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多计提的个税怎么做会计分录
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小杜杜老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 文欣 发表的提问:
上个多计提的工资,这也发现多计提的工资要冲减其他应付款,怎么做会计分录
同学你好呀~ 参考以下分录 借:其他应付款 贷:管理费用等
31楼
2022-12-07 11:52:39
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文欣:回复小杜杜老师 但是我多计提的工资怎么冲减呢?
2022-12-07 12:18:11
小杜杜老师:回复文欣就是从贷方冲掉你计入到成本费用的金额里面。
2022-12-07 12:34:23
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
上年度多提的企业所得税,会计分录怎么做?
你好 借,应交税费一应交所得税 贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整 贷,利润分配一未分配利润 ;
32楼
2022-12-07 12:04:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ Shadow 发表的提问:
发现去年12月份账务做错了,计提附加税多计提一万多,这个影响了营业利润,这个怎么处理?调整的话,会计分录怎么做?
借:以前年度损益调整 贷:应交税费~附加税 都是红字
33楼
2022-12-08 15:02:46
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暖暖老师:回复Shadow然后要冲减所得税还要
2022-12-08 15:15:07
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 龙达 发表的提问:
计提工资、个税、社保的会计分录怎么做?
一,计提工资 借:管理费用 制造费用 生产成本 研发等。。。 贷:应付职工薪酬 二、计提社保和公积金(公司部分) 计提路径和计提工资差不多,区别在于成本项目二级科目 贷:应付职工薪酬-社保或者公积金(公司部分) 三、发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款-社保或者公积金(公司代扣代缴部分) 应交税金-个人所得税(公司代扣代缴部分) 四:缴纳社保或者公积金 借:其他应付款-社保或者公积金(公司代扣代缴部分) 应付职工薪酬-社保或者公积金(公司部分) 贷:银行存款-社保或者公积金账户 五:个税扣款 借:应交税金-个人所得税 贷:银行存款
34楼
2022-12-08 15:14:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ ID 发表的提问:
出口退税计提的会计分录怎么做。收到出口退税的会计分录怎么做?
你好,计提 借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额) 收到 借;银行存款 贷;其他应收款
35楼
2022-12-08 15:39:59
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ID:回复邹老师 这是外贸企业的做账吗?
2022-12-08 16:08:48
邹老师:回复ID你好,这个是工业出口企业这样做分录
2022-12-08 16:34:01
ID:回复邹老师 我们是外贸企业
2022-12-08 17:03:18
邹老师:回复ID你好,外贸就是这样处理 借;其他应收款 ——出口退税 贷;应交税费——应交增值税(出口退税) 收到 借;银行存款 贷;其他应收款
2022-12-08 17:20:32
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
上个月多计提的成本这个月要冲回,我要怎么做会计分录呢?
您好 请问您上个月计提成本怎么写分录的
36楼
2022-12-09 10:48:37
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会计学堂:回复bamboo老师 上月成本已经结转了
2022-12-09 11:04:25
bamboo老师:回复会计学堂嗯嗯 您计提成本跟结转的分录怎么写的 可以写对应的红字分录就好了 红字就是冲回
2022-12-09 11:28:04
会计学堂:回复bamboo老师 上月计提时:借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(蓝字)本月冲时:借:主营业务成本(蓝字)贷库存商品(红字)这样行吗?
2022-12-09 11:48:05
bamboo老师:回复会计学堂您上月计提的时候主营业务成本红字?
2022-12-09 11:59:56
会计学堂:回复bamboo老师
2022-12-09 12:19:31
bamboo老师:回复会计学堂那这个月对应这么写分录正确的
2022-12-09 12:35:10
会计学堂:回复bamboo老师 上月多暂估入库的商品这个月做相反的会计分录就可以冲回,然后做一笔正确的入库,上个月暂估的成本已经结转了,这个我月我要怎么做会计分录呢?
2022-12-09 12:49:34
bamboo老师:回复会计学堂暂估的成本您不是已经冲回了么 分录不是已经写了么 您冲销的时候只要冲多暂估的金额 不用全部红字啊 借:主营业务成本(蓝字)贷库存商品(红字)
2022-12-09 13:05:22
会计学堂:回复bamboo老师 就是这个
2022-12-09 13:33:37
会计学堂:回复bamboo老师 我这样本月的分录对吗
2022-12-09 13:49:44
bamboo老师:回复会计学堂发票是上个月收到的么
2022-12-09 14:16:59
会计学堂:回复bamboo老师 是的,只是没做抵扣
2022-12-09 14:46:40
bamboo老师:回复会计学堂您暂估是什么时候做的
2022-12-09 14:57:40
会计学堂:回复bamboo老师 上月做的
2022-12-09 15:10:42
bamboo老师:回复会计学堂那您上月收到了发票 为什么还要暂估呢 可以直接根据发票抵减红字后的分录直接入账的啊
2022-12-09 15:31:44
会计学堂:回复bamboo老师 我都是没抵扣的票都先暂估的
2022-12-09 15:51:37
bamboo老师:回复会计学堂没抵扣的话 借:库存商品 36774.14 应交税费-待抵扣进项税额 5883.86 贷:应付账款 36774.14+5883.86=42658这样写分录就好了啊
2022-12-09 16:08:32
会计学堂:回复bamboo老师 是的,可以这样,只是我上个月计提成本了,又暂估入库了,这个月要做的分录总感觉不对
2022-12-09 16:22:23
bamboo老师:回复会计学堂那您把上个月的分录都红冲了 然后做我上面这样的分录 再结转成本
2022-12-09 16:44:35
会计学堂:回复bamboo老师 结转成本的分录怎么做
2022-12-09 17:08:53
bamboo老师:回复会计学堂请问您是购进后就销售么
2022-12-09 17:26:51
颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
冲销上个季度多计提的城建税和增值税、会计分录怎样做啊?
借 应交税费 城建税 贷 税金及附加 你计提增值税的分录是什么?
37楼
2022-12-09 11:12:54
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 崔馨心 发表的提问:
提个税工资的会计分录怎么做?发放工资并交个税分录怎么做?
你好,分录参考这个
38楼
2022-12-09 11:25:55
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崔馨心:回复郭老师 个人负担部分,不应该是“其他应收款”
2022-12-09 11:52:50
崔馨心:回复郭老师 吗?
2022-12-09 12:14:41
郭老师:回复崔馨心都可以的,你工资先发下去,先扣除个人的记其他应付款 如果企业先给职工垫付,后发工资扣除的用其他应收款 根据你们实际情况自己选择就可以
2022-12-09 12:30:51
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 恬淡如水 发表的提问:
计提上个月的附加税的会计分录怎么做?
你好!借税金及附加 贷应交税费-应交XX税
39楼
2022-12-09 11:31:51
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 发表的提问:
老师你好,上个月计提的个税多计提了,这个月应该怎么做账?分录怎么做
同学你好 这个月少计提就行了
40楼
2022-12-09 11:47:59
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薇:回复朴老师 个税影响职工薪酬吗?
2022-12-09 12:00:15
朴老师:回复同学你好 这个不影响的哦 应发不影响
2022-12-09 12:12:40
小宋老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ A会计学堂-孙老师 发表的提问:
如果多计提了工资 会计分录怎么做
你好,多计提的部分红冲掉即可,分录一样金额负数。
41楼
2022-12-11 11:54:54
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 正直的野狼 发表的提问:
怎样做计提单位和个人的社保的会计分录,计提比例是多少?怎么样缴纳社保
你好!计提比例看一下这里http://wenku.baidu.com/view/b83d510aba1aa8114431d9ea.html计提及缴纳五险一金的会计处理   按照新会计准则“会计科目和账务处理”对“应付职工薪酬”的规定:本科目应当按照“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”等应付职工薪酬项目进行明细核算。   企业按照国家有关规定缴纳社会保险费和住房公积金, 借记本科目,贷记“银行存款”科目。   可见:企业缴付的五险一金(不含代扣个人的部分)也应通过“应付职工薪酬”核算。(但对于国企存在应付职工薪酬限额的,机动灵活使用其他科目,但存在审计署将其定性为未按会计准则核算的风险)正常情况下应进行如下会计处理:   (一)个人负担部分   发放工资时扣个人负担部分   借:应付职工薪酬-社会保险费(设明细科目,三险:养老、医疗、失业)-个人   应付职工薪酬-住房公积金-个人   贷:其他应付款--住房公积金   贷:其他应付款--养老保险   贷:其他应付款--医疗保险   贷:其他应付款--失业保险   贷:现金(或银行存款,工资实际发放数)   (二)企业负担部分   借:管理费用--劳动保险费   借:管理费用--住房公积金   贷:应付职工薪酬-社会保险
42楼
2022-12-11 12:15:27
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正直的野狼:回复晓海老师 我听您们上面的课程中广告企业的业务处理中个人部分是在其他应收款中核算,现在您说在其他应付款中核算,到底哪一个才是正确的?
2022-12-11 12:48:57
晓海老师:回复正直的野狼你好!很多学员都问这事了,具体的其他应收款或其他应付款没有明文规定,主要是看你们先发工资还是先缴社保,先发工资其他应付款,先缴社保其他应收款。
2022-12-11 13:17:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 快乐学习 发表的提问:
冲减多提的增值税会计分录怎样做?
你好,做你之前计提增值税相反分录就是了
43楼
2022-12-11 12:23:59
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快乐学习:回复邹老师 我之前是借:现金,贷:主营收入/应交税费; 现在是借:现金/应交税费(多提的部分)贷:主营收入(算少的部分)?
2022-12-11 12:48:02
快乐学习:回复邹老师 报税时发现以前的税计多了,现怎样改好?
2022-12-11 13:03:55
邹老师:回复快乐学习你好,你可以在你之前分录基础上做这个调整分录 借应交税费——应交增值税 贷;主营业务收入
2022-12-11 13:22:27
快乐学习:回复邹老师 摘要怎么写呢?
2022-12-11 13:49:05
邹老师:回复快乐学习你好,可以是调整某某月份第多少号凭证
2022-12-11 14:15:01
快乐学习:回复邹老师 这里己结账了,怎样改呀?
2022-12-11 14:40:40
邹老师:回复快乐学习你好,你可以在2019年1月份做调整分录
2022-12-11 14:53:12
快乐学习:回复邹老师 那会影响18年的利润吗?
2022-12-11 15:19:25
快乐学习:回复邹老师 调账要附件吗?
2022-12-11 15:42:00
邹老师:回复快乐学习你好,不影响18年的利润 调账的附件可以是之前错误分录的复印件
2022-12-11 15:53:43
快乐学习:回复邹老师 好的,谢谢您!
2022-12-11 16:15:10
邹老师:回复快乐学习不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-11 16:26:36
快乐学习:回复邹老师 老师,您说不影响18年的利润,这句话我好像不太理解?
2022-12-11 16:51:29
邹老师:回复快乐学习你好,因为你冲销分录是在1月份,而不是在2018年12月份,所以不影响2018年的,影响的是2019年度数据
2022-12-11 17:07:16
快乐学习:回复邹老师 那18年的税没有这么多,我提多了,不是利润就减少了吗,或者是净利润减少了?
2022-12-11 17:28:38
快乐学习:回复邹老师 或者是说我的税提多了,那收入就少了?
2022-12-11 17:47:31
邹老师:回复快乐学习你好,从现在来看是2018年收入少了,但是如果在2018年当年没有做调整分录之前,或者没有发现错误之前,收入是没有错误的 只是到2019年做了调整分录,才知道2018年收入少了,在2019年增加了
2022-12-11 18:01:24
快乐学习:回复邹老师 但现在是在报税的时候就发觉上面的税费和我算的不一样。我算的比电脑上算的多几块钱。
2022-12-11 18:24:13
邹老师:回复快乐学习你好,能提供一下你算的过程? 以及你企业所得税申报表是如何填写的?
2022-12-11 18:36:31
快乐学习:回复邹老师 我这是申报增值税,报表我明天发给你帮看看
2022-12-11 18:53:54
邹老师:回复快乐学习好的,明天找到了申报表可以继续追问
2022-12-11 19:08:00
快乐学习:回复邹老师 老师,我的增值税和报税系统里的税有出入,是因为小数点的数,一个季度下来就出现了几块钱的出入
2022-12-11 19:21:35
邹老师:回复快乐学习你好,以你申报表数据为准,对账面处理数据做调整,使得二者数据一致就是了
2022-12-11 19:49:09
快乐学习:回复邹老师 那全部要调了?要精确到几位?并且我算出的数还是差1块多
2022-12-11 20:17:22
邹老师:回复快乐学习你好,保留小数点2位数 既然是根据申报表调整账面数据,怎么还会有差额呢 比如你申报收入100,你账面收入99.99,账面增加收入0.01,这样二者数据就一致 了啊
2022-12-11 20:43:33
快乐学习:回复邹老师 是保留2位数合计后还和报税上的差I元
2022-12-11 21:10:05
快乐学习:回复邹老师 差0.15
2022-12-11 21:28:34
邹老师:回复快乐学习你好,你申报表收入,税额是多少,你账面收入,税额是多少?
2022-12-11 21:52:48
快乐学习:回复邹老师 我算的税和税局的增值税差0.15
2022-12-11 22:14:33
邹老师:回复快乐学习你好,以申报表为准,对账面税额做调整 比如你账面少了0.15的税款,就做0.15税款的调整分录 借;相关科目 贷;应交税费 0.15
2022-12-11 22:32:18
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
建筑工程异地预缴增值税,附加以及企业所得税个税,印花税怎么做会计分录呢要计提吗?计提的会计分录怎么做
1.预缴增值税;  借:应交税费——预交增值税    贷:银行存款 2.附加 借 税金及附加 贷 应交税费-城建税(等) 3.企业所得税 借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税 4.印花税 借 税金及附加 贷 应交税费-印花税 
44楼
2022-12-12 10:28:54
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 内向的金鱼 发表的提问:
个税需要计提吗?会计分录怎么做
你好,个税在计提工资的时候就可以计提了
45楼
2022-12-12 10:46:18
全部回复
内向的金鱼:回复东老师 当时忘记写了
2022-12-12 11:08:44
东老师:回复内向的金鱼可以作一笔补提的会计分录就行。
2022-12-12 11:27:07

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