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本月增值税留抵税额会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ Ting 发表的提问:
本月申报增值税税控盘技术维护费抵减增值税有剩余的,是可以结转下月抵减吗?形成留抵税额吗
你好,可以结转下个月抵扣,这个不是留抵税额,是结转抵扣
241楼
2023-02-23 07:36:00
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Ting:回复邹老师 怎么结转?申报表附表怎么填写吗?
2023-02-23 08:08:37
Ting:回复邹老师 我这个月增值税交114.03,税控盘技术维护费280
2023-02-23 08:22:24
邹老师:回复Ting你好,附表体现本期抵扣多少,期末余额多少,期末余额就是结转以后月份抵扣的的税额 本期发生 280 本期抵扣 114.03,期末余额165.97
2023-02-23 08:51:32
Ting:回复邹老师 老师,技术维护费申报填写正确吗
2023-02-23 09:02:43
邹老师:回复Ting你好,是的,是这样填写的
2023-02-23 09:23:34
Ting:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-02-23 09:46:29
邹老师:回复Ting不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-23 09:59:30
Ting:回复邹老师 老师还有一个问题请教下,请问付货款定金可以按照以下分录做吗? 借:预付账款 贷:银行存款
2023-02-23 10:26:31
邹老师:回复Ting你好,定金通过其他应收款核算,订金才是计入预付账款
2023-02-23 10:41:05
Ting:回复邹老师 这两个有什么区别吗?我是先付一万的货款,剩下的迟点再付
2023-02-23 10:52:06
邹老师:回复Ting你好,定金可以退回,如果对方不按规定发货,可以要求双倍返还 而订金就没有这个功能
2023-02-23 11:02:52
Ting:回复邹老师 那是要抵减货款的呢?怎么处理?还是计入其他应收款?
2023-02-23 11:13:53
邹老师:回复Ting你好,借;应付账款 贷;预付账款 这样就需要通过预付账款核算
2023-02-23 11:40:55
Ting:回复邹老师 那不是先做借:预付账款 贷:银行存款?
2023-02-23 12:10:14
邹老师:回复Ting你好,是的,预付款先做这个分录
2023-02-23 12:24:40
小五子老师
职称:中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 2678寻找点点 发表的提问:
本月将土地款做了扣除,抵扣了增值税,做账时,会计分录如何处理?
你好! 是计算土地增值税扣除土地成本吗?抵扣增值税进项?
242楼
2023-02-24 07:18:31
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2678寻找点点:回复小五子老师 是的。本月申报所属期一月份报表时,做了抵扣。
2023-02-24 07:50:17
小五子老师:回复2678寻找点点房地产企业土地出让金入账处理: 借:开发成本---土地成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2023-02-24 08:17:17
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
上期有留抵税额,本月有销项税额,如何做会计分录
你好 可以按这个分录来结转 :如果当月进项大于销项,可以不用结转。如果你是销项大于了进项 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款 没有进项税转出等可以不做就行
243楼
2023-02-24 07:24:24
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枫:回复meizi老师 进项大于销项不结转,账上进项不是留有借方余额吗
2023-02-24 07:42:46
meizi老师:回复你好 是的 你留抵的话 你可以不结转到时次月有税缴纳的时候做结转抵减就行 或者你结转到转出未交增值税借方放着以后抵减
2023-02-24 07:55:20
枫:回复meizi老师 怎么做分录,不太懂
2023-02-24 08:20:37
meizi老师:回复那你现在账上具体是什么情况 说下 我好写对应分录 比如销项多少进项税多少留抵进项税多少 具体金额?
2023-02-24 08:34:13
枫:回复meizi老师 留抵税额2万,本月销项7600元
2023-02-24 09:00:41
meizi老师:回复本月没有进项税嘛 那你做一笔 借借:应交税费-应交增值税-销项税7600 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税7600 直接留抵的进项税2万应该是在转出未交增值税借方有2万 那么现在应交税费-应交增值税-转出未交增值税2万-7600 这个金额挂着在借方就行了
2023-02-24 09:20:51
枫:回复meizi老师 谢谢老师
2023-02-24 09:31:48
meizi老师:回复不客气 满意请给予评价
2023-02-24 09:49:04
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ yi平 发表的提问:
老师,期末应交增值税有借方余额,应该怎么处理?相当于有留抵税额
你好 是留抵的话 继续留抵在转出未交增值税借方放着就行了 以后月份抵减
244楼
2023-02-24 07:35:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 紫梦 发表的提问:
这个月有留抵税额请问怎么写会计分录,我们以前是 借:应交增增值税-销项 应交增值税-未交,贷:应交增值税-进项
您好!其实留抵本身不用单独做分录的。
245楼
2023-02-26 16:39:47
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紫梦:回复宋生老师 那我这个月销项税就会有余额,进项税也会有余额,请问怎么处理
2023-02-26 17:03:57
宋生老师:回复紫梦您好!是的。本身就一直有余额
2023-02-26 17:15:47
紫梦:回复宋生老师 @宋老师:我们一直都是没有余额的,余额在待抵扣进项税额那里,别的科目我们都没有余额
2023-02-26 17:31:57
宋生老师:回复紫梦那你这次也跟以前一样做就可以了。因为本身不是按你们的那样做的。所以我也不清楚你们应该怎么做
2023-02-26 17:53:37
紫梦:回复宋生老师 @宋老师:我没有做过留抵税,谢谢老师
2023-02-26 18:21:38
宋生老师:回复紫梦您好!不客气的。也不知道有没有帮你解决问题
2023-02-26 18:35:23
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
注销时存货怎么做账务处理,会计分录,留抵税额已退税
你好; 存货做变卖; 如果没有进项税抵扣; 你就全额缴纳增值税即可
246楼
2023-02-26 17:00:43
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陪你考证的初级班主任:回复meizi老师 进项税已经退税啦 怎么做分录啊
2023-02-26 17:32:02
meizi老师:回复陪你考证的初级班主任你好 ;   退税了。 借银行存款贷应交税费-应交增值税 -进项税  
2023-02-26 18:01:52
陪你考证的初级班主任:回复meizi老师 没收到退税怎么做分录啊 存货变卖的话怎么做分录
2023-02-26 18:28:16
meizi老师:回复陪你考证的初级班主任你好; 借其他应收款贷   应交税费-应交增值税 -进项税    ;    借银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品  
2023-02-26 18:53:56
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 清谈 发表的提问:
请问老师,月末计提增值税时,转出未交增值税明细科目是不是和本月销项税额减去本月可抵扣进项税额以及上月留抵的进项税额后的差额是一个数据?
同学你好,月末计提增值税时,转出未交增值税明细科目是不是和本月销项税额减去本月可抵扣进项税额以及上月留抵的进项税额后的差额是一个数据?——是的;
247楼
2023-02-26 17:11:19
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清谈:回复立红老师 意思就是把本月销项税扣除该扣除的,剩下需要交的先转到这个科目里面过度一下,借记该科目,贷记未交增值税,下月缴纳的时候,再把未交增值税科目冲掉,贷记银行存款,可以这样理解吗?
2023-02-26 17:30:53
立红老师:回复清谈同学你好, 意思就是把本月销项税扣除该扣除的,剩下需要交的先转到这个科目里面过度一下,借记该科目,贷记未交增值税,下月缴纳的时候,再把未交增值税科目冲掉,贷记银行存款,可以这样理解吗?——是的;
2023-02-26 17:47:50
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ bU ╭♥、習慣的寂寞 发表的提问:
这个月增值税报税的时候发现上期留抵金额有误应如何处理,从1月份开始到现在差额都是704.11
你好,一般系统发生错误很少,你最好检查一下是不是你们记账的时候的错误
248楼
2023-02-26 17:23:59
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bU ╭♥、習慣的寂寞:回复蒋老师 记账?是指凭证吗
2023-02-26 17:51:34
bU ╭♥、習慣的寂寞:回复蒋老师 如果这个金额是之前进项转出的情况应该怎么处理
2023-02-26 18:17:34
蒋老师:回复bU ╭♥、習慣的寂寞那你下次申报的时候填上进项税额转出的数据
2023-02-26 18:46:06
bU ╭♥、習慣的寂寞:回复蒋老师 可以说的更细一些吗。我是新手
2023-02-26 18:59:30
蒋老师:回复bU ╭♥、習慣的寂寞在表二里面填写就可以了
2023-02-26 19:22:01
bU ╭♥、習慣的寂寞:回复蒋老师 那我这个月报税应该怎么处理
2023-02-26 19:32:48
bU ╭♥、習慣的寂寞:回复蒋老师 期末留抵金额和进项税转出相关联吗
2023-02-26 19:57:46
蒋老师:回复bU ╭♥、習慣的寂寞这个没有关联的,你到时填到转出那个表就行了
2023-02-26 20:22:40
bU ╭♥、習慣的寂寞:回复蒋老师 哪个表
2023-02-26 20:40:04
蒋老师:回复bU ╭♥、習慣的寂寞我上面已经发给你了 有个图
2023-02-26 20:53:14
bU ╭♥、習慣的寂寞:回复蒋老师 填其他应做进项税额转出的情况那一栏吗
2023-02-26 21:14:05
蒋老师:回复bU ╭♥、習慣的寂寞是的
2023-02-26 21:40:12
bU ╭♥、習慣的寂寞:回复蒋老师 如果在没有找到相应数额的情况下,可以直接在这一栏填入差额吗,如果填入差额增值税那边的金额就对了
2023-02-26 22:04:06
蒋老师:回复bU ╭♥、習慣的寂寞可以的
2023-02-26 22:28:59
bU ╭♥、習慣的寂寞:回复蒋老师 在之前凭证金额 不对应的情况下也可以填写吗,实际差额是704.11,前几个月进项税转出金额是724.53,那我可以直接填写704.11吗?这个会不会有什么影响
2023-02-26 22:56:21
蒋老师:回复bU ╭♥、習慣的寂寞可以的,只要最后调成正确的就可以
2023-02-26 23:17:09
bU ╭♥、習慣的寂寞:回复蒋老师 好的,那如果我们公司下个月要注销的情况下, 事务所会过来查账,我填这个差额会有影响吗,如果我填实际转出的金额的话就会变成这个月报税多报了20.42元,然后这种情况应该怎么处理合适一些
2023-02-26 23:31:09
蒋老师:回复bU ╭♥、習慣的寂寞那你就按724.53转出
2023-02-26 23:43:04
bU ╭♥、習慣的寂寞:回复蒋老师 然后多出来那20.42怎么处理
2023-02-26 23:53:46
蒋老师:回复bU ╭♥、習慣的寂寞多出来冲销掉
2023-02-27 00:04:31
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 洛杉矶的十点半 发表的提问:
本月未开票增值税申报表有比留底税额,怎么做会计分录?
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
249楼
2023-02-27 07:08:09
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洛杉矶的十点半:回复郭老师 不存在进销项只有一笔留底税额呢
2023-02-27 07:23:09
郭老师:回复洛杉矶的十点半你好,那留抵税是怎么出现的?
2023-02-27 07:52:47
洛杉矶的十点半:回复郭老师 还是上期留底的
2023-02-27 08:14:19
郭老师:回复洛杉矶的十点半上期留底是不是你当月的销项小于当月的进项? 你做账吗?如果没有做的话,你可以做上面的分录转出未交增值税里面借方余额表示有个留底。
2023-02-27 08:28:59
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 三三的招财猫 发表的提问:
用上期留抵进项税额抵扣本月销项税月末怎么做账务处理,分录怎么写?
你好 请问上期留抵的时候有没有写分录?
250楼
2023-02-27 07:22:47
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三三的招财猫:回复bamboo老师 写了,未交增值税未借方余额
2023-02-27 07:47:18
bamboo老师:回复三三的招财猫那您本期抵减的时候 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷;应交税费-未交增值税
2023-02-27 08:00:11
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 英勇的柚子 发表的提问:
请问免抵退生产企业,每个月或者每年需要把所有应交税费增值税名字科目做一个结转吗?结转科目为应税税费增值税留抵税额,增值税申报表期末留抵税额的计算公式怎么样的?如果每月做结转,这个结转的留抵税额和增值税期末留抵税额是一致吗?
这个不结转的!进项税-销项税就是留抵税额,月末不结转到留抵税额二级科目下的 和增值税申报表留抵税额金额是一致的!
251楼
2023-02-27 07:29:59
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英勇的柚子:回复俞老师 期末留抵税额=销项-进项+进项转出+上期留抵-上期应退税额,公式是这样吗
2023-02-27 08:17:13
俞老师:回复英勇的柚子期末留抵税额=进项+上期留抵-销项-进项转出
2023-02-27 08:27:18
英勇的柚子:回复俞老师 按照您的公式,那这张申报表的期末留抵税额就不是等于这个数,申报表还减去了应退税额
2023-02-27 08:56:42
俞老师:回复英勇的柚子应退税额就是要退给你的税,同时减少了留抵税额
2023-02-27 09:11:07
张乐老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ 故意的花瓣 发表的提问:
你好,请问补交上个月销项税额怎么做会计处理呢?没有扣款,只是从以前留抵的进项税额抵扣。
你好,是说上个月的销项税额,都被进项税额抵扣了是吧? 那抵扣了的话,就补交的税额是什么?
252楼
2023-02-28 06:54:51
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故意的花瓣:回复张乐老师 你好,是上个月的销项税额忘记申报了,这个月如果补交的话应该怎么做会计分录?不会进行扣款,以前留抵的进项税额充足
2023-02-28 07:14:25
张乐老师:回复故意的花瓣修改下上月申报表。 不产生税额,不需做会计分录。
2023-02-28 07:39:21
故意的花瓣:回复张乐老师 已经过了申报期限还能修改吗?要去税务大厅修改吗,公司是一般纳税人,且是在电子税务局客户端申报的
2023-02-28 08:08:47
张乐老师:回复故意的花瓣过了申报期,还可以修改。但是以前是需要去税务大厅。现在疫情期间,看当地税务局有什么便利措施
2023-02-28 08:30:33
故意的花瓣:回复张乐老师 好的,谢谢
2023-02-28 08:54:36
张乐老师:回复故意的花瓣不客气,满意请五星好评,谢谢!
2023-02-28 09:05:12
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ star 发表的提问:
增值税加计抵减,未抵减形成期末余额时,需要做会计处理吗?
你好 抵时做分录  借应交税费 贷其他收益  
253楼
2023-02-28 07:02:42
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 艾米 发表的提问:
#您好老好,请问增值税的月末处理流程,如有留底的,次月留底的抵扣及销项大于进项如何处理。
你好进项大不用写分录
254楼
2023-02-28 07:26:59
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ Tenderness 发表的提问:
平时都是进项税额大于销项税额,没有做账务处理,图为12月底增值税各科目的余额,本月留抵数为57133.28,请问需要怎么结转做账
你好,12月末为留抵税额不用结转
255楼
2023-03-01 07:08:13
全部回复
Tenderness:回复张壹老师 老师,为啥有的老师又说需要结转,是销项和进项没有余额是啥意思
2023-03-01 07:28:27
Tenderness:回复张壹老师 把销项和进项两个科目结平
2023-03-01 07:51:01
张壹老师:回复Tenderness你好,不结平的,这个二科目是抵销关系
2023-03-01 08:02:42

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