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计提本月应交增值税会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 今生缘 发表的提问:
应交税费一应交增值税(留抵税款)月未会计分录怎么出
您好,结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-进项。 应交税费-应交增值税-转出未交增值税,这个科目的借方余额,就是留抵税款了。
121楼
2023-01-05 09:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
我公司是个体户,只做内帐。我们九月开来,九月缴纳增值税时分录是借:营业税金及附加 贷:银行存款 十月老板要我计提增值税中,计提分录:借:营业税金入附加 贷:应交税费-应交增值税 请问,计提分录对吗?
你好,内帐可以这样做计提分录
122楼
2023-01-06 09:04:48
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果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 微笑 吕家传膏药代理 发表的提问:
前任会计2018年12月份末没有作“借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 ”这一会计分录,以前他是在次月交税时做“借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款”,我2019年1月份交2018年12月份的增值税是该怎么作分录?
您在2019年1月份可以补做这笔分录,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
123楼
2023-01-06 09:21:10
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,10月份交9月份增值税的时候会计分录借:应交税费-应交增值税-未交增值税还是借:应交税费-未交增值税呢
您好 借:应交税费-未交增值税
124楼
2023-01-06 09:31:04
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 乐观的缘分 发表的提问:
老师你好,房地产预交增值税和预交土地增值税计提当月要怎么做?当月要结转吗?会计分录不会做
你好,借 税金及附加贷应交税费 借应交税费贷银行存款
125楼
2023-01-06 09:41:59
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乐观的缘分:回复玲老师 老师那当月未交,要怎么做会计分录
2023-01-06 10:09:57
玲老师:回复乐观的缘分借应交税费,预交增值税贷银行存款
2023-01-06 10:39:27
玲老师:回复乐观的缘分借 税金及附加贷应交税费 借应交税费贷银行存款
2023-01-06 11:00:30
乐观的缘分:回复玲老师 不用写,借:应交税费—应交增值税(未交增值税转出) 贷应交税费—未交增值税
2023-01-06 11:13:50
玲老师:回复乐观的缘分你好预交时不用的。
2023-01-06 11:33:05
乐观的缘分:回复玲老师 老师我们是房地产开发企业,这个预交的税款都要放在税金及附加吗?
2023-01-06 11:43:43
玲老师:回复乐观的缘分增值税不记这个科目附加税计税金及附加
2023-01-06 12:09:21
乐观的缘分:回复玲老师 那预交增值税不用计提吗?老师?
2023-01-06 12:27:58
玲老师:回复乐观的缘分月底计算预缴税款时   借:应交税费—应交增值税   贷:应交税费—未交增值税   2、 次月实际预交时   借:应交税费 贷:银行存款
2023-01-06 12:48:26
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 健忘的花瓣 发表的提问:
计提下月增值税的会计分录?
你好 下月还没有发生不计提 的  
126楼
2023-01-08 11:07:52
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健忘的花瓣:回复玲老师 你这不是废话吗
2023-01-08 11:24:12
玲老师:回复健忘的花瓣你好 下个月没有发生的业务咋计提?蒙吗 ?  咱俩谁废话呢  ? 发生了当月才计提 的, 下个月是交增值税 
2023-01-08 11:39:36
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 暖暖 发表的提问:
老师公司预交增值税这月用了部分还剩,那应交增值税的会计分录?
你好,预交增值税这月用了部分还剩结转,借应交税费--未交增值税,贷应交税费--预交增值税,下个月抵
127楼
2023-01-08 11:31:45
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暖暖:回复庄老师 老师如果我之前都是放在已交增值税金额,没有在预交里面放,那后面应该如何做?
2023-01-08 11:50:17
庄老师:回复暖暖你好,以前放在已交增值税也可以,不用处理了
2023-01-08 12:16:04
暖暖:回复庄老师 我是全部放了,这样不是和税务局应交增值税余额对不上?税务报表金额用了就会减少,而我应交增值税借方金额大,就是没有做处理?应该如何做?没明白老师第一个分录?
2023-01-08 12:41:29
庄老师:回复暖暖你好,第一个分录是预缴时,借应交税费--预交增值税,贷银行存款,回机构所在地申报时结转抵扣,借应交税费--未交增值税,贷应交税费--预交增值税
2023-01-08 13:06:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ Eternal memory 发表的提问:
结转本月未交的增值税会计分录怎么写
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
128楼
2023-01-08 11:53:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ Lu丽容 发表的提问:
计提下月应交增值税及企业所得税怎么做分录?
你好,增值税不需要计提 所得税 借;所得税费用 贷;应交税费——企业所得税
129楼
2023-01-09 08:27:31
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Lu丽容:回复邹老师 本月应交增值税100.58元,下月扣款的,不用做一笔计提吗?
2023-01-09 08:42:44
邹老师:回复Lu丽容增值税是通过贷方反应发生,借方反应缴纳,不需要计提 的
2023-01-09 09:12:00
Lu丽容:回复邹老师 在哪里看借方和贷方?
2023-01-09 09:23:06
邹老师:回复Lu丽容应交税费——应交增值税
2023-01-09 09:43:41
Lu丽容:回复邹老师 那平时讲的期末结转是指什么呢?
2023-01-09 10:11:48
邹老师:回复Lu丽容通常是把有关余额结转到下一年
2023-01-09 10:23:42
洋洋老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 0.22w
引用 @ 小丸纸 发表的提问:
关于加计抵减如何账务处理 上月末结转增值税 借:应交税费-应交增值-销项 5000 贷:应交税费-应交增值-进项 3000 应交税费-未交增值税 2000 由于享受加计抵减10%政策 加计抵减进项上月还有留底 上月未交增值税2000是不用交税的 本月会计分录如何做?
你好同学,加计抵减借应交税费-应交增值税-进项税加计扣除 贷其他收益 上月留抵抵减本月应交的不用做会录
130楼
2023-01-09 08:44:34
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小丸纸:回复洋洋老师 你好老师 本月如果不做分录 上月末结转的未交增值税在贷方 不平
2023-01-09 09:05:00
洋洋老师:回复小丸纸你好同学,你上月留抵的金额放在哪里,进项税吗
2023-01-09 09:27:06
小丸纸:回复洋洋老师 加计抵减留底的金额没有做分录 只是在抵扣的时候才做了分录
2023-01-09 09:54:12
洋洋老师:回复小丸纸加计抵减是这样处理的,在抵扣时才能看到。如果本月不需要交增值税,未交增值税应该为0
2023-01-09 10:23:04
小丸纸:回复洋洋老师 那我上个月结转完增值税 是少做了一笔分录嘛? 那现在上个月的未交增值税在贷方如何处理?
2023-01-09 10:42:55
洋洋老师:回复小丸纸你如果上个月不用交税,要把加计抵扣的金额与未交增值税结转。 借应交税费-应交增值税-进项税加计扣除  贷其他收益 借应交税费-未交增值税  借应交税费-应交增值税-进项税加计扣除
2023-01-09 10:54:00
小丸纸:回复洋洋老师 结转在这个月可以吗? 其他收益和营业外收入有什么区别 用营业外可以吗?
2023-01-09 11:18:29
洋洋老师:回复小丸纸可以结转在这个月,其他收益是采用企业会计准则核算的会计科目,如果釆用小企业会计准则核算的可以用营业外收入科目
2023-01-09 11:35:30
小丸纸:回复洋洋老师 正常情况上面那两笔分录应该是结转在上个月的是吗? 这个月做的时候把这两笔做在结转进销项后面跟着就结转是吗?
2023-01-09 11:51:13
洋洋老师:回复小丸纸是的,一般都是按月结转
2023-01-09 12:14:58
小丸纸:回复洋洋老师 老师两笔结转摘要如何写?
2023-01-09 12:33:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 别跑~~~~喵 发表的提问:
为什么11月计算本月应交增值税的摘要是,结转11月未交增值税?为什么分录是借:应交税费,应交增值税,转出未交增值税。贷:应交税费,未交增值税?这个分录也不太理解?
你好,这个就是增值税核算对结转未交增值税分录的规定
131楼
2023-01-09 08:49:50
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人,每个月交的增值税怎么做会计分录,怎么计提
您好,交税时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,计提时,借;现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
132楼
2023-01-09 09:15:17
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 宁静致远 发表的提问:
缴纳上月应交增值税的会计分录怎么做?
您好 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
133楼
2023-01-09 09:35:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 完美的蜗牛 发表的提问:
每个月的应交增值税该怎么做会计分录
你好,是小规模还是一般纳税人缴纳增值税?
134楼
2023-01-10 08:45:38
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职称:
解题: 
引用 @ 有理 发表的提问:
上期有留抵的增值税235.86 分录 借:应交税费-增-转出未交增值税 贷:应交税费-增-进项 借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增-转出未交增值税 上期有待认证进项这个月认证了分录 这个月做借应交税费-增-进项 贷:应交税费-增-待认证进项245.56本月税控盘减免分录 借应交税费-增-减免税款480 贷管理费用-办公费 本月进项28797.82销项89903.46 本月计提增值税怎么做
借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(减免税款) 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税
135楼
2023-01-10 09:01:38
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有理:回复 上个月留抵的235.86怎么做
2023-01-10 09:24:06
有理:回复 上期留抵235.86 本月销项89903.46进项28797.28 减免480 计提增值税分录怎么做
2023-01-10 09:38:05

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