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计提本月应交增值税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 哎呦呦 发表的提问:
上个月计提增值税和附加税了,这个月把税交了,分录怎么做是借应交税费未交增值税还是借应交税费应交增值税销项税?
你好 借;应交税费——未交增值税 ——附加税 贷;银行存款
166楼
2023-02-01 08:53:59
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哎呦呦:回复邹老师 老师附加税也计提了,也是一样借:营业税金及附加,对吗
2023-02-01 09:24:31
邹老师:回复哎呦呦你好,附加税计提是通过税金及附加借方核算,贷方计入应交税费——附加税
2023-02-01 09:50:03
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 舒适的早晨 发表的提问:
计提当月增值税,借:应交税金-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税,下月缴纳,借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款 这个分录对吗?
借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 第一个那个是三级科目。
167楼
2023-02-02 08:12:18
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舒适的早晨:回复方老师 是的,到月底转出未交增值税在借方正确吗
2023-02-02 08:25:04
方老师:回复舒适的早晨正确的。
2023-02-02 08:43:09
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 伶俐的猎豹 发表的提问:
2018年6月份,甲公司当月发生销项税额合计2618 00元,进项税额转出合计39100元,增值税进项 税额合计278950元。 (1)计算当月应交增值税; (2)编制当月交纳增值税10000元的会计分录; (3)月末转出未交增值税的会计分录。
您好 当月应交增值税=261800-(278950-39100)=21950 借:应交税费——已交税金 10000 贷:银行存款 10000 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 21950 贷:应交税费——未交增值税 21950
168楼
2023-02-02 08:23:02
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
都说个体工商户当月不用计提增值税,那如果九月不计提增值税,十月缴纳九月的增值税3000元应如何写会计分录呢?
您好!你要计提的啊。计提才能更清晰准确了。
169楼
2023-02-02 08:50:59
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一笑而过:回复宋生老师 老师,我在会计学堂问了内帐需不需要月末计提,其他老师说不需要计提的,其他老师说增值税在内帐中只有在实际缴纳时才做帐的。 那请问老师,我9月没有计提增值税,10月缴纳增值税应如何做分录呢?
2023-02-02 09:06:18
宋生老师:回复一笑而过您好!内帐你可以不用计提。但是外帐需要计提。 你可以直接借税金及附加-增值税 贷银行存款
2023-02-02 09:17:17
一笑而过:回复宋生老师 老师,我公司用的是用友财务软件,分录这么写可以吗?借:营业税金及附加-增值税 贷:银行存款 请问老师,目前还有营业税金及附加-增值税这个科目吗?
2023-02-02 09:42:57
宋生老师:回复一笑而过您好!可以的。你自己加上去
2023-02-02 10:07:43
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 卓小月? 发表的提问:
本月增值税销项28503.49. 减免税额480。进项937257.2.应交税费的会计分录怎么做?
你好 月末做结转 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转减免税费 借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 把留抵的进项税在转出未交增值税借方放着代表留抵即可
170楼
2023-02-05 10:04:25
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卓小月?:回复meizi老师 结转进账,摘要就这么写吗
2023-02-05 10:32:14
meizi老师:回复卓小月?你好 嗯 是的 结转进项税 结转销项税等
2023-02-05 11:00:48
卓小月?:回复meizi老师 缴纳增值税时的会计分录是怎样的?
2023-02-05 11:22:51
meizi老师:回复卓小月?你好 你现在进项税大于销项税不涉及缴纳的哦 。 你要销项税大于进项税才缴纳的。 缴纳借应交税费-未交增值税贷银行存款
2023-02-05 11:34:48
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 茫茫 发表的提问:
老师,本月缴纳增值税,做会计分录 借 应交税费-增值税-已交税金 贷 银行存款 月末要不要转入应交税费-增值税-未交增值税,结平已交税金 借 应交税金-增值税-未交增值税 贷 应交税金--已交税金
月末做结转这个账务处理可以。将已交增值税转到未交增值税科目。
171楼
2023-02-05 10:09:40
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 常吕珍 发表的提问:
#提问#老师,麻烦帮我看看我的会计分录对不对。 (1)今天代开发票25500(含税),增值税是742.72元,公账已扣增值税,会计分录: 借:应交税费-应交增值税742.72 贷:银行存款742.72 (2)对方给我们打款是25500,会计分录: 借:银行存款25500 贷:主营业务收入24757.28 应交税费-应交增值税742.72
你好 ,嗯额,就是这样写的呢,正确
172楼
2023-02-05 10:39:00
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常吕珍:回复王晶老师 好的,谢谢老师
2023-02-05 10:58:27
王晶老师:回复常吕珍嗯额,不用客气的哒
2023-02-05 11:20:23
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ ●︿●小英 发表的提问:
去年12月提前确认收入,未开票收入计提税金 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金-增值税-销项税 应交税金--城建税 应交税金--印花税 本月发现计提金额错了,怎么调整啊?会计分录怎么做
金额多了还是少了的,
173楼
2023-02-06 07:39:27
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●︿●小英:回复郭老师 多了
2023-02-06 08:03:22
●︿●小英:回复郭老师 老师能不能把多了,少了,两种情况的分录都给我解答一下,谢谢
2023-02-06 08:18:17
郭老师:回复●︿●小英借应交税费贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配 少做了上面做相反分录
2023-02-06 08:34:39
●︿●小英:回复郭老师 我上面计提的分录是对的吧
2023-02-06 08:54:43
郭老师:回复●︿●小英销项不需要计提到税金及附加 其他的可以 你是一般纳税人的吗
2023-02-06 09:05:09
●︿●小英:回复郭老师 是一般纳税人
2023-02-06 09:34:59
●︿●小英:回复郭老师 销项不计提到税金及附加?那应该计提到哪个科目?
2023-02-06 09:55:03
郭老师:回复●︿●小英借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 这个就是结转需要交的增值税
2023-02-06 10:20:33
●︿●小英:回复郭老师 好的,谢谢,理解了
2023-02-06 10:39:21
郭老师:回复●︿●小英不用客气的,
2023-02-06 10:55:52
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ gyeommi 发表的提问:
假设本月销项税额是20000,然后上月有留抵税额500,那么做计提增值税的分录是不是应该, 借:应交税费-转出未交增值税 19500 贷:应交税费-未交增值税 19500
你留底进项税是在什么科目里面的
174楼
2023-02-06 07:59:31
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gyeommi:回复辜老师 在应交税费-转出未交增值税里,本月没有抵扣进项税额
2023-02-06 08:16:44
辜老师:回复gyeommi那你就是这样结转的额
2023-02-06 08:45:59
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ riverhouse 发表的提问:
上月进项税余额是500,本月要交销项税400,当月的会计分录是不是 借:应交税费-应交增值税(销项税)400 贷:应交税费-未交增值税 400 借:应交税费 -未交增值税 400 贷:应交税费-应交增值税(进项税)400
你的销项是900,需要交税400?
175楼
2023-02-06 08:22:35
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riverhouse:回复答疑郭老师 不是,是上月就有未抵扣的进项税500,本月销售要交销项税400
2023-02-06 08:39:05
riverhouse:回复答疑郭老师 实际就是本月销项跟进账抵扣完后,不用交税,还就有100进项可下次抵扣,月末分录要怎么做
2023-02-06 08:54:38
答疑郭老师:回复riverhouse进项500销项400? 借应交税费-应交增值税-销项400贷应交税费-应交增值税-转出未交400 就做着一个分录
2023-02-06 09:12:48
riverhouse:回复答疑郭老师 可是上个月那500我没有转到未交,还是放在进账税那里,那我是不是需要补一个将400进项税转到转出未交增值税
2023-02-06 09:30:00
答疑郭老师:回复riverhouse是的
2023-02-06 09:51:26
riverhouse:回复答疑郭老师 那当月的分录就应该是 借应交税费-应交增值税-销项400贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税400 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税400贷:应交税费-应交增值税-进项400 是吗?
2023-02-06 10:19:26
答疑郭老师:回复riverhouse进项是500后面的金额不对
2023-02-06 10:45:11
riverhouse:回复答疑郭老师 如果后面是500的话,那我是不是需要再做一个分录借:应交税金-未交增值税100 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 100
2023-02-06 10:59:59
答疑郭老师:回复riverhouse不用
2023-02-06 11:21:57
riverhouse:回复答疑郭老师 那是在我的销项大于进账,需要交税的那个月份才将转出未交增值税余额结转到未交增值税?
2023-02-06 11:44:07
答疑郭老师:回复riverhouse对的
2023-02-06 12:08:49
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 发表的提问:
上月销售简易计产品贷:其他业务收入40000 元、 应交税费-简易计税2000元,借其他应收款42000 。 本月应交增值税2000元,未做分录,银行交增值税2000元。分录借应交税费-未交增值税2000 贷银行存款2000 ,请问上月就交增值税2000元在本月补做分录要怎么做?
借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
176楼
2023-02-06 08:47:59
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笑口常开老师
职称:中级会计师,经济师
4.96
解题: 0.31w
引用 @ 发表的提问:
上月销售简易计产品借:其他业务收入40000 元、 应交税费-简易计税2000元,贷其他应收款42000 。 本月应交增值税2000元,未做分录,银行交增值税2000元。分录借应交税费-未交增值税2000 贷银行存款2000 ,请问上月就交增值税2000元在本月补做分录要怎么做?
贷:主营业务收入 应交税金--销项税500 然后做结转借 应缴税金--销项税 500 贷 应缴税金--未交增值税 然后你下个月交的时候就是借 应缴税金--未交增值税 贷 银行存款
177楼
2023-02-07 07:28:24
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浅:回复笑口常开老师 ????没看懂你的
2023-02-07 08:07:28
浅:回复笑口常开老师 不是主营产品,老师是不是回错了人?
2023-02-07 08:28:17
笑口常开老师:回复抱歉,实操的问题改请你在会计问里实操答疑模块提问下把,不小心接错题目了。实操答疑老师会帮您详细解答,非常抱歉
2023-02-07 08:49:03
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 谢老师 发表的提问:
上月销售简易计产品借:其他业务收入40000 元、 应交税费-简易计税2000元,贷其他应收款42000 。 本月应交增值税2000元,未做分录,银行交增值税2000元。分录借应交税费-未交增值税2000 贷银行存款2000 ,请问上月就交增值税2000元在本月补做分录要怎么做?
你好 你 分录做错了 是借 其他应收款42000 贷 其他业务收入40000 元、 应交税费-简易计税2000元 你再把这个简易计税做个分录 借 应交 税费 简易计税 2000 贷 应交税费 未交增值税2000
178楼
2023-02-07 07:48:42
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 【天☞888☜天】 发表的提问:
老师,这样计提增值税借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这个分录正确吗?应该怎么做这个分录?
你好,是一般纳税人结转未交增值税吗?
179楼
2023-02-07 07:54:22
全部回复
【天☞888☜天】:回复邹老师 是的
2023-02-07 08:13:52
邹老师:回复【天☞888☜天】你好,一般纳税人结转未交增值税是这样做分录 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
2023-02-07 08:35:29
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 2333333 发表的提问:
新建帐两个月,每月增值税都有计提,为什么交税后应交税费会出现负数?而负数的金额刚好是增值税计提的金额。计提时借:应交税费一应交增值税(转出未交) 贷:应交税费-未交增值税
你要先做一笔,借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税
180楼
2023-02-07 08:23:10
全部回复
2333333:回复辜老师 我是做内帐的,也要做这个分录吗
2023-02-07 08:48:16
2333333:回复辜老师 你上面是贷:两种税费吗?
2023-02-07 09:18:16
辜老师:回复2333333都是应交税费——应交增值税科目的内部结转,内账也要做这个分录的
2023-02-07 09:43:19
2333333:回复辜老师 销项、进项的金额还要转平吗?
2023-02-07 10:02:17
辜老师:回复2333333要把销项、进项转到转出未交增值税,然后,再把转出未交增值税转入未交增值税
2023-02-07 10:28:44
2333333:回复辜老师 做完第一分录,上面这个是第二个
2023-02-07 10:39:37
辜老师:回复2333333是的,先做,借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 然后,借:应交税费一应交增值税(转出未交) 贷:应交税费-未交增值税 实际缴纳时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-02-07 10:59:22

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