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如果会计付钱付多了怎么处理
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 凤儿 发表的提问:
销售收入100元,客户付款付了120元,开票金额是100元,多20元怎么账户处理呀!这个款如果退给客户又怎么处理
你好 借方 银行120贷方应收账款100 其他应付款20 借方其他应付款20贷方银行
46楼
2022-12-12 10:35:49
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 左岸 发表的提问:
如果公司付给个人款项较多,又是必须付的款项,我该怎么处理
您好!这个要看具体是什么原因要付款了
47楼
2022-12-12 10:57:13
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左岸:回复宋生老师 是个人的运费 所以没办法开票 老师 怎么办
2022-12-12 11:26:09
宋生老师:回复左岸你好!这个不建议你入账。没有又不开发票,又能入账,还能不被查交税的方法
2022-12-12 11:55:09
左岸:回复宋生老师 那银行对不起来啊 老师
2022-12-12 12:17:31
宋生老师:回复左岸您好!你是说公司对公付?
2022-12-12 12:32:13
左岸:回复宋生老师 是的 老师 对不起来 怎么办呢 麻烦你解答 谢谢
2022-12-12 12:50:45
宋生老师:回复左岸你好!是这样,如果你是对公付的,你可以做进去,没有发票也可以先做,汇算清缴再调增
2022-12-12 13:04:12
左岸:回复宋生老师 如果调增那样这一块就全部是利润了 企业就要交很大一块税了 老师
2022-12-12 13:15:13
宋生老师:回复左岸你好!是的,这个没办法,没有发票就是这样
2022-12-12 13:39:26
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 不负时光 发表的提问:
客户多付我一分钱。怎么处理?
同学,你好,计入营业外收入
48楼
2022-12-12 11:23:05
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不负时光:回复小叶老师 老师,能否给我分录
2022-12-12 11:37:55
小叶老师:回复不负时光借银行存款0.01,贷营业外收入0.01
2022-12-12 11:48:18
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 浅笑 发表的提问:
咨询下,一,购入商品,入库挂应付。二,报销,充应付。三实际上有部分是替别人买的,别人又把钱付了,这个如果冲库存,计现金。但应付又多了这个咋处理,有点晕
你好  你这个是要分别来做分录还是什么情况 ;   你这个是没有付款  后面又是个人垫付了在 来报销吗 
49楼
2022-12-12 11:29:59
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浅笑:回复meizi老师 A买的商品含B的部分商品
2022-12-12 12:07:41
meizi老师:回复浅笑 你好   你一个一个业务描述下  业务内容;      不然我怕回复错误了。     1 借库存商品 贷应付账款  2;   报销充应付是什么情况  
2022-12-12 12:36:51
浅笑:回复meizi老师 我想明白了,直接冲库存,就当B买的商品,就是一个业务,谢谢
2022-12-12 13:05:11
meizi老师:回复浅笑 你好   好的。   那我就不回复你了  ;   你想明白了 就好 
2022-12-12 13:16:15
浅笑:回复meizi老师 嗯,刚才晕了
2022-12-12 13:40:21
meizi老师:回复浅笑 好的;  没事 有的时候多想想 就能想通的; 
2022-12-12 14:09:53
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 田盾公司 发表的提问:
原来进货时是向老板借钱付的货款(其他应付款),公司现在想注销,可如果还老板钱的话,现金账上又没有那么多钱,这怎么办呢?现在库存货物又都过期了,想处理掉,卖的钱没有进货时多。
你好,存货卖掉按照实际收到的钱正常入账,卖掉的钱可以还老板,最后其他应付款还是有余额的话,把余额转入营业外收入,作为老板免除的债务处理。
50楼
2022-12-13 10:44:47
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回复田盾公司存货卖掉按照实际收到的钱正常入账,卖掉的钱可以还老板,最后其他应付款还是有余额的话,把余额转入营业外收入,作为老板免除的债务处理。这个免除的债务处理是什么意思
2022-12-13 11:00:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 加载中,,, 发表的提问:
支付宝收的钱,用支付宝付,用支付宝退还购物多付的钱,怎么做账务处理
借;其他应收款 贷;管理费用等科目
51楼
2022-12-13 11:05:29
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加载中,,,:回复邹老师 我是上个月做的收入,这个月才发现是多付的,本月就把这笔钱退还了
2022-12-13 11:22:19
邹老师:回复加载中,,,你好,那冲销收入就是了 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;其他应收款
2022-12-13 11:47:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ min夏目 发表的提问:
公司开通对公支付宝,需要从公司账上支付几块钱到支付宝账户,这个钱计入哪个会计分录呢?认证完了以后,支付宝把支付过去的几块钱打到对公支付宝了,这种情况下怎么如何账务处理呢?
借;其他应收款 贷;银行存款 借;其他应收款——支付宝 贷;其他应收款——对方公司名称
52楼
2022-12-13 11:21:12
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 安逸 发表的提问:
银行账户里钱被资金池归集例如50000金额 归集时会计分录怎么处理 ?归集后付款账务处理是什么 如付5000差旅费?
现金池交易多数是采用委托贷款的法律形式操作的。对于采用委托贷款方式贷给关联方的资金,执行原制度的企业列报为短期借款(相应利息收入列报为投资收益,对应的营业税可以冲减该投资收益);执行新准则的企业列报为其他流动资产(相应利息收入计入其他业务收入,对应的营业税应确认为营业税金及附加)。 在现金池交易中作为净划入资金一方的企业,收到划入的资金应确认为短期借款。
53楼
2022-12-13 11:29:59
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安逸:回复三宝老师 现在是我账上钱被归集走50000  我怎么做分录    
2022-12-13 12:00:03
三宝老师:回复安逸你可以这么做:借:其他流动资产 50000 贷 :银行存款 50000 执行新准则的企业列报为其他流动资产(相应利息收入计入其他业务收入,对应的营业税应确认为营业税金及附加
2022-12-13 12:12:53
安逸:回复三宝老师 50000归集后  我银行账面为0   我又付款5000差旅费   做什么分录
2022-12-13 12:41:08
三宝老师:回复安逸借:管理费用-差旅费 5000 贷:其他流动资产 5000
2022-12-13 12:59:34
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 果果 发表的提问:
请问,工程已结算完毕, 问题一:应收账款还有100元,对方不付了,我应该怎么调账,这100元后续回不来了。 问题二:应付账款还余下0.5分钱未付,后续也不会再付了,怎么处理? 问题三,我司多付3元钱,对方不开票了,我要怎么处理?
你好,1.借:营业外支出或者销售费用 贷:应收账款 2.借:应付 贷:营业外收入 3.汇算清缴调增3
54楼
2022-12-14 10:20:10
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 沛艳 发表的提问:
收票金额比预付款金额多了2分钱,账务如何处理?
同学你好 计入营业外支出
55楼
2022-12-14 10:33:56
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 王大 发表的提问:
如果供应商A 有预付,有应付,怎么处理在对账的时候不会乱?
你好,与对方的付款情况核算,是不是一致,应付,预付两个科目汇总对账
56楼
2022-12-14 10:59:15
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小文老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 啊乐儿 发表的提问:
根据合同法,如果交付的定金超过了主合同额的百分之20的钱应当怎么处理呢
你好! 如果在定金合同中约定了超过上限的定金数额,且定金支付一方亦完成了支付,这时超过部分不发生定金效力。例如,甲乙双方签订100万的买卖合同,双方约定甲方向乙方支付40万的定金,这时,定金数额已经达到合同总额的40%,已经超过法律规定,根据规定超过部分无效,也就是说,40万中包含了20万的定金,根据合同法诚实信用原则,剩余20万虽不能作为定金,但是应当作为甲方支付的货款来认定。
57楼
2022-12-14 11:15:08
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小文老师:回复啊乐儿希望帮到你,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢!
2022-12-14 11:45:26
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 眼角眉梢带笑意~~~ 发表的提问:
报销的时候,出纳多付了几十块钱,这个怎么处理呢?
你好,多付给谁了。
58楼
2022-12-14 11:26:58
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眼角眉梢带笑意~~~:回复月月老师 员工
2022-12-14 11:37:40
眼角眉梢带笑意~~~:回复月月老师 报交通费,多给了36块钱
2022-12-14 11:53:12
月月老师:回复眼角眉梢带笑意~~~你好,计入营业外支出。写个说明
2022-12-14 12:19:46
眼角眉梢带笑意~~~:回复月月老师 让员工再交回来行吗,先计入其他应收
2022-12-14 12:40:28
月月老师:回复眼角眉梢带笑意~~~你好,可以,没问题的。
2022-12-14 13:01:40
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 姚姚 发表的提问:
老师好!实际开票税额比税务申报软件税额多2分钱?多出来的账务怎么处理?如果少了又怎么处理?
您好 可以通过营业外收支科目做账务处理
59楼
2022-12-15 11:29:48
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姚姚:回复bamboo老师 老师,印花税是根据合同价(含税价)来计算是吗?
2022-12-15 11:47:30
bamboo老师:回复姚姚按照税法规定 印花税是根据合同价(含税价)来计算
2022-12-15 12:11:06
姚姚:回复bamboo老师 老师,我们是小规模物业公司,电费是13%税率,水费3%简易征收,停车费9%,如果小规模物业公司开票给业主是否都是按照3%税率计算,不用管这些税率?
2022-12-15 12:38:15
bamboo老师:回复姚姚小规模物业公司开票给业主都是按照3%税率计算,不用管这些税率
2022-12-15 13:07:43
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 娟子 发表的提问:
如果付过款了 但是发票还没收到 怎么处理
你实际货物收到了吗
60楼
2022-12-15 11:38:28
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娟子:回复辜老师 收到了
2022-12-15 12:00:17
辜老师:回复娟子那货物要暂估入库的
2022-12-15 12:26:27

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