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如果会计付钱付多了怎么处理
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肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
对方开过来的发票,多了几块钱,要怎么处理,如果少开几块钱又要怎么处理啊
发票金额大于付款金额以实际付款金额记账,发票金额小于付款金额,以发票金额入账,小额差异计入管理费用或营业外支出。
16楼
2022-12-05 12:42:55
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仰望星空:回复肖老师 老师那里面的税额需要调整吗
2022-12-05 13:11:47
肖老师:回复仰望星空普票的话不用调整。
2022-12-05 13:33:32
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 超帅的奇迹 发表的提问:
老师,以前会计都是按票做账,客户很多都是预付款付了要求开票,这种情况如果年度跨期的时候怎么处理呢
您好 收到款的时候先计入预收账款 后期开具发票冲减预付账款
17楼
2022-12-05 13:55:42
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超帅的奇迹:回复bamboo老师 收到预付账款的时候就已经开票了,增值税肯定交,所得税可以不确认收入吧。。这个跨期时候怎么处理
2022-12-05 14:20:13
bamboo老师:回复超帅的奇迹您开具发票的时候分录怎么写的?申报表怎么填的?
2022-12-05 14:30:20
超帅的奇迹:回复bamboo老师 一般是技术服务费会预付提前开,产品如果提前按合同开。增值税正常交税,最近听学堂老师说收入应该按发货,我在想跨期,税务会比对利润表营业收入和开票金额吗??
2022-12-05 14:54:19
bamboo老师:回复超帅的奇迹税务会比对利润表营业收入和开票金额 而且您季度申报的时候怎么填的营业收入金额
2022-12-05 15:17:35
超帅的奇迹:回复bamboo老师 如果按发货,不确认收入,填的肯定比开票少啊。那老师意思尽量开票了就确认收入??遇到年度跨期只能暂估了,暂估跨期如何处理呢?
2022-12-05 15:41:47
bamboo老师:回复超帅的奇迹如果您季度申报所得税的时候填的收入比开票少 那现在跨期一样的处理啊
2022-12-05 15:55:01
超帅的奇迹:回复bamboo老师 原材料成本暂估呢?跨期如何处理。这个和汇算没关系吧
2022-12-05 16:21:48
bamboo老师:回复超帅的奇迹请问原材料有没有领用?
2022-12-05 16:36:10
超帅的奇迹:回复bamboo老师 领用了
2022-12-05 16:57:22
bamboo老师:回复超帅的奇迹领用后生成产品后销售了么
2022-12-05 17:15:53
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 热心的小鸽子 发表的提问:
如果这个月采购货物没销售完,但是已付款,那这个多付的钱怎么处理,转做库存商品吗
你好 借 预付 贷银行 
18楼
2022-12-05 15:25:02
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ xneopw 发表的提问:
老师问一下,如果支付宝提钱基本户要怎么处理?
借:银行存款 贷:其他货币资金
19楼
2022-12-05 16:25:28
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xneopw:回复佟老师 我公司是这样的,旗舰店支付宝之前都是提一般户的,现在考虑把一般户销了,直接提基本户,要怎样做账的,以前没接触过电商
2022-12-05 16:37:44
佟老师:回复xneopw你是要把一般户的钱转到基本户吗
2022-12-05 16:51:36
xneopw:回复佟老师 不是,一般户销了,之前没做账,现在是支付宝直接转基本户
2022-12-05 17:12:24
佟老师:回复xneopw那你销售后到支付宝的账户里的分录做了吗
2022-12-05 17:41:33
xneopw:回复佟老师 都没有,现在要怎样做?
2022-12-05 17:53:38
佟老师:回复xneopw那你销货时, 2、借:其他货币资金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:银行 贷:其他货币资金
2022-12-05 18:10:58
xneopw:回复佟老师 那是说,我所有销货都要开票?
2022-12-05 18:35:53
佟老师:回复xneopw不用开票啊,开不开票销售都应该这样处理
2022-12-05 18:58:56
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ coco 发表的提问:
对方开过来的专用发票,多了几块钱,要怎么处理?如果少开几块钱又要怎么处理?
你好 发票金额大于付款金额 按照付款金额入账 发票金额少于付款金额 按照发票金额入账 多付的款项结转计入营业外支出科目
20楼
2022-12-05 17:32:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 耶路 发表的提问:
如果遇到一些没开发票的费用,钱已经付了,怎么做账务处理
您好!用收据先入账了。
21楼
2022-12-05 17:49:33
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耶路:回复宋生老师 如果以后没发票怎么办
2022-12-05 18:02:43
宋生老师:回复耶路你好!汇算清缴再调增。
2022-12-05 18:12:57
耶路:回复宋生老师 汇算清缴需要所有凭证拿到税局给人家一一审核吗?
2022-12-05 18:37:02
宋生老师:回复耶路你好!不是的。你只要做汇算清缴的表格就可以了
2022-12-05 18:56:18
耶路:回复宋生老师 这个表格在哪做,另外做好以后谁来审核,怎么知道我做的真实不真实
2022-12-05 19:09:49
宋生老师:回复耶路你好!一般税局网站上面可以下载。税局审核
2022-12-05 19:29:59
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 安逸 发表的提问:
支付的税款钱如何处理 记什么会计科目
借方应交税费-应交增值税贷方银行
22楼
2022-12-05 18:12:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 忆艺园 发表的提问:
公司多给个人付了钱,要不回来了,可以从会计那边打到公司账上吗?账务要怎么处理?
你好,付给谁就由谁退回的
23楼
2022-12-05 18:34:58
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萦萦老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 骐骐 发表的提问:
如果应付账款科目余额还剩一些几角几分钱,没付出去,又没有往来了,想处理掉,怎么处理,借应付账款,贷营业外收入吗
您好,是的,如果可以不偿付的应付以及其他应付,可以计入营业外收入。
24楼
2022-12-06 11:48:15
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骐骐:回复萦萦老师 那要是多付了几分钱了
2022-12-06 12:16:08
萦萦老师:回复骐骐您好,可以追究责任的话,补回来就行了。
2022-12-06 12:33:56
骐骐:回复萦萦老师 几分钱,肯定不追责啊
2022-12-06 12:53:54
骐骐:回复萦萦老师 只是想账务处理掉
2022-12-06 13:14:58
萦萦老师:回复骐骐您好,那您就转到营业外支出把,主要金额也不大。
2022-12-06 13:27:53
骐骐:回复萦萦老师 可不可以多付或少付的用红字或蓝字冲回呢,因为这是购买原材料的货款,借原材料,贷应付账款,然后红字或蓝字
2022-12-06 13:52:18
萦萦老师:回复骐骐您好,您购买原材料肯定是开票了的,需要按开票的金额来做。
2022-12-06 14:13:36
骐骐:回复萦萦老师 就是可能票多开了几分或者少开了几分这种情况,付款又按照实际付的这种啊
2022-12-06 14:36:30
萦萦老师:回复骐骐您好,如果是这样的话,入账按票,付款和入账的差额先挂往来科目,期末的时候一起调整入损益。
2022-12-06 15:03:24
骐骐:回复萦萦老师 发票开了就挂账了,款也付了,现在没供应往来了,现在科目余额剩了几分几角的样子要处理掉,到底怎么挂
2022-12-06 15:27:15
萦萦老师:回复骐骐您好,我已经说的很明确了,您的采购价值要按开票的金额来,如果是少付了几分钱,您可以做到您的营业外收入中去,当成您的利的;如果是多付了,无法收回,您可以当成您的损失,计入到营业外支出中去。 刚才让您挂往来,是因为如果您单位不止一次这样的情况,您可以通过往来先转,年底在调到营业外收支中去。
2022-12-06 15:54:23
骐骐:回复萦萦老师 比如,多付,借其他应收,贷应付,借营业外支出,贷其他应收
2022-12-06 16:09:45
萦萦老师:回复骐骐您好, 如果您是想年底一次调整的话;多付的:借:其他应收(差额) 应付账款 贷:银行存款 年底:借:营业外支出 贷:其他应收
2022-12-06 16:32:18
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ lklklkkk 发表的提问:
像一些先付钱后开发票的费用,付钱的时候挂预付,来票冲预付,但是如果没开票要怎么处理呢
你好!如果你确定不能收到票了,就用收据或者送货单入账冲减
25楼
2022-12-06 11:56:26
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 玉米 发表的提问:
上午好老师,麻烦问一下工会经费付多了账务得怎么处理?银行付的比计提的数多了?8到12月份如果不够低怎么办?挂什么科目,是银行付的多了,计提的正常,正常付完工会经费,得做工会系统账务处理,借:银行,贷:应付上级工会经费。剩余付多的这部分金额得怎么做?不让做其他预收账款。是不是得做贷方其他应收账款?
你好 可以冲减做计提的就可以了。
26楼
2022-12-06 12:03:25
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玉米:回复答疑苏老师 不能冲减计提的工会经费,现在是银行付多了,跟冲减计提工会经费没有关系吧?工会经费计提数是正常的,冲减工会经费,费用不就减少了么?
2022-12-06 12:34:30
答疑苏老师:回复玉米你好 那就是同学说的贷方是其他应收款就可以了,老师以为银行付少了。
2022-12-06 12:49:11
玉米:回复答疑苏老师 例如工会经费计提90元,银行支付100元。工会系统做账是借:银行100,贷:应付上级工会经费90元,多付的10做什么科目?其他预收账款科目,工会系统账务不让这么做
2022-12-06 13:16:20
玉米:回复答疑苏老师 例如工会经费计提90元,银行支付100元。工会系统做账是借:银行100,贷:应付上级工会经费90元,多付的10做什么科目?其他预收账款科目,工会系统账务不让这么做
2022-12-06 13:32:59
答疑苏老师:回复玉米你好 银行支付不是应该贷 银行存款吗?
2022-12-06 14:02:35
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 阳光的店员 发表的提问:
老师请问一下,如果其它应付款时间挂太久了,也没钱还这种怎么处理
你好,你的意思是你们不支付吗?如果不支付的话,借其他应付款贷营业外收入。
27楼
2022-12-06 12:29:07
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阳光的店员:回复郭老师 对,就是没钱还,但是公司也还在,还是说一直挂着
2022-12-06 12:51:22
郭老师:回复阳光的店员一直挂着帐就可以的,有余额可以。
2022-12-06 13:05:05
阳光的店员:回复郭老师 挂几年都不影响哈,除非公司注销,再转营业外收入
2022-12-06 13:22:29
郭老师:回复阳光的店员对的是的,这个不影响的。
2022-12-06 13:32:38
阳光的店员:回复郭老师 好的,谢谢老师
2022-12-06 13:57:26
郭老师:回复阳光的店员不要客气,工作愉快。
2022-12-06 14:17:46
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 凤儿 发表的提问:
销售收入100元,客户付款付了120元,开票金额是100元,多20元怎么账户处理呀!这个款如果退给客户又怎么处理
你好 借方 银行120贷方应收账款100 其他应付款20 借方其他应付款20贷方银行
28楼
2022-12-06 12:39:59
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
别人用我的会计证办理了税务登记证需要付我费用吗?如果需要大概是多少钱,
您好,办理税务登记证是不需要费用的
29楼
2022-12-07 11:49:41
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 加油 发表的提问:
会计分录按合同,款没付,借主营成本,贷应付,但是发票没给,如果后期发票又到了,怎么处理
你好 后期发票又到了,需要把之前的分录红冲,然后根据发票再做上述分录
30楼
2022-12-07 12:10:11
全部回复
加油:回复邹老师 还有其他方法么
2022-12-07 12:27:03
邹老师:回复加油你好,只能是这样处理,没有其他办法的
2022-12-07 12:52:07

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