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计提本月应交增值税会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小蝶 发表的提问:
老师宾馆业的小卖部买饮料的收入的会计分录贷方需要做应交增值税吗
需要做贷应交税费应交增值税
256楼
2023-03-05 08:32:49
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 既来之,则安之 发表的提问:
每个月要计提增值税怎么做会计分录
借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费
257楼
2023-03-05 08:59:21
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 刘军… 发表的提问:
应交税费应交增值税本月如何计提?谢谢老师
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
258楼
2023-03-05 09:19:25
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 隐形的手表 发表的提问:
老师,您好!计提税金,分录是:借:主营业务税金及附加,贷:应交税金应交城建税等,增值税缴纳会计分录是:借:应交税金应交增值税(未交税金)贷:银行存款,是这样的吗?应交税金应交增值税(转出未交增值税)科目是应用在哪的?
您好!是的。 转出未交增值税,举个例子给你吧 若本月发生的增值税销项税额为100万元,进项税额为80万元,则月末应编制如下会计分录:   借:应交税费――应交增值税(转出未交增值税) 20   贷:应交税费――未交增值税 20
259楼
2023-03-05 09:29:57
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隐形的手表:回复宋生老师 宋老师,您好!应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目借方余额,代表应交的增值税,这个科目要不要转平的。
2023-03-05 09:53:21
隐形的手表:回复宋生老师 老师,您好!借:应交税费-应交增值税(销项),贷:应交税费—应交增值税(进项),贷应交税费—-应交增值税(转出未交增值税)这是年末做账,还是每月月底做一次。这样转出未交增值税可以理解了。
2023-03-05 10:20:49
宋生老师:回复隐形的手表您好!你下个月交纳的时候就平了。  借:应交税费――应交增值税(转出未交增值税) 20   贷:应交税费――未交增值税 20 支付的时候 借:应交税费――未交增值税 20 贷:银行存款等。20
2023-03-05 10:40:38
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 从容的糖豆 发表的提问:
老师您好,我当月计提增值税是15.77,附加费是0.39,下月才交的,应该写会计分录,还有怎么结转呢,
借:税金及附加 0.39 贷:应缴税费—应缴城建税 0.39
260楼
2023-03-05 09:51:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ べ妆 发表的提问:
月末增值税的计提和下月缴纳增值税款的会计分录分别是什么?
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
261楼
2023-03-06 06:50:15
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董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 糟糕的香水 发表的提问:
你好老师,简易计税的会计分录和预交增值税的会计分录怎么做,月底增值税怎么结转,交上月增值税的会计分录怎么做,税务的留抵数怎么和实账相符谢谢
借:银行存款等贷:主营业务收入 应交税费-简易计税 借 应交税费-预缴增值税 贷 银行存款 月底结转 借 应交税费-简易计税 贷 应交税费-预缴增值税 应交税费-转出未交增值税 借 应交税费-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴费 借应交税费-未交增值税 贷银行存款 不能抵扣的进项做转出,借 主营业务成本 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
262楼
2023-03-06 07:06:17
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小魏 发表的提问:
老师,比如当月要交增值税1万,我看我们老会计都没有计提,下月直接交就是,分录是借应交税费应交增值税,贷银行存款。但是我看学堂老师的视频说的当月要计提, 我就想问在实际工作中是不是不用计提
需要按这个截图这个结转这个
263楼
2023-03-06 07:15:38
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ NaN???? ???? 发表的提问:
缴纳上月增值税 借应交税费-未交增值税 为什么只有增值税写未缴纳 其他税种可以直接写应交税费-城建税 不用写未缴纳这几个字?上月计提时 会计分录如何写的?
因为增值税是应交税费—应交增值税下面的明细科目结转到应交税费-未交增值税,其他税费计提的时候,借:税金及附加 贷:应交税费
264楼
2023-03-06 07:31:01
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 春风化雨 发表的提问:
本月增值税是下月交 但本月应该把增值税对应的附加税计提出来吧
你好,是的,本月应先计提出来
265楼
2023-03-06 07:50:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 紫梦 发表的提问:
这个月有留抵税额请问怎么写会计分录,我们以前是 借:应交增增值税-销项 应交增值税-未交,贷:应交增值税-进项
您好!其实留抵本身不用单独做分录的。
266楼
2023-03-07 06:56:01
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紫梦:回复宋生老师 那我这个月销项税就会有余额,进项税也会有余额,请问怎么处理
2023-03-07 07:06:45
宋生老师:回复紫梦您好!是的。本身就一直有余额
2023-03-07 07:20:28
紫梦:回复宋生老师 @宋老师:我们一直都是没有余额的,余额在待抵扣进项税额那里,别的科目我们都没有余额
2023-03-07 07:39:05
宋生老师:回复紫梦那你这次也跟以前一样做就可以了。因为本身不是按你们的那样做的。所以我也不清楚你们应该怎么做
2023-03-07 07:52:15
紫梦:回复宋生老师 @宋老师:我没有做过留抵税,谢谢老师
2023-03-07 08:02:53
宋生老师:回复紫梦您好!不客气的。也不知道有没有帮你解决问题
2023-03-07 08:30:38
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 正兴理容椅配件厂 发表的提问:
月末计提增值税 借 应交税费-应交增值税(转出未交)增值税 贷 应交税费-未交增值税 交税时 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 增值税的分录做完整了吗 谢谢 老师
你看下面这个,你进项税额和销项税额需要结转到转出未交增值税下面去。之后做你后面做那个分录
267楼
2023-03-07 07:03:55
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正兴理容椅配件厂:回复maize老师 一、增值税计提和缴纳的会计分录是: 1、计提时 : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金) 老师 你好 这是我从网上看到的关于增值税的答案 1 2 项是我公司现在做的 3 4 项我不理解 您受累给讲一下吗
2023-03-07 07:25:50
maize老师:回复正兴理容椅配件厂3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 这个你们是一般纳税人么?你们7月有交7月的税么
2023-03-07 07:40:05
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 侬侬 发表的提问:
第四季度计提增值税,当时计提的借:应交增值税一转出未交增值税,贷:应交税费_未交增值税,现在实际扣款发现少扣0.02分,请问分录该怎么做?
将少扣的0.02元转营业外收入平账
268楼
2023-03-07 07:16:15
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侬侬:回复江老师 就借:应交税费-未交增值税0.02贷:营业外收入0.02是吗?
2023-03-07 07:45:57
江老师:回复侬侬上述分录完全正确,是这样的结平科目处理
2023-03-07 07:58:29
侬侬:回复江老师 谢谢
2023-03-07 08:11:43
江老师:回复侬侬有不明白的问题再咨询
2023-03-07 08:41:16
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 丽霞 发表的提问:
应交增值税怎样计提,分录怎样写?附加和税金怎样计提,分录怎样写
增值税借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税 附加税借税金及附加贷应交税费-城建税/地方教育/教育附加
269楼
2023-03-07 07:23:48
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答疑郭老师:回复丽霞这个是一般纳税人的
2023-03-07 07:53:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 遥望星空p 发表的提问:
小规模计提税金 交纳税金,分录对不对计提:借应交税费-增值税 销项贷 应交税费-未交增值税缴纳 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
你好,是不对的 正确的应当是 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款等科目
270楼
2023-03-07 07:50:59
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遥望星空p:回复邹老师 老师,确认了收入 就有增值税,计提和缴纳不是都有分录吗?
2023-03-07 08:01:36
邹老师:回复遥望星空p你好,小规模纳税人是没有增值税计提的说法的
2023-03-07 08:12:00
回复遥望星空p老师,小规模每季度前两个月都不计提增值税么?
2023-03-07 08:22:09
遥望星空p:回复邹老师 谢谢老师,才知道 小规模不计提税金 那八月和九月都有收入并且开了发票,税金在10月按季缴纳 ,直接在报表上填不含税收入和税额就可以了?
2023-03-07 08:32:15
邹老师:回复遥望星空p你好,是做收入与增值税的分离 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 是这样做分录,发生计入贷方,缴纳计入借方,而不需要另外去计提的
2023-03-07 08:44:47
遥望星空p:回复邹老师 请问,老师,小规模的工资需要计提吗?分录和一般纳税人有何不同?
2023-03-07 09:13:22
邹老师:回复遥望星空p你好,是需要计提,分录是一致的,并不会因为是小规模而与一般纳税人不同的
2023-03-07 09:36:25

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