咨询
广告公司员工的工资会计分录
分享
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 漫步 发表的提问:
老师,物业公司的保安工资和保洁工资的会计分录怎么做
你好 这个需要 做借主营业务成本 -保洁工资主营业务成本--保安工资 贷应付职工薪酬 -工资
226楼
2023-02-21 08:12:00
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 会计小白_ph979138 发表的提问:
请问一下物业公司聘请临时人员工资会计分录如何出
有考勤吗,有按月发工资吗,劳动合同有吗,有就按工资薪金做就可以,借xx 工资贷应付职工薪酬,没有根据发票做借xx 劳务费 ,贷银行
227楼
2023-02-22 07:44:07
全部回复
会计小白_ph979138:回复maize老师 没有考勤,没有发票,该如何是好
2023-02-22 07:56:33
maize老师:回复会计小白_ph979138没有发票,你做劳务费,汇算清缴纳税调增,还有一个问题需要按劳务报酬代扣个税,
2023-02-22 08:10:53
会计小白_ph979138:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-02-22 08:26:27
maize老师:回复会计小白_ph979138好的,我先回复别的学员了
2023-02-22 08:42:26
半缘君老师
职称:财税达人
4.95
解题: 0.04w
引用 @ 现实的唇膏 发表的提问:
我们公司代发别的公司员工工资并且代缴他们的社保,我们公司从计提到发放工资完整的会计分录怎么做
代发代缴,就不存在计提工资的问题,你们挂 其他应收款 贷银行存款
228楼
2023-02-22 07:56:36
全部回复
良老师1
职称:计算机高级
4.91
解题: 1.28w
引用 @ 发表的提问:
2010年9月,江苏A化工公司委托上海B广告公司,对化工产品进行广告宣传。根据双方签定的合同要求,B广告公司已将化工产品对外进行了广告宣传。A化工公司通过现金支付的方式,向B广告公司支付现金50000...
2010年9月,江苏A化工公司委托上海B广告公司,对化工产品进行广告宣传。根据双方签定的合同要求,B广告公司已将化工产品对外进行了广告宣传。A化工公司通过现金支付的方式,向B广告公司支付现金50000元,B广告公司收取现金后,已经正常开具发票给A公司,发票开具是规范的。问:1、目前,根据税法,广告费支付方式是现金支付还是转账支付?2、如果是转账支付,税务机关对江苏A化工公司,用现金支付方式,支付广告费,是否要处罚?如要处罚,将会收到怎么样的处罚?3、如果是转账支付,A公司如何自行纠正?.
229楼
2023-02-22 08:11:59
全部回复
良老师1:回复"您好!您在我们网站上提交的问题已收悉,现针对您所提供的信息简要回复如下:现行税法未对广告费的支付方式进行限制性规定。欢迎您再次咨询!".
2023-02-22 08:39:43
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 闯荡江湖 发表的提问:
帮子公司代发工资,以后子公司会把这部分钱打过来,该如何做会计分录呢?
你好, 借,其他应收款 贷,银行存款 以后收款 借,银行存款 贷,其他应收款
230楼
2023-02-23 07:17:43
全部回复
糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 竹语 发表的提问:
请问老师,物业公司支付临时验房员工资,会计分录怎么做呢?
您好,借管理费用,贷银行存款。
231楼
2023-02-23 07:29:52
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 娇气的小松鼠 发表的提问:
物业公司支付外包工资的会计分录怎么做
你好! 借主营业务成本 贷银行存款
232楼
2023-02-23 07:50:45
全部回复
娇气的小松鼠:回复蒋飞老师 可以走管理费吗
2023-02-23 08:05:51
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠也可以记入管理费用科目的,你的理解很对
2023-02-23 08:35:16
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠你好!祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-23 09:01:24
娇气的小松鼠:回复蒋飞老师 像这样的外包工资用计提吗
2023-02-23 09:12:52
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠需要计提的 1.月底计提 借管理费用…外包工资 贷应付账款 2.次月支付 借应付账款 贷银行存款
2023-02-23 09:36:33
娇气的小松鼠:回复蒋飞老师 计提时贷方为什么不走应付职工薪酬
2023-02-23 09:47:46
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠本公司员工工资是记入应付职工薪酬 外包工资记入往来科目(应付账款)
2023-02-23 10:11:59
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-23 10:25:31
娇气的小松鼠:回复蒋飞老师 我还想问一下如果是劳务派遣的工资,怎么做分录,和外包一样吗
2023-02-23 10:54:31
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠是的,可以外包类似的。你的理解很对
2023-02-23 11:20:51
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 黄蓉 发表的提问:
公司有员工工资属于研发费用的,计入什么科目?怎么做会计分录呢
借:管理费用--研发费用--工资贷:银行存款
233楼
2023-02-23 08:09:00
全部回复
龙老师
职称:会计
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 龙邦财务 发表的提问:
老师,我是物流公司的,我付装卸工的工资会计分录怎么做
借:主营业务成本-装卸支出-人工 贷:应付工资
234楼
2023-02-24 06:44:54
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 外向的茉莉 发表的提问:
本公司用分公司账户(无人员工资)缴纳工会经费,但经费直接返还工会账户,那工会经费缴纳如何做会计分录
借:管理费用等 -工会经费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
235楼
2023-02-24 07:02:23
全部回复
外向的茉莉:回复玲老师 但我们本部会提前转款,贷其他应付款,包含了工会经费,能借其他应付款吗
2023-02-24 07:23:24
玲老师:回复外向的茉莉你好 可以用其他应付款科目
2023-02-24 07:45:51
外向的茉莉:回复玲老师 就是借其他应付款,贷银行存款。
2023-02-24 08:12:06
玲老师:回复外向的茉莉对的 借其他应付款,贷银行存款。
2023-02-24 08:25:49
外向的茉莉:回复玲老师 谢谢老师
2023-02-24 08:38:55
玲老师:回复外向的茉莉不客气的,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价
2023-02-24 08:55:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 风一样的G哥 发表的提问:
拖欠员工工资会计分录
你好,拖欠就只需要做计提,不需要做发放分录 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
236楼
2023-02-24 07:32:18
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 叶叶叶lll 发表的提问:
公司为员工承担社保个人部分,怎么做会计分录。 每月没有工资
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-社保 借;应付职工薪酬-社保 , 贷;银行存款等科目
237楼
2023-02-24 08:01:30
全部回复
叶叶叶lll:回复邹老师 单位部分个人部分一笔写进去吗(管理费用~社保 应付职工薪酬~社保),承担的个人部分不用计入别的费用里?
2023-02-24 08:32:37
邹老师:回复叶叶叶lll你好,公司为员工承担社保个人部分,我就是根据你这个描述,才把个人部分与单位部分一样做计提,支付分录的
2023-02-24 08:43:55
叶叶叶lll:回复邹老师 这样可以的吧。
2023-02-24 09:08:01
邹老师:回复叶叶叶lll你好,如果是单位负担了个人应当负担部分,是可以这样处理的
2023-02-24 09:25:18
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 花开花落 发表的提问:
工资,社保(公司和员工)计提分录?
一、计提工资时 计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 二、发放工资时 1.发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
238楼
2023-02-24 08:08:59
全部回复
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 爱笑的孩子、? 发表的提问:
老师你好,请问劳务派遣公司,代发的员工工资,会计分录怎么写
你好, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金—增值税 借:主营业务成本 应交税金—增值税(销项税额抵减) 贷:应付职工薪酬
239楼
2023-02-26 16:52:42
全部回复
爱笑的孩子、?:回复月月老师 老师,你好,那这个应交税金-增值税(销项税额抵减)要不要结转成营业外收入呢?
2023-02-26 17:04:56
月月老师:回复爱笑的孩子、?你好,未达起征点差额转收入。
2023-02-26 17:17:43
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
公司发给员工奖金,怎么做会计分录,做到工资表里面吗
你好,和工资合并一审做账,申报
240楼
2023-02-26 16:58:06
全部回复
杨妞儿:回复暖暖老师 怎么做账
2023-02-26 17:18:17
暖暖老师:回复杨妞儿计提工资的会计分录为: 借:生产成本 制造费用 管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬
2023-02-26 17:46:04
杨妞儿:回复暖暖老师 奖金和工资做一张表上,一起计提嘛
2023-02-26 17:58:11
杨妞儿:回复暖暖老师 工资表上写上奖金嘛
2023-02-26 18:09:40
暖暖老师:回复杨妞儿是的饿,一起计提,合计计算
2023-02-26 18:25:15
杨妞儿:回复暖暖老师 合计到一起可以奖金发现金,工资打卡上嘛
2023-02-26 18:42:04
暖暖老师:回复杨妞儿可以的,这个根据实际处理
2023-02-26 18:58:14

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×