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退回增值税如何编制会计分录
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 小草 发表的提问:
按银行回单做会计分录和增值税销/进发票做会计分录,有何不同呢
你好,增值税销是银行收到钱,进发票是银行付出钱的.
211楼
2023-02-14 09:14:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @   维他柠檬茶    发表的提问:
如何编写会计分录???
您好 会计分录是 借:管理费用-保险费3584 借:税金及附加 528.3 贷:银行存款4112.3
212楼
2023-02-15 07:41:32
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
税务退回增值税应怎么做会计科目分录?增值税计提在负债里应交税费里
退回的时候按照你缴纳的做相反分录就行
213楼
2023-02-15 08:02:02
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 先森环 发表的提问:
计提增值税加计递减会计分录,如何做
借应交税费――未交增值税 贷其他收益或营业外收入
214楼
2023-02-15 08:21:10
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 淡色阳光╯▂╰ 发表的提问:
我公司刚刚办理了社保缴费,这个会计分录如何编制?
 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
215楼
2023-02-15 08:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
购进货物已验收入库,未收到发票,如何编制会计分录
你好 借;库存商品,贷;应付账款——暂估
216楼
2023-02-16 08:06:13
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以梦为马:回复邹老师 但是我收到发票时,实际金额小于收货金额,有费用,供应商直接从发票里按折扣的方式给我们开票。收到发票时我该如何编制会计分录?
2023-02-16 08:22:31
邹老师:回复以梦为马你好,收到发票 借;库存商品 , 贷;应付账款-暂估 然后根据发票 借;库存商品 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2023-02-16 08:35:54
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 学堂用户thzud4 发表的提问:
企业收到预付款欧元,几天后结汇 ,如何编制会计分录
你好 收到 借:银行存款 贷:预收账款 结汇 借:银行存款   财务费用-汇兑损益(也可能在贷方) 贷:银行存款
217楼
2023-02-16 08:26:32
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 危机的便当 发表的提问:
公司以前年度因未抵扣进项税额,多缴纳的增值税及附加,当时按照正常增值税缴纳进账,本月退回多缴纳税款,应如何处理会计分录
你好 借 银行存款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 利润分配 未分配利润
218楼
2023-02-16 08:35:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
单位执行的是事业单位会计制度,补交2016年增值税应如何做分录呀?
借:净资产贷:应交税费
219楼
2023-02-19 09:21:26
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神奇小飞侠:回复袁老师 借净资产中的事业基金是吗?
2023-02-19 09:39:53
袁老师:回复神奇小飞侠是的啊 。
2023-02-19 09:53:52
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 妞妞 发表的提问:
老师上个月多交的增值税退税回来会计分录怎么做
你好 借 银行存款 贷 应交税费
220楼
2023-02-19 09:28:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
小会因故取消出差,退回预借现金800元,如何做会计分录
借;库存现金 贷;其他应收款
221楼
2023-02-19 09:53:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 坚定的大叔 发表的提问:
政府补助建设项目固定资产,财务会计分录如何编制
你好,这个补助是专款专用吗?如果是是这样做分录 收到补助,借;银行存款,贷;专项应付款 用于建造固定资产,借;在建工程,贷;银行存款 完工,借;固定资产,贷;在建工程 次月计提折旧,借;管理费用等科目,贷;累计折旧 同时,借;专项应付款,贷;其他收益
222楼
2023-02-19 09:59:29
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.34w
引用 @ Machine 发表的提问:
留底退税,会计分录如何做?
借银行存款 贷应交税费应交增值税进项转出
223楼
2023-02-19 10:27:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 热心的爆米花 发表的提问:
广告费用付款时账户错误被退回,再重新付款,行政事业单位会计凭证该如何编制
您好,直接做分录,借;银行存款,贷:银行存款。或者退回时,借:银行存款,贷:其他应付款-银行退款,再汇出时,借:其他应付款-银行退款,贷:银行存款。
224楼
2023-02-20 08:00:09
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晨曦老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.28w
引用 @ 冷酷的灰狼 发表的提问:
如何编写会计分录
您好! 判断业务涉及的科目有哪些,再根据会计相关准则编写分录。
225楼
2023-02-20 08:09:02
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