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红字增值税专用发票会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 开果儿 发表的提问:
增值税专用发票,跨年退货或开票有误就不能开具红字发票,那么应该怎么处理
你好,超过180天就不可以,而不是跨年就不可以 了
31楼
2022-12-06 10:48:43
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开果儿:回复邹老师 老师,我们进得材料,超过180天了,想退货,怎么处理发票
2022-12-06 11:09:37
邹老师:回复开果儿你好,负数发票是无法开具了
2022-12-06 11:29:28
开果儿:回复邹老师 老师,这种情况怎么样合理做账
2022-12-06 11:45:42
邹老师:回复开果儿借;主营业务收入 应交税费 贷;应收账款等科目
2022-12-06 12:14:50
大秦老师
职称:,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
想咨询个会计问题可以吗 当月红字发票怎么做会计处理呢
和蓝字发票做法一样,只是金额用红字表示负数即可
32楼
2022-12-06 11:14:59
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
红字增值税专用发票上传
您好, 请问在哪里上传红字增值税专用发票啊?我在北京国家税务局上面登录不进去 谢谢啊
33楼
2022-12-07 10:18:07
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罗老师:回复爱笑的流沙红字发票不用上传啊
2022-12-07 10:46:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 郝金艳~coffee for the soul 发表的提问:
一般纳税人的开票问题,8月份开了一张红字的增值税专用发票,8月一共开出蓝字的专用发票金额是5万,现在红字大于蓝字,怎么报税,怎么做税务处理
你好,红字大于蓝字是无法申报的
34楼
2022-12-07 10:45:32
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郝金艳~coffee for the soul:回复邹老师 可是我8月确实就开出那么多,而且又收到7月开出了一张专票8月被退回来,说不要了,我给作废,开了红字发票
2022-12-07 11:04:32
邹老师:回复郝金艳~coffee for the soul你好,需要蓝字大于红字的情况下才可以开具负数发票的
2022-12-07 11:32:24
郝金艳~coffee for the soul:回复邹老师 现在出现这个情况,怎么做纳税申报,主要是8月初收到这张票后就直接作废,做了红字,那以后如果在遇到这种情况我该怎么处理,是月末在作废吗?如果再出现月末蓝字小于红字,那什么时候作废这张发票呢
2022-12-07 11:44:20
邹老师:回复郝金艳~coffee for the soul发现的时候作废负数发票
2022-12-07 12:13:50
郝金艳~coffee for the soul:回复邹老师 麻烦您直接回答我8月份需要申报税吗?怎么填写申报表,怎么报税
2022-12-07 12:28:49
邹老师:回复郝金艳~coffee for the soul你好,负数收入无法完成申报的
2022-12-07 12:46:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ fur 发表的提问:
增值税专用发票 怎么开具红字发票冲红
购买方认证了购买方开红色信息表,然后销售方开负数发票。
35楼
2022-12-07 11:09:26
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郭老师:回复fur如果没有认证,销售方自己开红字信息了,然后开负数发票。
2022-12-07 11:23:34
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
10月份开具的增值税专用发票给购买方,对方已经认证勾选了,但在申报的时候忘记抵扣了,但我公司是销售方已经入成本了,由于我公司留底的进项大于销项所以没交税,现在开具红字发票给到购买方再开具蓝字发票,怎么做账务处理?
开红字就科目不变数字是负数,蓝字就按你之前做就可以。你们是销售方就借应收账款 负数贷主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项税额 负数 开蓝字重新做借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
36楼
2022-12-07 11:14:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 壮观的冰棍 发表的提问:
请教各位老师,我是购货方,11月份取得增值税专用发票并认证通过,12月份发现错误,能在17年1月份开具红字发票并做账务处理吗?这样做会有什么涉税风险?
您好!可以的。没有什么风险。
37楼
2022-12-08 14:15:08
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 维小尼 发表的提问:
销售方给开具了增值税专用发票,票面金额是462200元,当月勾选认证了,发票也入账了,隔月对方发现票面单位名称有误让我们开具了红字申请单,给开了红字发票和正确的专票,税务申报时进行了进项转出,现在账务处理我需要怎么做?
你之前蓝字你入账吗,你之前做啥科目
38楼
2022-12-08 14:43:44
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维小尼:回复maize老师 之前蓝字 借 库存商品398448.26 应交税费-进项 63751.74 贷 银行存款462200
2022-12-08 14:59:56
maize老师:回复维小尼那现在就做借库存商品 负数 银行 贷进项税额转出
2022-12-08 15:18:10
维小尼:回复maize老师 借 库存 银行 贷 进项转出?
2022-12-08 15:31:14
maize老师:回复维小尼库存商品是负数,别的都是正数
2022-12-08 15:52:46
维小尼:回复maize老师 老师,那对应的金额是多少呢,库存负数398448.26 银行462200 进项转出63751.74,是这样吗
2022-12-08 16:04:25
maize老师:回复维小尼借 库存商品-398448.26 银行存款462200 贷进项税额转出 63751.74
2022-12-08 16:17:02
维小尼:回复maize老师 那拿到的正确的发票还要再 借 库存商品 应交税费 贷 银行存款吗
2022-12-08 16:31:19
maize老师:回复维小尼可以,拿到按你们正确做就可以
2022-12-08 16:42:36
维小尼:回复maize老师 明白了,谢谢老师
2022-12-08 16:59:25
maize老师:回复维小尼满意请给五星好评,谢谢
2022-12-08 17:12:57
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 绝对靠谱的男人! 发表的提问:
增值税开票系统中:开具红字普通发票跟开具增值税专用发票的流程不一样?增值税专用发票的红字发票,是不是需要填写红字增值税发票信息表,然后上传红字专票信息表并获取信息表编码,最后根据上传的信息表获取的信息表编码,才能开具红字专票?普通红字发票不需要该流程?
您好,是的,您说的完全正确
39楼
2022-12-08 15:04:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 波波 发表的提问:
老师,交强险冲红,保险公司让我们自己处理,理在我们公司已经开了红字增值税专用发票信息单,再怎么处理?
红字发票是销售方开,你开审核通过就发给对方,下载之后
40楼
2022-12-09 10:28:32
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波波:回复maize老师 保险公司说,商业险他们开红字发票,交强险不开红字发票,现在交强险这张发票已经开具了红字发票信息表,也上传了,保险公司不开红字发票,那我们公司要怎么处理了?是把这张红字发票信息表去撤销吗?
2022-12-09 10:56:41
maize老师:回复波波https://mp.weixin.qq.com/s/oueMI-6YYWGXhGYKWGmyBA
2022-12-09 11:06:57
maize老师:回复波波这个是撤销说明,你可以去看看,
2022-12-09 11:18:24
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 范由英 发表的提问:
红字增值税专用发票用认证吗
不用,做进项税转出即可
41楼
2022-12-09 10:52:07
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良老师1
职称:计算机高级
4.91
解题: 1.28w
引用 @ 执着的宝贝 发表的提问:
红字增值税发票被认证如何处理
您好!请问下,我公司收到红字增值税发票,在网上认证系统中认证了,在当期报表时要我公司缴纳税款,后来才知道红字不需要认证,该如何处理?谢谢。.
42楼
2022-12-09 11:09:10
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良老师1:回复执着的宝贝暂不需要处理。.
2022-12-09 11:30:17
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 加菲 发表的提问:
我公司收是16税率的错票,认证抵扣后对方发现错误,由我方开具红字增值税专用发票信息表后对方又开具了一张红字发票和一张正确税率的蓝字发票,请问怎么做会计分录? 原来做的分录在上传的图片中
你好,凭红字信息表借制造费用红字金额 贷应交税费――进项税额转出蓝字金额 贷其他应付款红字金额,然后根据蓝字发票做和第一帐凭证一样的分录
43楼
2022-12-09 11:26:59
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加菲:回复徐阿富老师 请问老师,我可不可以直接做第一张凭证的冲红凭证,在用蓝字发票做正确的分录,不做进项税转出呢,可以吗
2022-12-09 11:41:17
徐阿富老师:回复加菲你好,不可以,红字信息表填写过后,申报表会自动带出进项税额转出的
2022-12-09 11:59:00
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 阳光 发表的提问:
您好,请问我收到购买方开具的红字增值税专用发票信息表怎么处理呢
你好,你在发票系统中开具红字发票
44楼
2022-12-11 11:25:41
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.32w
引用 @ 哭泣的吐司 发表的提问:
老师,因销售方要把前期3张增值税专用发票重开成增值税普票,让我单位开具了增值税红字信息表,然后对方开了红字专用发票过来,由于是班车客运发票,当时取得专票时我单位已经认证抵扣,又因是用于员工福利就做了对应进项税额转出,那么取得红字专用发票和重新开过来的增值税普通发票应该如何账务处理,纳税申报时应如何处理
取得普票后把普票放在原凭证后边就是了,
45楼
2022-12-11 11:36:17
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哭泣的吐司:回复家权老师 老师,取得的红字专用发票要处理嘛
2022-12-11 12:18:43
家权老师:回复哭泣的吐司也附在后边就是了,因为你已经进项转出了
2022-12-11 12:29:35
哭泣的吐司:回复家权老师 纳税申报的时候提示红字信息表和进项税额转出金额不一致,申报失败
2022-12-11 12:39:37
家权老师:回复哭泣的吐司这个就只有联系12366处理了哈
2022-12-11 13:07:40
哭泣的吐司:回复家权老师 好的,谢谢老师
2022-12-11 13:28:17
家权老师:回复哭泣的吐司不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
2022-12-11 13:48:11

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