咨询
缴交公司职工社保费会计分录
分享
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Icey 发表的提问:
老师,由于人事失误,员工离职社保没有减员,导致多交了一个月社保,这笔账一部分公司承担,怎么做会计分录?
你好 计入借营业外支出贷银行存款或者库存现金
241楼
2023-02-22 07:41:59
全部回复
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 小张 发表的提问:
老师,咨询个问题,计提社保和交社保的会计分录怎么写,公司交2293.16元,员工交824.41元。
你好同学 借管理费用--社保费2293.16 贷:其它应付款社保2293.16 借:应付职工薪酬 824.41 贷:其它应付款-社保费824.41
242楼
2023-02-23 07:31:17
全部回复
小张:回复何江何老师 社保已交,并已从三月份工资里扣除
2023-02-23 07:50:19
何江何老师:回复小张如果已经扣除的部分,你需要当时在扣的时候就借借:应付职工薪酬 824.41 贷:其它应付款-社保费824.41 如果你当时没记录现在要补一个记录 借:管理费用824.4 贷:应付职工薪酬 824.41 再做这个分录: 借:应付职工薪酬 824.41 贷:其它应付款-社保费824.41 这样就平了
2023-02-23 08:00:25
小张:回复何江何老师 老师我这样写对么:计提3月社保 借:管理费用 2293.16 贷:应付职工薪酬-社保 2293.16;交3月社保 借:应付职工薪酬-社保 2293.16 其他应收款 824.41 贷:银行存款 3117.57
2023-02-23 08:22:28
何江何老师:回复小张可以的,如果你支付,就是这个分录,包括补的。 明白了吗?如果懂了记得五星好评哟。
2023-02-23 08:45:36
小张:回复何江何老师 那其他应收款现在不就不平了,没有问题么
2023-02-23 09:07:16
何江何老师:回复小张你这个其它应收,就可以从下次工资总额里扣出来, 借管理费用贷应付职工薪酬(多做这部分) 借:应付职工薪酬,贷其它应收款。 下月就平了、
2023-02-23 09:35:02
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
公司离职员工,全额缴纳单位和个人全部社保,当月未计提该员工需要多缴的社保,工资正常计提的。那这个需要个人全额缴纳的单位和个人社保的会计分录应该怎么做呢
直接减少公司的计提数据,直接冲减公司的计提社保的费用,这个社保全额计入个人的其他应收款——XX员工
243楼
2023-02-23 07:36:31
全部回复
小鱼儿:回复江老师 没计提这笔金额呢
2023-02-23 07:58:15
小鱼儿:回复江老师 我这样做可行?借:应付职工薪酬-社保(单位) 贷:其他应付款-社保(个人)
2023-02-23 08:11:36
江老师:回复小鱼儿没有计提,冲销其他应收款
2023-02-23 08:32:16
小鱼儿:回复江老师 追问:我这样做可以吗? 借:应付职工薪酬-社保(单位) 贷:其他应付款-社保(个人)
2023-02-23 08:45:28
江老师:回复小鱼儿你是写正数,还是写负数?分录的数据是正还是负?
2023-02-23 09:12:02
小鱼儿:回复江老师 借方是正数,贷方是负数 缴纳社保:借:应付职工薪酬-社保(单位,需个人缴纳单位部分从这里减少) 其他应付款-个人社保(个人,需个人缴纳单位部分计入这里) 贷:银行存款 付工资:借:应付职工薪酬-工资 贷方,多加一行 计入其他应付款-个人社保(个人需缴纳单位社保)
2023-02-23 09:24:13
江老师:回复小鱼儿你填写数据进去,这个分录是冲不平的。
2023-02-23 09:44:10
小鱼儿:回复江老师 这样不行吗?那应该怎么写呢?
2023-02-23 10:10:51
江老师:回复小鱼儿按你现有的其他应付款科目进行账务处理: 一、缴纳社保时 借:应付职工薪酬——社保费 (只计公司承担的社保) 借:其他应付款——社保(个人) 借:其他应收款——XX个人 (这个离职员工交的社保全部的费用) 贷:银行存款 二、发放工资时扣回这个离职员工的全部社保费用,这样平账
2023-02-23 10:35:05
小鱼儿:回复江老师 我填了数据,可以冲平,就是不知道对不对
2023-02-23 10:48:10
小鱼儿:回复江老师 这个是从工资里扣的钱,不需要在其他应收了吧?
2023-02-23 11:06:30
江老师:回复小鱼儿如果能够冲平就可以了。
2023-02-23 11:28:30
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 感动的百合 发表的提问:
支付职工工资5万,社保费300,用现金支付。会计分录
你好 借应付职工薪酬50000贷其他应收款=个人社保300 库存现金49700
244楼
2023-02-23 07:41:59
全部回复
感动的百合:回复meizi老师 这样对吗
2023-02-23 07:53:52
感动的百合:回复meizi老师 他们说这样?
2023-02-23 08:09:16
meizi老师:回复感动的百合你好 这个社保费300是个人部分的还是公司部分的 看你截图不应该这样
2023-02-23 08:25:17
感动的百合:回复meizi老师 个人
2023-02-23 08:42:30
meizi老师:回复感动的百合个人社保是要在工资5万里面扣除的 怎么会做借方 那不是你公司自己承担了 而且单位部分才走应付职工薪酬 个人部分挂其他应收款
2023-02-23 09:02:59
感动的百合:回复meizi老师 老师,你再帮我看看我写的
2023-02-23 09:18:39
感动的百合:回复meizi老师 脑子转不过来了
2023-02-23 09:42:10
meizi老师:回复感动的百合你好 你写的不对 你给我说下工资多少 个人社保多少 单位社保多少 现金发放多少 我给你写分录 这样看免得耽搁你时间 我写了之后你在理解 不懂再问 你看怎么样
2023-02-23 09:52:44
感动的百合:回复meizi老师 工资5000,个人社保300,已用现金付清。其他已知条件没有了
2023-02-23 10:19:53
感动的百合:回复meizi老师 老师,你单位部分就随便编个数字,我看看分录
2023-02-23 10:48:19
meizi老师:回复感动的百合先计提工资 借管理费用-工资5000贷应付职工薪酬5000 发放工资 借应付职工薪酬-工资5000 其他应收款-个人社保300贷银行存款4700 这样做就行了 但是你们先替员工购买的社保。缴纳的时候做其他应收款挂着这样在工资扣除就行了
2023-02-23 11:15:52
感动的百合:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-02-23 11:38:34
meizi老师:回复感动的百合不客气的 上面我只做了其他个人部分社保的 反映太慢了 你还需要做单位部分的金额不
2023-02-23 12:01:34
感动的百合:回复meizi老师 要的,老师
2023-02-23 12:19:31
meizi老师:回复感动的百合比如 工资5000,个人社保300,单位社保500已用现金付清;先计提工资 借管理费用-工资5000贷应付职工薪酬5000 计提单位部分社保:借管理费用-单位部分社保500贷应付职工薪酬 500 缴纳社保:借应付职工薪酬 -单位部分社保500其他应收款-个人社保300 贷银行存款800 发放工资 借应付职工薪酬-工资5000 其他应收款-个人社保300贷银行存款4700 这样就对了 好好理解下 不懂再问
2023-02-23 12:48:35
感动的百合:回复meizi老师 好。谢谢老师
2023-02-23 12:59:01
meizi老师:回复感动的百合不客气的 满意请给予评价
2023-02-23 13:13:39
感动的百合:回复meizi老师 可是最后一笔发放工资借贷不平呀
2023-02-23 13:42:22
meizi老师:回复感动的百合怎么不平 你上面不是发的5000元 扣了300元个人社保 你实发工资4700
2023-02-23 13:53:35
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 如是 发表的提问:
当月社保费没交,该员工已离职,提前交来个人部分社保费怎么做分录?
你好,借银行存款贷其他应付款社保
245楼
2023-02-24 06:17:27
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 王妮 发表的提问:
在小企业会计准则下,计提社保时分录是如何做?下面的1对还是2对呢?:1.借:管理费用--社保费 贷:应付职工薪酬--社保费 2、借:管理费用--职工薪酬 --社保费 贷: 应付职工薪酬-社保费
计提社保时 一般用分录1
246楼
2023-02-24 06:35:21
全部回复
王妮:回复bamboo老师 但社保的贷方都是经过应付职工薪酬的,这个没影响是吧
2023-02-24 06:53:29
bamboo老师:回复王妮对的 就是借方的明细科目 可以不做三级
2023-02-24 07:08:08
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会笑的眼睛 发表的提问:
计提工资分录 借:管理费用--工资 发放时 借:应付职工薪酬--工资 交税时 --公司部分社保 贷:其他应付款--个人部分社保 借:其他应付款-个人部分社保 --公司部分公积金 --个人部分公积金 应交税费-应交个人所得税 贷:应付职工薪酬--工资 应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款
您好!你这几个分录,借贷方都看不懂谁跟谁啊。能排下版吗?比如第一个都没有贷方
247楼
2023-02-24 07:04:35
全部回复
会笑的眼睛:回复宋生老师 老师我想剪图给你
2023-02-24 07:31:23
会笑的眼睛:回复宋生老师 老师我截图给你了,你能看清吗?这是计提社保时的分录,不计提社保时的分录我不知怎么写?老师能给我写一下吗?
2023-02-24 07:55:58
宋生老师:回复会笑的眼睛你好!可以的。就这样就行了。
2023-02-24 08:16:22
会笑的眼睛:回复宋生老师 老师我是说直接交社保的分录我不分写,能给我一个吗?
2023-02-24 08:32:43
宋生老师:回复会笑的眼睛你好!你发生的时候直接借管理费用-社保费(单位部分)其他应收款-社保费(个人部分) 贷银行存款
2023-02-24 08:50:10
会笑的眼睛:回复宋生老师 直接交社保不计提的分录我不会写,能给我写一吗老师?
2023-02-24 09:16:52
会笑的眼睛:回复宋生老师 你这个其他应收款--社保(个人部分)也是要计提的吧
2023-02-24 09:46:32
宋生老师:回复会笑的眼睛您好!我上面的那个分录就是了。
2023-02-24 09:57:18
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 绿草 发表的提问:
老师,您好,我单位有交社保的员工,社保当月上缴,工资和上缴社保的会计分录怎么做?谢谢
你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
248楼
2023-02-24 07:11:30
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 太阳花 发表的提问:
代其他公司缴纳社保的会计分录(两个公司的会计分录)
缴纳公司借;其他应收款 贷;银行存款 另外一个公司借;应付职工薪酬 贷;其他应付款
249楼
2023-02-24 07:38:59
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 家有小张 发表的提问:
挂靠社保,全部费用由个人承担分录可以这么做不 借 银行存款 10(个人交来公司和个人) 贷 其他应收 10 缴纳社保 借 应付职工薪酬工资(个人社保)5 应付职工薪酬(公司社保部分款)5 贷 其它应收款 10
你好,缴纳时 借其他应收款 贷银行存款,不要通过应付职工薪酬
250楼
2023-02-26 16:11:30
全部回复
家有小张:回复佟老师 老师如果就想通过应付走一下怎么做分录
2023-02-26 16:26:06
佟老师:回复家有小张你这个没法通过的,要不你应付职工薪酬总有借方余额的
2023-02-26 16:40:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 蓝丝绒 发表的提问:
先发工资后交社保的分录 计提时借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(公司) 发放时借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保(个人) 银行存款 交社保时借:应付职工薪酬-公司社保 其他应付款-个人社保 贷:银行存款 如果是先交社保后发工资按上面的步骤怎么做分录?是不是要用到其他应收款?麻烦老师做个分录给我看一下
对的,把企业应付款改其他应收款,第一步第三步先做然后做第二步 借管理费用-工资/社保贷应付职工薪酬-工资/社保 借应付职工薪酬-社保,其他应收款贷银存 借应付职工薪酬贷其他应收款,银存
251楼
2023-02-26 16:40:37
全部回复
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 狂野的蜜蜂 发表的提问:
你好!在两个单位任职,社保如何缴纳?社保缴费基数如何计算?如:在A单位任职工资3500,缴纳社保。在B单位任职,工资5000,不缴纳社保,可行吗?按说总收入是8500,这个是缴费基数吗?那在A公司按3500交社保能行吗?
在哪个单位任职交社保按哪个单位的工资算社保基数
252楼
2023-02-26 17:02:21
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Jasmyn. 发表的提问:
公司缴纳个人社保会计分录
借:应付职工薪酬-社保 (公司承担的社保) 其他应付款--社保(个人承担的社保) 贷:银行存款
253楼
2023-02-26 17:12:37
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ A侯鸟 发表的提问:
公司为下发薪企业,原来在做账的时候是这样的,社保费用交多少发工资的时候扣多少即,发上月工资扣这个月的社保费,先计提工资借:xx费用,贷:应付职工薪酬,然后次月缴纳社保费,借:应付——社保 贷:银行存款 ,申报缴纳个税 ,借:应交税费——个税 ,贷:银行存款,发工资时,借:应付职工薪酬——工资 贷:库存现金 、贷:应付职工——社保 贷:应交税费——个税,然候于本月计提社保费 借:费用 贷:应付职工——社保。但是我知道,这样不是很对,应该是计提工资借:xx费用,贷:应付职工薪酬,不变,缴纳社保费 ,借:应付——社保 公司部分 借:其他应收款个人部分,贷:银行存款,申报缴纳个税不变
借:应交税费——个税,贷:银行存款,发放工资:借:应付职工薪酬——工资,贷:应交税费——个税、贷:其他应收款——社保 个人部分,贷::库存现金,然后计提本月社保费用不变借:费用 贷:应付职工——社保 公司部分,我想问一下根据两中处理形式的比较我如何调整分录,让我现在的科目余额以第两种方式显示,如何写分录
254楼
2023-02-26 17:26:59
全部回复
陈诗晗老师:回复A侯鸟计提时 借:XX费用 - 工资 - 社保 贷:应付职工薪酬 - 工资 - 社保 交纳社保时 借:应付职工薪酬 - 社保 其他应收 款 - 社保 贷:银行存款 交纳个税时 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 发放工资 时 借:应付职工 薪酬 - 工资 贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应收款 - 社保
2023-02-26 17:49:24
A侯鸟:回复陈诗晗老师 老师不是说现在不用说现在不用其他应收款这个科目来核算社保这一块了吗
2023-02-26 18:11:44
A侯鸟:回复陈诗晗老师 你这个分录我是知道的我想问一下针对我现在这种情况我怎么调整我现有的分录,拨乱返正一下
2023-02-26 18:34:56
陈诗晗老师:回复A侯鸟借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——个税 贷:其他应收款——社保 贷:库存现金 借:费用 贷:应付职工——社保 、工资
2023-02-26 18:56:27
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 陈卓莲 发表的提问:
老师。公司先缴社保,后发工资会计分录怎么做。
借应付职工薪酬、企业负担的 其他应收款、个人负担的 贷银行存款。
255楼
2023-02-27 07:03:16
全部回复
郭老师:回复陈卓莲发工资的时候借应付职工薪酬、工资 贷、其他应收款个人负担的社保、 银行存款。
2023-02-27 07:19:08
陈卓莲:回复郭老师 公司承担部分呢
2023-02-27 07:42:53
郭老师:回复陈卓莲借管理费用社保贷应付职工薪酬企业负担的
2023-02-27 08:10:55
陈卓莲:回复郭老师 公司承担部分社保要不要在工资表上体现出来。
2023-02-27 08:32:14
郭老师:回复陈卓莲这个不需要在工资表体现的。
2023-02-27 08:46:27

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×