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预借办公费银行转账会计分录
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 发表的提问:
办公室一年房租20万,之前预付了10万,现在票回来了20万,另10万下个月才支付,会计分录怎么做?
借:管理费用 20万 贷:预付账款 10万
226楼
2023-02-20 08:26:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 寻???? 发表的提问:
一次性付一年房租,分录借:预付账款,贷:银行存款!当月分摊借:管理费用,贷:预付账款.分录对吗
您好!是的。就是这样做的额
227楼
2023-02-21 07:14:20
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寻????:回复宋生老师 老师,公司没有设备用金,但是社保工资却付了现金!现在做账可以向法人借备用金吗,如何写借据
2023-02-21 07:35:29
宋生老师:回复寻????您好!借条,就写,今借到法人XX人民币XX元,作为公司生产经营备用金。
2023-02-21 07:57:55
寻????:回复宋生老师 需要加盖章还是其他吗
2023-02-21 08:21:52
宋生老师:回复寻????你好!需要盖过公章的
2023-02-21 08:40:29
寻????:回复宋生老师 好的,谢谢老师!
2023-02-21 09:00:04
宋生老师:回复寻????你好!不用客气的了。
2023-02-21 09:21:41
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 负责的大树 发表的提问:
预提管理费用:会计分录借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款 这样写分录对吗?麻烦老师指教!
借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款  分录对的
228楼
2023-02-21 07:41:08
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
一个新办的公司,用银行存款预付安评环评公司安评环评费10万元的额会计分录
借:预付账款 贷:银行存款
229楼
2023-02-21 07:50:08
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
公司办的油卡做的会计分录是借销售费用贷银行存款,实际加油的时候要怎么做分录呢
加油卡计入预付账款,使用才计入销售费用
230楼
2023-02-21 08:14:59
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会计学堂辅导老师:回复袁老师 加油的时候有折扣是计入财务费用吗
2023-02-21 08:39:03
袁老师:回复会计学堂辅导老师这个可以按折扣后金额计入即可。
2023-02-21 08:56:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 重要的板栗 发表的提问:
收到徽云集团中国银行转账支票一张会计分录怎么写
你好,收到徽云集团中国银行转账支票一张 借:银行存款,贷:应收账款等科目 
231楼
2023-02-21 08:26:59
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ Crystal杨 发表的提问:
民办非企业,支付银行手续费会计分录是怎样的,怎样结转?
你好,借,财务费用-手续费用 贷,银行存款,财务费用属于损益类科目,期末结转到本年利润,借本年利润,贷财务费用。
232楼
2023-02-22 07:43:13
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Crystal杨:回复小洪老师 有没有非限定性净资产的?
2023-02-22 08:14:54
小洪老师:回复Crystal杨你好,我这里没有
2023-02-22 08:39:08
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 雪儿贝贝 发表的提问:
老师,行政单位用直接支付转账到银行代发户,财务会计和预算会计的分录怎么做
您好,直接支付工资,也就是说财政直接把工资支付到银行代发工资户,资金进入账户。财务会计,借:业务活动费用,贷:财政拨款收入。预算会计,借:行政支出,或者事业支出,贷;财政拨款预算收入 。
233楼
2023-02-22 08:03:39
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ fan 发表的提问:
收到费用报销单后附的餐费发票,网银报销给办公室人员,会计分录应该怎么做,需要做两个会计分录还是直接借管理费用贷银行存款?
借应付职工薪酬 -福利费 贷银行存款 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 -福利费
234楼
2023-02-22 08:23:59
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fan:回复吴少琴老师 老师,这个餐费应该是业务招待费?
2023-02-22 08:41:45
吴少琴老师:回复fan招待用的直接计入管理费用-业务招待费
2023-02-22 09:05:43
fan:回复吴少琴老师 金老师您好,这种情况,需要先做借管理费用,贷应付款某某人。再接应付款某某人。贷银行存款吗
2023-02-22 09:19:46
吴少琴老师:回复fan需要先做借管理费用,贷应付款某某人。再接应付款某某人。贷银行存款吗 是的
2023-02-22 09:49:31
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 赵红梅13392680 发表的提问:
公司法人借给公司钱 ,转入公司账户,这么做会计分录对吗?借:银行存款,贷:其他应付款-法人
你好,是的,你写的很对的,学员
235楼
2023-02-23 07:42:43
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赵红梅13392680:回复冉老师 那还给法人呢?是不是借:其他应付款,贷银行存款
2023-02-23 07:57:06
冉老师:回复赵红梅13392680是的,你说的很对的,学员
2023-02-23 08:12:08
赵红梅13392680:回复冉老师 那为什么资产负债表里,其他应付款里的部分数据跑到其他应收款里了呢?
2023-02-23 08:36:00
冉老师:回复赵红梅13392680这个是因为两个科目企业都使用了,但是使用过程中混科目了
2023-02-23 08:55:58
赵红梅13392680:回复冉老师 这两张表
2023-02-23 09:24:59
赵红梅13392680:回复冉老师 这是数据来原
2023-02-23 09:52:54
赵红梅13392680:回复冉老师 其他应付款借方,跑到 资产负债表里其他应收账款里了
2023-02-23 10:12:37
冉老师:回复赵红梅13392680你好,学员,老师看不到你的图片
2023-02-23 10:38:38
赵红梅13392680:回复冉老师 你点开,发给你了
2023-02-23 11:00:46
赵红梅13392680:回复冉老师 我再发一次
2023-02-23 11:21:10
冉老师:回复赵红梅13392680不行的,可能新问题,这个有什么疑问吗
2023-02-23 11:45:45
赵红梅13392680:回复冉老师 什么意思呢?老师,不明白
2023-02-23 12:08:46
赵红梅13392680:回复冉老师 你看到两张表了吗?
2023-02-23 12:36:51
冉老师:回复赵红梅13392680没有看到,学员,老师刷新也不行的
2023-02-23 13:01:18
赵红梅13392680:回复冉老师 那同样的一个软件,在同一台电脑上操作,年末资产负债表是资产总计是负数,结转到下一年,资产就是正数了,我查看了一下,是应收应付预收预付,这四个科目调整了,怎样才能一致呢?
2023-02-23 13:22:32
冉老师:回复赵红梅13392680这个需要找一下你们软件技术人员,可能报表公式程序乱了
2023-02-23 13:49:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 高大的御姐 发表的提问:
个人报销500元餐费,我直接银行转账给员工,分录不是:借:管理费用吗?会计公司做的是借:其他应收款-个人,不明白
你好,可以的,可能对方是先做一笔借款,然后取得发票报销
236楼
2023-02-23 07:51:34
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高大的御姐:回复邹老师 没有做借款啊,一般不都是差旅费才做借款吗?拿回发票再冲一下 ,现在会计公司是 所有员工的报销款都做的:其他应收款 这个科目一直有余额 。怎么弄
2023-02-23 08:16:58
邹老师:回复高大的御姐你好,这个就需要问会计公司为什么要这样处理了
2023-02-23 08:31:25
高大的御姐:回复邹老师 我的意思是 只要是员工报销 有发票 我通过银行存款 直接打给员工 分录是不是“借:管理费用 贷:银行存款 这种账务处理有没有问题
2023-02-23 08:50:28
邹老师:回复高大的御姐你好,是对的,没有问题
2023-02-23 09:03:36
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 欧阳光利 发表的提问:
助学金是单位代扣职工个人捐款,由银行转账支付,请问如何做会计分录
你好,扣工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 等到扣款的时候 借:其他应付款 贷:银行存款
237楼
2023-02-23 08:01:48
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.09w
引用 @ 且听风吟 发表的提问:
甲公司代乙公司支付了2000元运费(已收到乙公司现金),甲方公司将运费银行转账给货运公司,请代甲公司做会计分录
先支付的话就是借其他应收款-货运公司 贷银行 收到甲公司得还钱借银行贷其他应付款-甲公司 然后抵消  借其他应付款-甲公司贷其他应收款-货运公司
238楼
2023-02-23 08:07:31
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 难过的项链 发表的提问:
老师好,请问我们公司网上银行转账一笔采购款到其他公司,应该怎么写会计分录?
借:预付账款 贷:银行存款
239楼
2023-02-23 08:20:59
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难过的项链:回复辜老师 明细科目要写什么什么公司吗
2023-02-23 08:39:00
辜老师:回复难过的项链是的,预付账款按公司核算
2023-02-23 09:08:52
难过的项链:回复辜老师 公司名太长可以缩略写吗
2023-02-23 09:37:06
辜老师:回复难过的项链你软件做账吗,会要求添加供应商的
2023-02-23 10:06:15
难过的项链:回复辜老师 不是的 我是自己手写记账凭证
2023-02-23 10:29:05
辜老师:回复难过的项链只要你区分的了,可以简化
2023-02-23 10:57:02
难过的项链:回复辜老师 老师,对方公司转来一笔往来款和一笔工程款应该分别写什么会计分录?
2023-02-23 11:13:02
辜老师:回复难过的项链工程款是你们的收入吗
2023-02-23 11:29:32
难过的项链:回复辜老师 是的 收款人是我们公司
2023-02-23 11:52:28
难过的项链:回复辜老师 是的 收款人是我们公司
2023-02-23 12:14:08
辜老师:回复难过的项链往来款计入其他应付款 工程款计入预收账款
2023-02-23 12:25:36
难过的项链:回复辜老师 其他应付款和预收账款都计入各自的借方?然后贷银行存款?
2023-02-23 12:52:59
辜老师:回复难过的项链你是收到钱,应该是借:银行存款 贷:其他应付款、预收账款
2023-02-23 13:03:42
难过的项链:回复辜老师 老师 还有这几比业务分别怎么写分录?
2023-02-23 13:18:18
辜老师:回复难过的项链货款,借:银行存款 150000,贷:应收账款 150000 利息收入,借:银行存款,借:财务费用—利息收入 -1.75 借:财务费用 128 贷:银行存款 128 税费要看缴纳的是什么税,借:应交税费 贷:银行存款 账户收费 借:财务费用 24 贷:银行存款 24
2023-02-23 13:31:19
难过的项链:回复辜老师 利息收入是两个借没有贷嘛? 缴纳的税费明细科目需要写吗?还有我想把八月份所有发生的业务的记账凭证日期全都写上8月31日,然后9月份所有的业务费用的记账凭证写9月30日 但是银行存款日记账是按照每日登记 我这样写岂不是把八月所有发生的业务费用都计入在了同一天,也就是8月31日,这个帐应该怎么做呢?如果都写31号,好像就不是日记账了,就是月记账了,那我这个记账凭证日期应该怎么写?
2023-02-23 13:49:36
辜老师:回复难过的项链财务费用的发生额都在借方反映 税费明细科目需要写的 现金、银行存款的日期最好跟业务日期保持一致
2023-02-23 14:14:55
难过的项链:回复辜老师 那我记账记账凭证日期就写发生业务的日期是可以的吧?财务费用都发生在借方 我要写到记账凭证上的话借方是两比,贷方就是没有,那最后合计是不是合计两笔借方 贷方合计还需要写吗?
2023-02-23 14:40:23
辜老师:回复难过的项链这个凭证的合计数就是0了
2023-02-23 14:52:37
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 蒂菲娜 发表的提问:
老师你好!我们是新公司还没收入,办资质用银行转账支付的费用要怎么做会计分录呢
你好借管理费用~服务费
240楼
2023-02-24 07:58:13
全部回复
蒂菲娜:回复暖暖老师 那收到对方的发票后该怎么做
2023-02-24 08:09:41
暖暖老师:回复蒂菲娜就是做管理费用,付款时借应付账款
2023-02-24 08:38:16

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