:49:34

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