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预借办公费银行转账会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 发表的提问:
我司预先收款60%的款项,会计分录是借:银行存款,贷:预收货款完成后又收取了剩余的40%的款,会计分录是借:银行存款 贷:预收货款收到发票后的分录,借:预收货款 贷:主营业务收入这样做对吗?
你好,第三笔分录需要做应交税费才是的 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
241楼
2023-02-24 08:06:08
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乐:回复邹老师 哦,好的,这里是预收账款没有问题吧?!
2023-02-24 08:38:39
邹老师:回复你好,先收款然后开具发票,可以通过预收账款核算的
2023-02-24 09:05:51
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,我想咨询一下。银行转账8000购买模具,发票上是9000。怎么做会计分录呢?
你好 你们是有优惠政策 实际是9000吗
242楼
2023-02-24 08:20:59
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糖:回复meizi老师 是之前付了一千元定金。
2023-02-24 08:35:28
meizi老师:回复你好 这样的话 你做 借预付账款1000贷银行存款1000 借 固定资产 贷预付账款1000 银行存款8000
2023-02-24 09:05:16
糖:回复meizi老师 好的,那发票那张要单独做会计分录吗
2023-02-24 09:31:14
meizi老师:回复你好 收到发票就做:借 固定资产 贷预付账款1000 银行存款8000就行了
2023-02-24 09:42:31
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 丰富的秀发 发表的提问:
P公司订购C材料一批,由银行转账支付材料订购价款1000元,请编制会计分录
借预付账款1000贷银行存款1000
243楼
2023-02-26 17:45:39
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 冷傲的未来 发表的提问:
每天银行转账,是进货了给别人打的货款,然后去银行转账给她,这个怎么做会计分录啊
您好!借应付账款 贷银行存款就可以 。
244楼
2023-02-26 17:58:29
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 典雅的棒球 发表的提问:
老师。银行利息收入,入账时会计分录:借 财务费用利息收入红字 借 银行存款蓝字。月末结转后余额是负数正常吗?
您好 借:银行存款 借方负数:财务费用利息收入
245楼
2023-02-26 18:08:59
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典雅的棒球:回复宸宸老师 我是这样做分录的,月末余额是负数是正常吗?
2023-02-26 18:27:44
宸宸老师:回复典雅的棒球您好,您说的是哪个月末为负数?
2023-02-26 18:51:38
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 依&沐#% 发表的提问:
借管理费用办公费1000.贷银行存款1000.现在由于账号错误,1000退回的会计分录是借管理费用-1000.贷银行存款-1000.还是借银行存款1000.贷管理费用1000,俩种不同方法,利润表差1000.为什么
借管理费用-1000.借银行存款1000. 银行不能做负数,管理费用不能做贷方,不能增加本年累计数,
246楼
2023-02-27 06:48:52
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依&沐#%:回复maize老师 都在借方?
2023-02-27 07:21:06
依&沐#%:回复maize老师 就是打款错了,又退回,
2023-02-27 07:34:13
maize老师:回复依&沐#%都在借方? 是的,都是借方,没有贷方
2023-02-27 07:46:34
依&沐#%:回复maize老师 以后打款退回是不都这样做
2023-02-27 08:08:21
依&沐#%:回复maize老师 还是就是管理费用这样,
2023-02-27 08:34:13
maize老师:回复依&沐#%这个损益科目不能做相反方向,这个会增加本年累计数
2023-02-27 08:51:14
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 谢静 发表的提问:
新公司成立租赁厂房预付了三个月的房租没有收到发票做的会计分录借 预付账款 贷 银行存款,摊销一个月的房租 借 管理费用 贷 预付账款 ,现在收到发票后怎么做,之前的会计分录是否有错
新公司成立租赁厂房预付了三个月的房租没有收到发票做的会计分录借 预付账款 贷 银行存款, 摊销一个月的房租 借 管理费用 贷 待摊费用,现在收到发票后借:待摊费用贷:预付账款
247楼
2023-02-27 07:07:49
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谢静:回复袁老师 待摊费用新准则不是已经不使用了吗,还有就是里面的增值税怎么做,我们是一般纳税人
2023-02-27 07:21:34
袁老师:回复谢静可以使用的,只是报表不体现了               
2023-02-27 07:42:34
谢静:回复袁老师 我们是一般纳税人,里面的增值税怎么做了
2023-02-27 07:53:30
袁老师:回复谢静销项确认,应交税费--应交增值税(销项税额);进项确认,应交税费--应交增值税(进项税额);两者差即缴纳税款
2023-02-27 08:16:18
谢静:回复袁老师 老师,估计是我没问题清楚,我想问的是收到发票后的里面所含增值税的会计分录应该怎么写
2023-02-27 08:39:02
袁老师:回复谢静如果是专票,借:库存商品,应交税费,贷:应付账款;如果是普票,借:库存商品贷:应付账款
2023-02-27 08:53:41
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
4月1日,租房6间用于办公,预付9个月的租金9000元. 会计分录
4月1日,租房6间用于办公,预付9个月的租金9000元. 会计分录
248楼
2023-02-27 07:26:55
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李老师:回复爱笑的流沙借预付账款 贷银行存款 然后每个月分摊 借管理费用 贷预付账款
2023-02-27 07:48:31
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 瑄冉 发表的提问:
老师 销售人员报销出差费用,会计分录:借:管理费用——差旅费 贷:库存现金/银行存款 ,为什么实操练习中会计分录:借:管理费用——开办费?
你好,如果是筹建期的,所有的费用都是在管理费用、开办费里面。
249楼
2023-02-27 07:47:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 我想看看名字可以取多长长长长长长 发表的提问:
请问预提银行短期借款利息的会计分录是什么鸭
你好,借;财务费用,贷;应付利息
250楼
2023-02-27 08:14:59
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 水薇 发表的提问:
事业单位的银行转账手续费会计分录怎么做?
你好借财务费用-手续费贷银行存款
251楼
2023-02-28 07:12:19
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 冬冬 发表的提问:
筹建期,a员工报销汽油充值费,借预付账款,贷银行存款,当月,b员工司机提交行车记录表。会计直接根据行车记录表将该笔费用直接入账,借管理费用开办费,贷预付账款,这样操作可以吗
您好 这样操作可以的
252楼
2023-02-28 07:26:12
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 融智财税 发表的提问:
请问行政单位社保专户,对企业补助会计分录 记 借:业务活动费用—对企业补助费用 贷:银行存款;预 借:行政支出—一般公共预算财政拨款—项目支出—对企业补助——就业补助 贷:资金结存—货币资金—银行存款 分录对吗?月底还需要结转吗
需要的,你的行政支出和你的业务活动费用需要转到相关的净资产科目。
253楼
2023-02-28 07:45:55
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融智财税:回复陈诗晗老师 社保补助的分录对吗,转到相关的净资产分录怎么做
2023-02-28 08:14:27
陈诗晗老师:回复融智财税业务活动费用你就转到你的累计引语,行政支出你就转到你的财政拨款结转。
2023-02-28 08:43:30
融智财税:回复陈诗晗老师 累计盈余和财政拨款科目需不需要下设二级科目
2023-02-28 09:05:01
陈诗晗老师:回复融智财税累计盈余下面一般是没有明细科目。
2023-02-28 09:27:49
陈诗晗老师:回复融智财税财政拨款结转,后面根据你自己的情况,可以加,也可以不加。
2023-02-28 09:42:21
融智财税:回复陈诗晗老师 年底结转分计分录结转到哪个科目
2023-02-28 09:58:31
陈诗晗老师:回复融智财税年末,财政拨款结转,再把它转到那个财政拨款结余就OK了。
2023-02-28 10:26:53
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 发表的提问:
老师,您好!我们是非盈利性社会团体,收到100000会费,其中80000是预收账款,这样写会计分录,款到时,借:银行存款20000 预收账款80000. 贷:应收账款100000 票到时该怎么分录?
您好,票到时,计入收入 借 应收账款 贷 会费收入-非限定性收入
254楼
2023-02-28 08:11:59
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冰:回复董老师 这样做出来的资产负债表就不平了,
2023-02-28 08:57:49
冰:回复董老师 资产38285.03,负债160000.非限定性净资产198285.03
2023-02-28 09:14:35
董老师:回复您好,您这个是平的啊。您的预收是借方发生额,相对于应收账款
2023-02-28 09:37:55
冰:回复董老师 您是说预收账款在借方的就是资产类?
2023-02-28 09:51:16
董老师:回复在借方应该重分类至应收账款 预收账款在借方说明负债是负数。您的平衡表资产38285.03,负债-160000.非限定性净资产198285.03 38285.03=-160000+198285.03
2023-02-28 10:10:36
冰:回复董老师 明白了,谢谢老师!
2023-02-28 10:35:27
董老师:回复不用客气满意的话给个五星好评谢谢
2023-02-28 10:50:57
冰:回复董老师 好,没问题,谢谢老师!
2023-02-28 11:15:36
董老师:回复好的。再次感谢您的好评
2023-02-28 11:31:10
冰:回复董老师 老师,麻烦再问一下,公司从外面聘请的一个专家委员,他经常出差,工资表里没有他,他的差旅费应该记入哪个科目?
2023-02-28 11:50:23
董老师:回复您好,可以报销她的差旅费,可以签订协议差旅费由公司承担
2023-02-28 12:09:05
冰:回复董老师 记入招待费可以吗?
2023-02-28 12:28:54
董老师:回复您好,不建议计入招待费,招待费一般需要纳税调增。计入差旅费
2023-02-28 12:56:22
冰:回复董老师 谢谢老师!
2023-02-28 13:18:30
董老师:回复不用客气满意的话给个五星好评谢谢
2023-02-28 13:29:54
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 香蕉裙子 发表的提问:
想问老师这些实务题如何计算并做分录? 12、业主他项权证已办理,交银行存押,中行退还保证金10万元,银行收款,如何计算并做会计分录? 13、经公司董事会决定,投资100万元进入从事矿山开发的企业,银行付款,如何计算并作会计分录? 14、年终矿山企业利润分成5%汇入公司账户?如何计算并做会计分录? 15、本企业,向建设银行贷款3000万,借期为三年,如何计算并做会计分录? 16、本企业向中行借周转金500万元,借期为一周年如何计算并做会计分录? 17、本企业购进电动机一台计价为,价款10万元,税17000元,发票总金额为117000元,挂往来账如何计算并做会计分录? 18、预付土地工程进度款100万元,银行支付,如何计算并做会计分录? 19、某某职工,借公司现金1000元,现金支付,如何计算并作会计分录? 20,收购房者预交定金计,50000万元,银行转入,如何计算并做会计分录? 21、支付管理部门餐饮烟酒发票计15000元,现金支付,如何做会计分录?
12借银行存款10 贷其他应收款10
255楼
2023-03-01 06:48:02
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暖暖老师:回复香蕉裙子13借长期股权投资100 贷银行存款100
2023-03-01 07:31:06
暖暖老师:回复香蕉裙子14借没有数字这里
2023-03-01 07:54:09
暖暖老师:回复香蕉裙子15借银行存款3000 贷长期借款3000
2023-03-01 08:09:43
暖暖老师:回复香蕉裙子16借银行存款500 贷短期借款500
2023-03-01 08:31:38
香蕉裙子:回复暖暖老师 13与14应该是一起的
2023-03-01 08:54:29
暖暖老师:回复香蕉裙子17借固定资产100000 应交税费进项税额17000 贷应付账款117000
2023-03-01 09:06:01
暖暖老师:回复香蕉裙子18借预付账款100 贷银行存款100
2023-03-01 09:29:13
暖暖老师:回复香蕉裙子19借其他应收款1000 贷库存现金1000
2023-03-01 09:40:29
暖暖老师:回复香蕉裙子20借银行存款50000 贷预收账款50000
2023-03-01 10:05:55
暖暖老师:回复香蕉裙子21借管理费用15000 贷库存现金15000
2023-03-01 10:20:31
香蕉裙子:回复暖暖老师 老师你好, 14题应该是投资100万元,年终利润分成5%,汇入公司账户,这应该怎么计算和做分录
2023-03-01 10:46:13
暖暖老师:回复香蕉裙子收到分红时 借:银行存款5 贷:应收股利5
2023-03-01 10:58:24

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