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如果会计付钱付多了怎么处理
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 范二 发表的提问:
如果已经相互转账了,会计怎么处理合适
具体是什么业务,才能说如何会计处理
106楼
2022-12-28 09:35:25
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范二:回复李爱文老师 1、老师,如果没有业务的两家对公账户转账,有什么税务风险? 2、如果已经相互转账了,会计怎么处理合适,只是借账户过渡转账
2022-12-28 10:04:43
李爱文老师:回复范二属于借用公司账户行为。也是税务不允许的行为
2022-12-28 10:16:06
范二:回复李爱文老师 如果已经转账了 怎么处理比较好
2022-12-28 10:40:01
李爱文老师:回复范二只能做为“其他应付款——XX公司”代收代付了
2022-12-28 10:58:01
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ power 发表的提问:
付款申请单必须有合同吗,如果合同过于多的时候怎么处理
你好 最好有合同 具体按你单位规定
107楼
2022-12-28 10:02:59
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power:回复玲老师 合同很多有100多页
2022-12-28 10:23:40
玲老师:回复power合同 是单独保存的 不是用做到账里的
2022-12-28 10:49:54
power:回复玲老师 意思不用符在记账凭证后面是吧,但是要查依据的话怎么弄呢
2022-12-28 11:17:17
玲老师:回复power备注一下合同哪个位置 到时能找到
2022-12-28 11:30:55
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 倒带 发表的提问:
如果以个人贷款资金打到了公司账户。然后又把贷款的钱转到法人个人账户,会计处理怎么处理比较好
您好,建议这两笔账金额一样,直接不记账比较好。
108楼
2022-12-29 09:00:01
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倒带:回复王雁鸣老师 贷款的金额60万都打到基本户了,
2022-12-29 09:30:42
王雁鸣老师:回复倒带您好,如果这样的话,可以在收到贷款时,借:银行存款,贷;短期借款。随时随用的时候,转入法人户,借:其他应收款,贷:银行存款。
2022-12-29 09:43:49
倒带:回复王雁鸣老师 因为公司有几个股东,法人意思
2022-12-29 10:04:51
倒带:回复王雁鸣老师 是说这个钱是他个人贷款的,和gon公司没有关系
2022-12-29 10:18:10
王雁鸣老师:回复倒带您好,那就按我的分录去处理吧。
2022-12-29 10:37:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 木槿 发表的提问:
购原材料,给供应方多付的零星款怎么处理,就几角钱,也不会退回,比如原料是200.5,付201,5角进营业外支出还是管理费用
你好,计入营业外支出核算
109楼
2022-12-29 09:24:00
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木槿:回复邹老师 那管理费用—坏账损失是核算什么/
2022-12-29 09:48:58
邹老师:回复木槿你好,坏账损失是在资产减值损失而不是在管理费用核算的
2022-12-29 10:18:42
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.39w
引用 @ 山楂欠 发表的提问:
老师对方开票金额比我付款的金额多30元,这个多的30元公司也不会再付了,这个少付的差额我做哪里比较合适。还有时也会多付几角钱,这个要如何处理
同学,你好 发票多开,按照实际付款金额做 金额多付,需要放在营业外支出
110楼
2022-12-29 09:30:41
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山楂欠:回复小菲老师 付款比开票金额少的差额计到哪里,能不能都计到账力费用中呢
2022-12-29 09:59:04
小菲老师:回复山楂欠同学,你好 按照付款金额入账 比如发票100元,实际付款80元,按照80入账就可以了
2022-12-29 10:12:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 铭浅 发表的提问:
公积金扣多了,会计怎么处理?钱可以算到医疗上吗?
扣除个人的多了 借应付职工薪酬工资 贷其他应付款个人负担的公积金 可以抵扣个人的医疗保险 借其他应付款个人负担的公积金 贷其他应付款个人负担的医疗
111楼
2022-12-29 09:59:59
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铭浅:回复郭老师 好的。明白了
2022-12-29 10:19:33
郭老师:回复铭浅不用客气,周末愉快。
2022-12-29 10:49:31
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 123阳光 发表的提问:
一般账务处理中,付款前发票已经回来,付款时分录还有必要入预付账款吗?(如果不入的话,直接入成本,日后查询某个公司已付了多少钱,难查。)
你好,可以通过应付账款核算,也可以在凭证摘要注明单位名称
112楼
2023-01-03 08:50:09
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123阳光:回复徐阿富老师 房地产公司,是入预付账款好还是入应付账款好?
2023-01-03 09:03:49
123阳光:回复徐阿富老师 因为业务人员查询资料时多是记得对方公司名
2023-01-03 09:30:38
徐阿富老师:回复123阳光你好,一般企业可以不设预付账款科目的,那就通过应付账款核算。
2023-01-03 09:50:06
123阳光:回复徐阿富老师 我公司的预付账款较多,我想不设应付账款科目,上面所说的情况,就入预付账款,再冲出,这样处理,可以吗?
2023-01-03 10:20:05
徐阿富老师:回复123阳光你好,那也可以的,按照你入预付账款,再冲出行的
2023-01-03 10:42:22
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 奋斗的信封 发表的提问:
审计查账出纳给自己卡转钱后没付出去4900多元怎么处理
你好 意思是公户转给出纳个人卡 公户的钱没付出去吗? 你们做分录没有
113楼
2023-01-03 08:55:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 爱笑的眼睛 发表的提问:
公司有很多应付款,上个月只付了预付款,①这个月要做到帐里吗?都是没有发票的,款付清了,对方才开票,那这个科目怎么写?③如果后面票进来了,怎么处理?
1借;预付账款 贷;银行存款 2借;管理费用等科目 贷;预付账款
114楼
2023-01-03 09:24:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 行っている 发表的提问:
收到房租发票,没付钱,挂账房租费,会计分录怎么处理
你好 借;制造费用等科目 贷;其他应付款等科目
115楼
2023-01-03 09:50:59
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行っている:回复邹老师 哦不能用应付账款科目对哇老师
2023-01-03 10:04:25
邹老师:回复行っている你好,出租方是公司类型吗?
2023-01-03 10:30:33
行っている:回复邹老师 工业园区的房子,他们也是从开发商哪里租来的,然后租给公司
2023-01-03 10:45:31
行っている:回复邹老师 房子是先付款的,一个季度付一次,我需要怎么处理
2023-01-03 11:08:43
邹老师:回复行っている你好,你单位支付计入长期待摊费用,然后按月摊销计入主营业务成本
2023-01-03 11:34:03
行っている:回复邹老师 我们现在是计入管理费用
2023-01-03 11:51:35
邹老师:回复行っている你好,租入转租所支付的租金应当计入主营业务成本,而不是计入管理费用
2023-01-03 12:18:35
行っている:回复邹老师 我们是租他们的房子办公哦
2023-01-03 12:38:06
邹老师:回复行っている你好,承租方计入支付房租计入长期待摊费用,摊销计入管理费用核算 租入再转租的一方,租入的支出计入成本
2023-01-03 12:54:50
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 考拉小巫 发表的提问:
如果我一次性把应付款给支付了,借:应付账款-酒,贷:银行存款 那么我现在要计提他们相应的成本的话,借:主营业务成本,贷:应付账款-酒 实际上我不差他们公司的钱,但是要是这么处理的话,我就相当于差钱了,该怎么处理呢?
您好,您是提前付的钱吗?
116楼
2023-01-04 09:07:09
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考拉小巫:回复东老师 对呀,可以这么理解
2023-01-04 09:31:07
东老师:回复考拉小巫等于说是你们预付的钱,然后发票没到 你暂估的对吗?
2023-01-04 09:58:25
考拉小巫:回复东老师 发票到了。全额付的款
2023-01-04 10:25:04
东老师:回复考拉小巫就是先暂估呗  付款的时候  借:预付账款   贷:银行存款 ,  做一笔暂估的   借:主营业务成本  贷:应付账款-暂估  等发票来了再把暂估的冲销了 按照发票的金额入账
2023-01-04 10:51:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 上善若水 发表的提问:
请问如果有预收和预付科目供应商和客户如何挂应收应付往来账来看付了供应商多少钱和收了客户多少钱?
您好!你如果同一个客户有应收和预收,你确认应收的时候,就 要冲减预收,确保同一个客户在应收与预收,只有一个会有数据。
117楼
2023-01-04 09:22:03
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 阳光 发表的提问:
老师客户多付了5毛钱的货款,账务咋么处理
您好,可以用现金做平或者营业外支出
118楼
2023-01-04 09:35:47
全部回复
阳光:回复文老师 好的,谢谢老师
2023-01-04 10:01:43
文老师:回复阳光不客气,这是我们的职责所在
2023-01-04 10:30:30
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 隐形的微笑 发表的提问:
员工报账金额是7000,但是付款付了8000,多付的1000块钱要怎么做账务处理?还回来的时候又该怎么做?
借:管理费用7000,其他应收款1000贷:现金8000;借:现金1000贷:其他应收款1000
119楼
2023-01-04 09:50:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 爬爬秀 发表的提问:
多收了货款 不必退回的账务处理怎么做? 比如客户付货款时给多付了10元,客户说不必退回,此账务处理怎么做
你好记营业外收入,借银存贷应收营业外收入
120楼
2023-01-05 08:30:45
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爬爬秀:回复郭老师 那这个营业外收入的二级科目可以写什么?
2023-01-05 08:49:42
郭老师:回复爬爬秀你好,可以设置未支付款项,看你那边还有合适的不
2023-01-05 09:10:46

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