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用产品抵供应商货款会计分录
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班助小琪
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 机智的大神 发表的提问:
公司应付账款中有个供应商,我们欠它10万,这家供应商应无法承担他自己的业务,要求我们公司替它采购货物来抵扣冲减10万中其中2万,这个月我们帮它以银行支付方式直接采购货款,问下这个会计分录怎么做
帮采购支付货款的时候,然后需要弄个协议,说明你以代对方付款,抵减债务 借:应付账款-XX供应商 贷:银行存款
196楼
2023-02-10 08:02:30
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机智的大神:回复班助小琪 再追问下,这个月我们帮供应商代付货款,是银行方式直接向其它三家新的供应商采购,这二笔分录应该怎么做?
2023-02-10 08:22:34
机智的大神:回复班助小琪 新的供应商来的发票,要怎么做分录,这个三角关系,如何做账,有点搞糊涂
2023-02-10 08:44:06
班助小琪:回复机智的大神你好,供应商的发票只能开给你代付的公司,你只是代付呀。如果开票给你,相当你销售给另一方,就不代采购了,那你也应该开销售发票出去
2023-02-10 08:54:49
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 发表的提问:
老师 供应商有做产品还有帮我们做加工的 能一起对账的吗 一起当成货款
您好 对账的话 可以一起
197楼
2023-02-10 08:17:59
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渡:回复bamboo老师 那发票呢 怎么开
2023-02-10 08:50:32
bamboo老师:回复发票对方分别开具啊 产品跟加工分开
2023-02-10 09:03:58
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 我想好好学会计 发表的提问:
外购的货物用于抵欠供应商的货款也就是应付账款,是视同销售,还是进项税额转出?分录怎么写? 自产或外购的商品用于维修车间设备是视同销售?还是进项税额转出?分录怎么写
你好! 1.. 外购的货物用于抵欠供应商的货款也就是应付账款,是视同销售,还是进项税额转出?分录怎么写? …不用进项税额转出
198楼
2023-02-12 08:48:43
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蒋飞老师:回复我想好好学会计借:应付账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-02-12 09:16:31
蒋飞老师:回复我想好好学会计2. 自产或外购的商品用于维修车间设备是视同销售?还是进项税额转出?分录怎么写 ……不视同销售…也不进项税额转出 借:管理费用-维修费(成本价) 贷:库存商品
2023-02-12 09:33:34
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.43w
引用 @ 彬彬橙 发表的提问:
老师您好!收到供应商税款怎么做会计分录
你好,这个计入应收账款核算
199楼
2023-02-12 09:12:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,给供应商付款,多付了,对方给我们退款了,会计分录怎么做
做付款时相反的分录
200楼
2023-02-12 09:34:32
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张文华:回复玲老师 具体怎么写
2023-02-12 10:03:44
玲老师:回复张文华原来分录 发来看一下
2023-02-12 10:19:01
点~玲老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问:
我们公司是中间方,若供应商直接开票给客户,由我们公司代收代付款,我们公司会计分录咋写了?
需要签订3方协议,你公司收到款之后,借,银行存款,贷,其他应付款,款代付出去后,借,其他应付款,贷,银行存款。
201楼
2023-02-12 10:00:00
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 勤劳的月光 发表的提问:
对公户转货款给供应商私户(备注产品),供应商不开票的,我要怎么做账把数做平
付的钱直接计入到相关的成本费用就行。
202楼
2023-02-13 07:11:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 你军姐 发表的提问:
上月收到供应商发票和货,进项税额已经抵扣,货款已经支付。这个月要退货给供应商,供应商不退钱,以货抵钱,这笔业务分录应该怎么做?
借;应付账款 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额) 然后做购进分录
203楼
2023-02-13 07:38:30
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你军姐:回复邹老师 不用做进项税额转出吗?进项税额可以在贷方出现吗?
2023-02-13 08:10:32
邹老师:回复你军姐你好,不需要的,退回做购进相反分录就是了
2023-02-13 08:28:01
你军姐:回复邹老师 哦哦好的知道了老师,谢谢您的回复
2023-02-13 08:54:34
邹老师:回复你军姐不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-02-13 09:16:48
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 开放的音响 发表的提问:
对公户转货款给供应商私户(备注产品),供应商不开票的,我要怎么做账把数做平
你好 ;   不开票的娿   你们到时挂 :借应付账款 - 供应商贷银行存款。  你让对方给你出具委托收款书盖章给你 做附件   
204楼
2023-02-13 07:49:56
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开放的音响:回复meizi老师 那边不开票回来了,是转给个人的,然后没得盖章
2023-02-13 08:09:17
meizi老师:回复开放的音响 你好 ;不开票的话   那你就自己摘要写清楚。 做账就行了。汇算调整 
2023-02-13 08:23:15
开放的音响:回复meizi老师 怎么做分录?26万
2023-02-13 08:39:29
meizi老师:回复开放的音响 你好 ;   收到货物 ;借库存商品 贷银行存款 。    
2023-02-13 08:54:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 陆遥1991 发表的提问:
老师,供应商的质量扣款怎么做账啊?供应商提供的产品质量有问题,一部分货款就不支付了,这笔款怎么冲掉啊?
需要对方给你们开红字发票才可以,你根据这个做借库存商品 负数 贷应付账款 负数
205楼
2023-02-13 08:11:59
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陆遥1991:回复maize老师 但是对方不会开发票的,这样怎么处理呢?
2023-02-13 08:57:31
maize老师:回复陆遥1991不开,那你这个做结转成本汇算清缴纳税调增,
2023-02-13 09:07:51
陆遥1991:回复maize老师 而且这个是双方协商的,就是说一部分直接从货款里扣除
2023-02-13 09:30:17
maize老师:回复陆遥1991借库存商品 负数 贷应付账款 负数 你结转这个主营业务成本 负数 贷库存商品 负数,这个库存商品减少了,结转成本少了,少交税,要是没有冲掉这个汇算清缴纳税调增
2023-02-13 09:45:47
陆遥1991:回复maize老师 做结转成本?是借:生产成本红字 贷应付账款红字,是这样吗?
2023-02-13 10:14:36
陆遥1991:回复maize老师 下个买的是材料,这样库存商品我都不知道冲哪个库存
2023-02-13 10:35:14
maize老师:回复陆遥1991扣那个商品质量这个不是知道么,对应下面去找对应那个结转那个一份成本
2023-02-13 10:54:16
陆遥1991:回复maize老师 不是,这个根本就不知道是哪个材料的问题,是以前遗留下来的,就从总的金额里面扣了
2023-02-13 11:11:25
陆遥1991:回复maize老师 而且这边以前的会计账很乱,库存的账根本就没有
2023-02-13 11:27:55
maize老师:回复陆遥1991需要找出来才可以,不是有那个质量扣款原因么,那个没有写啥材料么
2023-02-13 11:45:04
陆遥1991:回复maize老师 对啊,就是这样的,当时双方没写是哪个材料,而且这个还是后来补的协议,就只说从货款里扣除
2023-02-13 12:10:14
maize老师:回复陆遥1991需要对方写情况,看是那个材料扣才可以
2023-02-13 12:22:22
陆遥1991:回复maize老师 好吧,那只能再协商了
2023-02-13 12:51:00
maize老师:回复陆遥1991去协商吧,最好是叫对方开红字发票比较好,正规
2023-02-13 13:12:08
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 动听的店员 发表的提问:
4月收到的货,5月份退了一部分给供应商,他们的货压了3个月的货款未付的,所以退货的钱直接在5月份的送货单上减少了,这分录怎么做
你好 借 应付账款 贷 库存商品 应交税费-进项税额转出 就可以了
206楼
2023-02-14 07:29:08
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ S 发表的提问:
公司买了65盒月饼一共花了22750元,其中有一部分月饼是用于中秋节发给员工的福利,有一部份用于以高于进价的价格卖给我们的供应商,然后这笔月饼钱拿来抵扣我们所欠的货款,还有一部份按进价的一半价格卖给我们的客户,会计如何记账?如何写分录?
是取得的专用发票还是普通发票呢?再说下一步的处理
207楼
2023-02-14 07:41:17
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S:回复李爱文老师 都没有发票,专票普票都没有
2023-02-14 08:27:11
李爱文老师:回复S对于发给员工的,计入福利费二级科目开支,对于销售的作为无票的销售处理。
2023-02-14 08:49:26
S:回复李爱文老师 老师,可以写下每一情况的分录吗?1.我公司一次性先付买月饼费时,怎么记账?2.卖给供应商然后月饼钱拿来抵掉我们欠的贷款时,分录如何写?3.我们进价65元,以35元低价卖给客户时怎么写分录?是作为主营业务收入还是其他业务收入?
2023-02-14 09:12:42
李爱文老师:回复S一、借:库存商品 贷:银行存款(或库存现金) 二、借:应收账款 借:销售费用——招待费 贷:其他业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:其他业务成本 贷:库存商品
2023-02-14 09:26:10
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 六77777 发表的提问:
老师,我想问一下,就是我们购入固定资产供应商少收了我们300块钱当优惠,其他的货款已付,这个分录要怎么做
你好 借固定资产 贷银行存款 营业外收入
208楼
2023-02-14 07:48:37
全部回复
六77777:回复meizi老师 谢谢
2023-02-14 07:59:35
meizi老师:回复六77777不客气 帮到你就好
2023-02-14 08:21:28
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 明亮的灰狼 发表的提问:
老师,我们是便利店连锁公司,一个总公司几个分公司,现在有一家供应商差的应付货款用的是其他分公司的烟抵货款,其他分公司用自己店烟抵另外一个分公司的货款,到时差应付货款分公司和用烟抵的分公司分别怎么做会计分录啊?用烟抵其他货的公司自己肯定要做收入,下面就不知道怎么做分录?分别用什么会计科目
您好,您是相当于买其他分公司的烟,然后不付款,冲其他公司的应收款是吗
209楼
2023-02-14 07:56:37
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明亮的灰狼:回复文老师 就比如付款的是财富店,差供应商是商务店1万,总公司3万,总共差供应商3万,这三家账分别怎么做分录,用什么科目
2023-02-14 08:47:45
明亮的灰狼:回复文老师 比如香烟抵货款的是财富店
2023-02-14 09:00:59
文老师:回复明亮的灰狼您可以是借业务招待费或库存商品贷应收账款
2023-02-14 09:22:01
明亮的灰狼:回复文老师 是的,就是供应商应付账款用其他分公司香烟抵款了,就比如付款的是财富店,差供应商是商务店1万,总公司3万,总共差供应商3万,这三家账分别怎么做分录,用什么科目;比如财富店我分录是借方应收账款,贷方主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),然后结转成本,总公司和商务店我知道借方应付账款,贷方不知道怎么冲抵科目
2023-02-14 09:34:23
明亮的灰狼:回复文老师 有没有办法总公司和商务店不采购香烟,直接冲销掉香烟款
2023-02-14 10:04:10
明亮的灰狼:回复文老师 只要把他冲了就可以,财富店正常做收入结转成本,另外俩店借方我知道是应付账款(然后供应商名字),贷方不知道怎么操作
2023-02-14 10:17:26
文老师:回复明亮的灰狼那您是贷其他应付款,这样您是欠其他分公司的款了
2023-02-14 10:39:06
明亮的灰狼:回复文老师 好的,谢谢老师,那财富店我收入就借方其他应收款,贷方主营业务收入,其他店借方应付账款,贷方其他应收款也可对吧
2023-02-14 11:01:08
文老师:回复明亮的灰狼是的,是可以这样的
2023-02-14 11:27:40
明亮的灰狼:回复文老师 好的,谢谢老师
2023-02-14 11:52:48
文老师:回复明亮的灰狼不客气,这是我们的职责所在
2023-02-14 12:06:53
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 木 木 发表的提问:
商超行业的退货应该怎么做分录?1、供货商送货过来没有付货款 2、未等到给供货商付款时,有些商品需要退货?这两者的分录怎么做?
你好!收货可以先做应付账款
210楼
2023-02-14 08:08:59
全部回复
木 木:回复QQ老师 借库存贷应付
2023-02-14 08:33:10
木 木:回复QQ老师 老师 能回复下么
2023-02-14 09:03:02
QQ老师:回复木 木你好!这时候也为有收到发票是吧
2023-02-14 09:23:12

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