咨询
如果会计付钱付多了怎么处理
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 星下灯 发表的提问:
支付样品费时写错公司名称,因此钱退回来了,然后又打钱了,三笔往来账如何做会计处理
借;预付账款 贷;银行存款 借;银行存款 贷;预付账款 借;预付账款 贷;银行存款
91楼
2022-12-25 08:54:38
全部回复
颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 小娟 发表的提问:
老师,您好!比如我们付了100块钱出去。收到95块的发票,那差额5块,请问怎么进行会计账务处理?
您好! 做账按实际发票入 差的5元按营业外支出入
92楼
2022-12-25 09:09:42
全部回复
小娟:回复颜老师 但是对方本月会补开这5块钱的发票给我们呢?
2022-12-25 09:25:02
颜老师:回复小娟对方确定补开 就先挂着
2022-12-25 09:49:08
小娟:回复颜老师 那挂什么科目呢
2022-12-25 10:06:39
颜老师:回复小娟您好! 挂应收账款科目
2022-12-25 10:35:32
小娟:回复颜老师 好的,谢谢老师
2022-12-25 10:55:11
颜老师:回复小娟不客气,祝学习愉快
2022-12-25 11:24:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 雨露 发表的提问:
如果应收款客户少付了钱,因为质量问题扣款,这个账务处理是?
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
93楼
2022-12-25 09:20:57
全部回复
雨露:回复邹老师 老师,发票前面已经全部开出,关键是后面才扣除的货款
2022-12-25 09:51:13
雨露:回复邹老师 我发票还要红冲那部份扣除的吗?还是账务处理就可以了,就按你上面的分录?
2022-12-25 10:18:07
邹老师:回复雨露你好,需要开具负数发票冲销才可以扣款的
2022-12-25 10:40:08
雨露:回复邹老师 就扣款的金额开负数发票,对吗?
2022-12-25 10:51:05
邹老师:回复雨露你好,是的,相当于折让
2022-12-25 11:19:55
雨露:回复邹老师 那开票是要选择销售折让,还是按正常的负数发票开具?
2022-12-25 11:36:08
邹老师:回复雨露你好,按销售折让开具
2022-12-25 11:46:37
雨露:回复邹老师 好的,谢谢老师。。。!
2022-12-25 12:03:26
邹老师:回复雨露不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2022-12-25 12:30:38
雨露:回复邹老师 老师,如果才10块钱的这种,是不是只作账务处理,不开票行吗?
2022-12-25 12:49:08
邹老师:回复雨露你好,可以做营业外支出处理
2022-12-25 13:16:10
雨露:回复邹老师 好的,谢谢哈 !
2022-12-25 13:38:14
邹老师:回复雨露不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2022-12-25 14:00:37
李老师!
职称:注册会计师,中级会计师
4.90
解题: 0.05w
引用 @ 欣喜的柚子 发表的提问:
应付职工薪酬—应付职工工资上月多计提了2分钱,本月发工资的时候发现,本月该如何处理
你好,可以在本月计提职工薪酬时少计提两分
94楼
2022-12-25 09:39:08
全部回复
欣喜的柚子:回复李老师! 那上月个税申报的累计收入额和财务报表的应付职工薪酬有差异,有什么影响没有
2022-12-25 09:55:47
李老师!:回复欣喜的柚子你好。没有影响,发放工资情况跟你申报一致就行
2022-12-25 10:15:51
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 陶木子 发表的提问:
老师,我公司是私人企业,公司的大部分支出是由老板自己的钱来支付的,所以挂了一大笔老板的其它应付款,现在到了年底,请问要怎么处理,但又没钱还老板,如果长期挂着其它应付款有什么坏处,年底我要怎么处理这个账务?
你好,没有收入挂账就可以的
95楼
2022-12-25 10:08:59
全部回复
陶木子:回复郭老师 是不是需要转到什么科目去,好像其它应付款多了会不会让金税三期觉得你在隐藏收入?
2022-12-25 10:31:56
郭老师:回复陶木子借款没事的 你可以转投资款
2022-12-25 10:49:26
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 周露露 发表的提问:
如果一六年应付账款多计提了,借管理费用 贷应付账款, 到一七年调整怎么操作?
先冲销再做正确的
96楼
2022-12-26 09:22:57
全部回复
周露露:回复吴月柳 问题是老师跨年了是不是需要通过以前年度损益调整科目,还要涉及到利润
2022-12-26 09:42:36
吴月柳:回复周露露是的,要通过以前年度损益来调
2022-12-26 09:53:40
周露露:回复吴月柳 @吴老师:那老师您可以告诉我怎么做分录吗?
2022-12-26 10:17:01
吴月柳:回复周露露直接冲销多提部分,借:应付账款 贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2022-12-26 10:41:59
周露露:回复吴月柳 @吴老师:谢谢
2022-12-26 10:56:19
吴月柳:回复周露露不客气
2022-12-26 11:22:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
老师,请问发票金额比付款金额多了几分钱,这个怎么处理?
你好,可以把差额部分计入 营业外收入 核算 
97楼
2022-12-26 09:28:36
全部回复
天青色等烟雨:回复邹老师 老师,是不付款的那部分?
2022-12-26 09:49:17
邹老师:回复天青色等烟雨你好,是的,是这样的
2022-12-26 10:01:29
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师,我想请教下一般纳税人,在收到专票时怎么做账,如果购进钢材,钱付了,进项票没有收到,怎么做账?如果进项票开多了,钱没有付这么多,怎么做账?卖出去钢材,钱没收到,票已经开了怎么做账?
你好 进项票没有收到 借 预付账款 贷 银行存款 进项票开多了,钱没有付这么多 借库存商品 应交税费 贷 银行存款 应付账款 卖出去钢材,钱没收到,票已经开了 借应收账款 贷 主营业务收入 应交税费
98楼
2022-12-26 09:38:30
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 努力奋斗ing 发表的提问:
公司支付工资时多付了钱给员工我这边怎么做会计分录
您好 借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款
99楼
2022-12-26 09:53:18
全部回复
努力奋斗ing:回复玲老师 退回来再冲红对吗?
2022-12-26 10:17:02
玲老师:回复努力奋斗ing不退也可以 下个月发工资扣就可以
2022-12-26 10:28:17
崔老师
职称:初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 包子 发表的提问:
如果税务局来查账 发现账务上挂了应收应付几百万的账 请问这个怎么清账怎么平啊这个账挂了很多年了是多年累计的这个怎么处理啊
账上有应收应付是合理的,这个不好平的,一般来说只有当应收应付企业已经确定倒闭解散才可以计入营业外收入或者坏账损失,需要注意的是预收账款余额不宜过大。
100楼
2022-12-26 10:05:59
全部回复
包子:回复崔老师 可是,现在是因为税务局锁了税卡,买不了发票,要求把这应收应付给平了,这个怎么处理啊
2022-12-26 10:48:58
崔老师:回复包子你首先要弄清楚这些应收应付是否真实存在,如果确实已结清,可以通过现金收支方式冲平。
2022-12-26 11:03:50
包子:回复崔老师 @会计学堂崔老师:现金借方有余额只有一百多了,然后用现金冲账的话,现金就是负数了,请问这个怎么处理啊
2022-12-26 11:15:38
崔老师:回复包子你收回账款开现金收据现金不就增加了吗,支付账款做现金支出,最好付上相关凭据。
2022-12-26 11:34:14
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 仙人掌里的刺 发表的提问:
K3系统,如果我们公司付货款的时候,多付了一笔钱,在系统应该怎么调?多付的没退回,在后面的货款冲减
这个计入应付账款的借方就可以,做付款单即可
101楼
2022-12-27 08:58:54
全部回复
仙人掌里的刺:回复袁老师 直接在应付系统新增付款单,直接在结算金额填入多付的金额就可以了?
2022-12-27 09:27:01
仙人掌里的刺:回复袁老师 源单类型要不要选择“采购订单”?
2022-12-27 09:38:45
仙人掌里的刺:回复袁老师 付款单不能输入负数,如何将多付的金额做借方?
2022-12-27 09:50:51
袁老师:回复仙人掌里的刺是的啊 付款单实际支付金额录入即可
2022-12-27 10:20:10
仙人掌里的刺:回复袁老师 @袁老师: 付款单不允许输入负数金额
2022-12-27 10:47:07
袁老师:回复仙人掌里的刺你多付钱了,付款单输的是正数啊
2022-12-27 11:06:36
仙人掌里的刺:回复袁老师 @袁老师:老师的意思是,多付的这笔金额不用处理,等到后面付货款冲减这一笔的时候,直接填回实际支付的金额吗?
2022-12-27 11:22:22
袁老师:回复仙人掌里的刺是的啊
2022-12-27 11:37:48
仙人掌里的刺:回复袁老师 @袁老师: 好的,谢谢
2022-12-27 11:58:22
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 胡杨 发表的提问:
老板垫付了钱。如果出纳有钱,直接把钱还给给老板,然后只要编辑一个会计分录 借管理费用 贷库存现金就行了吧 如果出纳没钱 才需要编制两个会计分录吧 是这个意思吗
是的
102楼
2022-12-27 09:26:29
全部回复
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 林木木 发表的提问:
如果公户收款比开票金额多1块钱怎么做处理
结转计入营业外收入 科目
103楼
2022-12-27 09:50:28
全部回复
林木木:回复轶尘老师 如果少收呢
2022-12-27 10:16:38
轶尘老师:回复林木木少收的计入营业外支出
2022-12-27 10:46:07
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ????????Utah 发表的提问:
如果公司之间有业务往来的话,如果预付金额超了之后要怎么处理?
你好!这个超过了就计入预付账款
104楼
2022-12-27 10:02:59
全部回复
????????Utah:回复宋生老师 不是的老师,我的意思是已经预付,然后实际发生额没有那么多的话要怎么处理
2022-12-27 10:32:46
宋生老师:回复????????Utah你好!一般是让退回来多余的款
2022-12-27 10:43:09
????????Utah:回复宋生老师 分录上怎么处理?直接借:银行 贷预付?
2022-12-27 11:08:04
宋生老师:回复????????Utah你好!是的。退回的时候就这样做
2022-12-27 11:33:38
????????Utah:回复宋生老师 不对不对,收到预付款是“借银行存款 贷预收账款” ,然后超了退回是“借:预收账款 贷:银行”是吗
2022-12-27 11:55:02
宋生老师:回复????????Utah你好!你如果是收款方就是你说的这样做分录
2022-12-27 12:11:56
????????Utah:回复宋生老师 好的谢谢老师。
2022-12-27 12:22:21
宋生老师:回复????????Utah你好!不用客气的了。
2022-12-27 12:45:33
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 小白 发表的提问:
老师,如果2019年计提了一笔费用,2020年5月份之前发票来了,但是这笔钱目前不想支付也可以记到2019年的费用里吧?汇算清缴前不支付,不需要纳税调增吧?账务处理怎么处理
你好 是的 没有支付的话,发票来了,也可以记到2019年的费用里,来发票时冲掉之前做的分录,按发票做账就可以了。
105楼
2022-12-28 09:16:55
全部回复
小白:回复答疑苏老师 如果6月份支付,汇算清缴可需要纳税调增?账务怎么处理呢?
2022-12-28 09:46:16
答疑苏老师:回复小白你好 纳税调增的话,就是汇算清缴的时候调整出来,最后反应在需要缴纳的企业所得税上,这里账务处理还是一样的。
2022-12-28 10:10:00
小白:回复答疑苏老师 我的意思就是如果票5月前来了,但是现在不想支付要等到6月支付的话,汇算清缴之前没有支付的话需不需要纳税调增?
2022-12-28 10:20:56
答疑苏老师:回复小白你好 发票来了,没有支付是不需要调增的。
2022-12-28 10:46:41
小白:回复答疑苏老师 那老师可不可以2019年12月份借:管理费用 贷:应付账款 –暂估 2020年6月份付款的时候:借:应付账款–暂估 贷:银行存款 然后我把发票放到12月份凭证后面? 是这样么?
2022-12-28 11:07:36
答疑苏老师:回复小白你好 不是的 按老师上面说的处理,就是冲掉暂估,按发票再做分录,啥时付款另外做分录就可以了。
2022-12-28 11:27:02
小白:回复答疑苏老师 没听懂老师能不能把分录写下看看
2022-12-28 11:49:49
答疑苏老师:回复小白你好 12月份 借:管理费用 贷:应付账款 –暂估 收到发票 借:管理费用 负数 贷:应付账款 –暂估 负数 然后再借 管理费用 贷 应付账款 6月份付款的时候:借:应付账款 贷:银行存款
2022-12-28 12:02:48
小白:回复答疑苏老师 老师那我收到发票的时候还没有付款,如果是专票的话我可需要把他放在5月勾选?还是在6月份付款的时候勾选呢?
2022-12-28 12:14:36
答疑苏老师:回复小白你好 在5月份勾选就可以了。
2022-12-28 12:34:29
小白:回复答疑苏老师 那发票放在五月份账里面了?那个报销封面怎么搞呢!是两个月都要写个报销封面还是怎么搞?
2022-12-28 12:49:13
答疑苏老师:回复小白你好 老师没明白你说的报销封面是指的什么?
2022-12-28 13:03:08
小白:回复答疑苏老师 就是付款的时候,业务员才会拿发票做个报销封面,发票付在后面么!那我5月份勾选验证之后我拿什么做凭证附件?还是直接不用凭证付件?
2022-12-28 13:22:19
答疑苏老师:回复小白你好 可以用复印件的。
2022-12-28 13:33:59
答疑苏老师:回复小白你好 就是业务员可以用复印件,你们用发票做账就可以了。
2022-12-28 13:57:23
小白:回复答疑苏老师 那我可不可以5月份先用复印件做账,然后6月份报销用原件做附件呢?
2022-12-28 14:22:21
答疑苏老师:回复小白你好 这样也是可以的。
2022-12-28 14:39:28

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×