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如果会计付钱付多了怎么处理
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ べ妆 发表的提问:
生产成本如果付钱了,还没有取得发票该怎么入成本,或者钱付了,但的确是这批货的成本,人家不开票,该怎么入成本写会计分录
付钱了可以先记预付账款,等收到发票再将发票确认相关成本。 如果不开票付款时直接按付款金额确认成本 ,所得税汇算时将未取得发票的部分进行调增应纳税所得额。
76楼
2022-12-21 08:45:34
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べ妆:回复方老师 人家是不开发票的怎么办?
2022-12-21 09:03:31
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
老师,您好,如果应付账款有借方余额,就是多付了一点款,发票不会再开了,多付了几元钱,这个要怎么冲掉啊,还有贷方余额,发票开多了一点点,但是也不会付款了,这个分别是要怎么冲账呢。
学员你好,一个计入营业外收入,一个计入营业外支出即可
77楼
2022-12-21 09:09:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 木槿 发表的提问:
购原材料,给供应方多付的零星款怎么处理,就几角钱,也不会退回,比如原料是200.5,付201,5角进财务费用吗?
你好,多付的计入营业外支出
78楼
2022-12-21 09:30:55
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晓枫老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ Aling 发表的提问:
废渣处理客人只付了包装袋的钱,会计分录
你好,借:银行存款 贷:其它业务收入 应交税费应交增值税销项税
79楼
2022-12-21 09:51:26
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Aling:回复晓枫老师 营业外收入可以吗
2022-12-21 10:12:39
Aling:回复晓枫老师 借:银行存款4000   货包装袋  3000    应交税费-销项税1000
2022-12-21 10:39:42
Aling:回复晓枫老师 借:银行存款4000   货包装袋  3000    应交税费-销项税1000
2022-12-21 10:50:41
Aling:回复晓枫老师 这样可以吗
2022-12-21 11:01:16
晓枫老师:回复Aling不可以的,你这个要确认收入的。 贷:其他业务收入 税费
2022-12-21 11:12:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 葡葡 发表的提问:
如果我从对公打给员工报销的钱,因为发票是去年的发票,不能对公付,但是已经付了,要怎么处理
你好,让对方个人办理转账退回报销款项
80楼
2022-12-21 10:14:59
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葡葡:回复邹老师 只有这一个方法吗,那种方法可以吗,就是用法人的对私账户打入对公这笔钱
2022-12-21 10:30:28
邹老师:回复葡葡你好,是的,只能是这样操作的 用法人的对私账户打入对公这笔钱显示是向法人代表借款,而不是之前报销款项退回的
2022-12-21 10:48:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 小怪兽 发表的提问:
客户付了定金,不要过了,钱不会退,货还没开始做,这次收入怎么处理,会计分录怎么做
您好 借:银行存款 贷:营业外收入
81楼
2022-12-22 09:35:23
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小怪兽:回复bamboo老师 二级科目用啥呢
2022-12-22 10:01:44
bamboo老师:回复小怪兽二级科目可以这样写营业外收入-其他
2022-12-22 10:30:00
小怪兽:回复bamboo老师 老师,摘要怎么写合适呢?
2022-12-22 10:46:39
bamboo老师:回复小怪兽摘要可以写收到定金 不执行合同 定金不退回转入营业外收入
2022-12-22 11:13:18
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 644864689 发表的提问:
核定征收的,应收应付挂了很多往来单位,钱已付,发票找不回来了,该怎么处理?
核定征收按你们实际做就可以,实际是费用就可以直接做xx费用贷库存现金或者是银行存款就可以。
82楼
2022-12-22 10:01:31
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644864689:回复maize老师 但没发票,都是去年遗留下来的
2022-12-22 10:30:11
maize老师:回复644864689那就只能做以前年度损益调整这个了。
2022-12-22 10:47:00
644864689:回复maize老师 小企业会计制度没这个科目
2022-12-22 11:16:24
maize老师:回复644864689直接做利润分配-未分配利润这个科目就可以,小企业会计制度作废了。
2022-12-22 11:37:27
644864689:回复maize老师 核定的调一下账,没问题的吧,今年税务要来查账
2022-12-22 12:05:29
maize老师:回复644864689没有,按你们实际做就可以。
2022-12-22 12:27:16
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ ,。,,, 发表的提问:
公司的物业不给我们开发票,现在预付挂了几百万了,这个该怎么处理啊?能自己去代开吗,如果代开300万,需要交多少税钱?
你好,根据规定,你们是有权要求对方提供发票的,不提供发票可以投诉
83楼
2022-12-22 10:14:59
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美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 难过的蜜粉 发表的提问:
我方先垫付钱给买方,然后卖方给钱给我方怎么做会计处理
垫付钱: 借:其他应收款 贷:银行存款 收到卖方给钱时 借:银行存款 贷:其他应收款
84楼
2022-12-23 09:49:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ Ally 发表的提问:
如果公司注销,账面还有很多钱,怎么处理
你好,账面资金超过了股东初始投资?
85楼
2022-12-23 10:04:16
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Ally:回复邹老师 假如注册资金是100万,账面上有50万,那么这50万在注销时怎么处理呢
2022-12-23 10:27:28
邹老师:回复Ally你好,分配给股东就是了
2022-12-23 10:41:36
Ally:回复邹老师 分给股东算是分红吗
2022-12-23 11:06:25
邹老师:回复Ally你好,没有超过初始投资不属于分红 如果超过了,超过了初始投资部分才属于分红的
2022-12-23 11:34:34
Ally:回复邹老师 1.账面资金.小于 注册资金,把账面剩余的钱分给股东要缴纳个税吗 2.账面资金 .大于超过 注册资金,把账面剩余的钱分给股东要缴纳个税吗
2022-12-23 11:51:42
邹老师:回复Ally你好 1,不需要 2,需要针对超过部分计算缴纳个人所得税的
2022-12-23 12:10:01
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小西 发表的提问:
老师,如果上月末我计提伙食费时比这个月算实际支付多计了,咋处理?
你好,将多计提的部分冲回。
86楼
2022-12-23 10:11:59
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小西:回复月月老师 分录咋做
2022-12-23 10:35:13
月月老师:回复小西你好,你上个月计提的分录是怎么做的。
2022-12-23 10:46:54
小西:回复月月老师 借管理费用贷应付职工薪酬一福利费这。样计提分录对不
2022-12-23 11:15:00
月月老师:回复小西你好,对的 借:可以直接冲回,再做一笔正确的。
2022-12-23 11:25:59
小西:回复月月老师 直接冲回是分录不变用负数表示吗
2022-12-23 11:48:07
月月老师:回复小西你好,是这样的。
2022-12-23 12:13:31
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
老师,您好,如果应付账款有借方余额,就是多付了一点款,发票不会再开了,多付了几元钱,这个要怎么冲掉啊,还有贷方余额,发票开多了一点点,但是也不会付款了,这个分别是要怎么冲账呢。 老师,可以入管理费吗,还是要入营业外支出和营业外收入啊
学员你好,计入营业外收入和支出即可
87楼
2022-12-24 09:21:56
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博言老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 发表的提问:
工程款开票14199122.05.结果付了14200000元,多给877.95元怎么做处理呢
您好,差额可以计入预收账款
88楼
2022-12-24 09:28:30
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晴:回复博言老师 以后没有合作了
2022-12-24 09:40:54
博言老师:回复如果已经办理了结算,可以先转入预收账款,再从预收账款科目转入营业外收入科目,这种情况需要计提增值税销项税
2022-12-24 09:59:28
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ ???? 凤 发表的提问:
老师。想问一下。如果发票多开了四元。比如付款4000回票4004。那多余的钱怎么做账
你好多开的四元钱进入到营业外支出。
89楼
2022-12-24 09:39:07
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???? 凤:回复东老师 实际是收到的发票金额多。怎么会是支出呢?
2022-12-24 09:54:21
东老师:回复???? 凤你要是按照发票入账,你不就是多了吗
2022-12-24 10:13:06
???? 凤:回复东老师 我是付款方做账
2022-12-24 10:37:31
东老师:回复???? 凤那你就是进入到营业外收入四块钱。
2022-12-24 10:56:34
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 好好学习,天天向上 发表的提问:
请问供应商如果发票金额比实际应支付的金额开多了应该怎么做账务处理?
你好,多出部分做营业外收入或者挂账都可以。
90楼
2022-12-24 10:08:59
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