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分店付给总部货款的会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 梦洁 发表的提问:
抵欠货款会计分录怎么处理
你好,是用应收抵消应付的意思吗?
196楼
2023-02-12 10:36:10
全部回复
梦洁:回复邹老师 不是比如我付项目成本费用,借 工程施工100 贷. 应付账款 100
2023-02-12 10:51:08
梦洁:回复邹老师 现在支付这100,但是这家差我们20,我要抵欠这20
2023-02-12 11:12:44
梦洁:回复邹老师 怎么处理这个分录啊
2023-02-12 11:33:05
邹老师:回复梦洁你好,付项目款项就是做这个分录 借;应付账款 贷;银行存款
2023-02-12 12:01:48
梦洁:回复邹老师 不是这个意思老师
2023-02-12 12:12:45
梦洁:回复邹老师 就是说我们要付这单位货款78007,但是我们帮这家单位代付了34500,
2023-02-12 12:35:50
邹老师:回复梦洁你好,是之前你公司有应收对方20,用这20抵消100的应付账款20的部分,是这个意思吗?
2023-02-12 13:02:28
梦洁:回复邹老师 借 工程施工78007,贷应付账款78007。现在我要支付这78007,但我们替对方代付了34500,我要付她78007-34500.这会计分录怎么才能调平啊
2023-02-12 13:16:31
梦洁:回复邹老师 借 工程施工78007,贷应付账款78007。现在我要支付这78007,但我们替对方代付了34500,我要付她78007-34500.这会计分录怎么才能调平啊
2023-02-12 13:42:56
梦洁:回复邹老师 借 工程施工78007,贷应付账款78007。现在我要支付这78007,但我们替对方代付了34500,我要付她78007-34500.这会计分录怎么才能调平啊
2023-02-12 13:56:51
邹老师:回复梦洁你好 我们替对方代付了34500, 做这个分录 借;其他应收款34500 贷;银行存款34500 要付她78007-34500 ,做这个分录 借;应付账款 78007 贷;银行存款 78007-34500 其他应收款 34500
2023-02-12 14:23:07
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 魔芋 发表的提问:
快递公司之前的财务没有把总部系统的往来帐做入外账,只做了开给总部的票-收入和总部开给票-成本。而总部付的款和转给总部的款都没做入,现在变成报表上应收账款和应付账款挂账几百万,这个该如何处理??
是收入都要做成收入的,需要把应收和应付冲销
197楼
2023-02-12 10:51:00
全部回复
魔芋:回复张伟老师 那现在我就是得跟老板说,把系统的帐也做入,是这样吗?
2023-02-12 11:24:37
张伟老师:回复魔芋是收入都要做成收入,然后冲销你的应收和应付
2023-02-12 11:51:12
魔芋:回复张伟老师 老板的意思是跟总部的具体往来款,不做入。
2023-02-12 12:20:22
张伟老师:回复魔芋那你收到总部给你的你要冲销应收款,同一个单位用一个往来科目核算就行
2023-02-12 12:37:29
魔芋:回复张伟老师 怎么冲销呢?我不太懂。我们开给总部的,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费销 总部开给我们的,借:主营业务成本 应交税金进 贷:应付账款。。
2023-02-12 12:50:32
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 活力的画板 发表的提问:
总部加价给非独立核算门店库存商品,账务处理怎么做?
您好,您是总部会计吗?非独立核算加价,没有意义不做账务处理。
198楼
2023-02-13 07:41:22
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 疯狂的店员 发表的提问:
总部代收款,付给子公司时扣除管理费,这部分确认收入,请问这个账务处理怎么操作比较好,谢谢!!!
是总分公司还是母子公司? 什么业务?
199楼
2023-02-13 07:49:07
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 阳光 发表的提问:
连锁药店的调货,如总店调给十分店怎么做分录?还有冲红的,总店调入,十分店调出又怎么做分录?
药店这种情况一 般是业务系统管理的事情
200楼
2023-02-13 08:05:04
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阳光:回复李爱文老师 系统里可以查到数据 ,但是现在我要做调货的分录怎么做呢?冲红的分录怎么做呢?
2023-02-13 08:28:15
李爱文老师:回复阳光如果有业务系统进行管理,这个调货就不用管,财务只管销售的数据
2023-02-13 08:57:16
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 巴豆 发表的提问:
4S店贷款购入试驾车会计处理怎么做分录
你好,借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项) 贷银行存款
201楼
2023-02-13 08:34:32
全部回复
巴豆:回复宇飞老师 就这一步就可以了吗
2023-02-13 09:10:27
宇飞老师:回复巴豆嗯,后续就是摊销折旧,借销售费用 贷:累计折旧
2023-02-13 09:40:08
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ Justin 发表的提问:
我们公司有位员工外派到我们总部工作了,但是他的工资社保还是有我们公司先给他支付,完了我们开票给我们总部,我们总部再返回给我们,这会计分录要如何处理?谢谢老师
同学你好 借银行 贷其他业务收入 贷销项 借其他业务成本 贷银行存款
202楼
2023-02-13 09:02:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 典雅的棒球 发表的提问:
汽车4S店 收的二手车回来还有部分车款没付完,现在要挂应付款,怎么会计分录
你好,借;库存商品,贷;应付账款(没有付完的部分),银行存款等科目
203楼
2023-02-14 08:42:39
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典雅的棒球:回复邹老师 车还没有回来呢?
2023-02-14 09:07:21
邹老师:回复典雅的棒球你好,借;预付账款,贷;银行存款 车还没有回来,那就只需要做预付款分录的
2023-02-14 09:35:23
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ A1'会计学堂_程老师(中级、注会) 发表的提问:
请问总部实施奖励政策,给各个子公司发放奖金,费用由总部承担,相应的会计分录和原始凭证怎么处理
是工资还是业务奖励?双方如何约定?
204楼
2023-02-14 09:09:58
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A1'会计学堂_程老师(中级、注会):回复季老师 销售奖励
2023-02-14 09:39:34
季老师:回复A1'会计学堂_程老师(中级、注会)子公司开票吗?应计入子公司收入。
2023-02-14 10:01:21
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ Yue. 发表的提问:
付酒店房费的预付款,酒店不给开发票 这个要怎么做账务处理??
你好,这个付款的业务活动是什么,能否具体说明一下
205楼
2023-02-14 09:23:51
全部回复
Yue.:回复冉老师 我们是旅行社,付款给酒店房费预留客房,从公户走款,但是酒店那边不给开发票,这个要怎么处理呢
2023-02-14 09:40:19
冉老师:回复Yue.你好,这个不给开票,正常入账,附件附上协议
2023-02-14 10:01:02
Yue.:回复冉老师 要是没有协议要怎么办?
2023-02-14 10:29:52
冉老师:回复Yue.没有协议,只能按照付款回单了
2023-02-14 10:53:00
Yue.:回复冉老师 那请问下账务这块要怎么处理呢?税务那边会不会有影响?
2023-02-14 11:16:46
冉老师:回复Yue.借:预付账款 贷:银行存款 税务方面,如果被发现,可能不能税前抵扣
2023-02-14 11:26:47
Yue.:回复冉老师 好的。谢谢老师
2023-02-14 11:41:31
冉老师:回复Yue.不客气,祝你工作顺利
2023-02-14 11:55:38
Yue.:回复冉老师 还想请问下老师,那这个费用是不是一直不能确认成本了?
2023-02-14 12:24:23
冉老师:回复Yue.按照进度摊销到成本
2023-02-14 12:40:04
Yue.:回复冉老师 摊销成本的时候是借:主营业务成本 贷:银行预付 吗??因为没有发票这种摊销后面要附上什么做单据呢?
2023-02-14 13:07:17
冉老师:回复Yue.分录没有问题,你们任何协议都没有就打款吗
2023-02-14 13:32:39
Yue.:回复冉老师 有个协议,但是协议上没有备注说不开发票,
2023-02-14 13:52:23
冉老师:回复Yue.如果是这样,附件付这个协议
2023-02-14 14:16:01
Yue.:回复冉老师 税务那边要是查到了,只有协议,没有发票的话,就是不能做抵扣,还有其他影响吗?
2023-02-14 14:45:19
冉老师:回复Yue.你好,就是不能抵扣,没有其他影响
2023-02-14 15:01:19
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 小疯纸 发表的提问:
公司有一批材料不适应产品生产,现在转给供应商,抵扣一部分货款,请问如何做会计处理?
您好 借:应付账款 贷::其他业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 借:其他业务成本 贷:原材料
206楼
2023-02-14 09:35:59
全部回复
小疯纸:回复bamboo老师 是视同销售的行为吗?
2023-02-14 09:54:36
bamboo老师:回复小疯纸这是销售 不是视同销售
2023-02-14 10:10:43
小疯纸:回复bamboo老师 我需要按照正常业务开票给供应商,对吗?
2023-02-14 10:21:52
bamboo老师:回复小疯纸是的 需要按照正常业务开票给供应商
2023-02-14 10:36:28
李子老师
职称:,注册会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.07w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
这里是总部出纳,总部没有进行工商注册然后这理每天营业款打到总部,然后进货付款,都用同一个卡号现在银行不准个人收付款那么平凡,该如何处理呢
总部没有注册?和领导说明利害关系 ,款项不要进出个人账户,现在金税三期上线了
207楼
2023-02-15 07:48:16
全部回复
仰望星空:回复李子老师 : 我不知道注册后怎么操作 : 那有什么手续 : 不能统收统付
2023-02-15 08:07:25
李子老师:回复仰望星空同学,你好,公司的款项收支全部通过公司银行账户。
2023-02-15 08:22:48
仰望星空:回复李子老师 那要补多少税
2023-02-15 08:44:04
仰望星空:回复李子老师 : 现在没别的办法 : 我不想这样处理个体工商户快销品
2023-02-15 09:11:42
李子老师:回复仰望星空同学,这个要看税务局来查实才能确定
2023-02-15 09:31:04
仰望星空:回复李子老师 那这样老板肯定不愿 都交税还赚什么,总部不卖货, 各门店都有报税有做账
2023-02-15 09:58:26
李子老师:回复仰望星空是从哪里进货来的哟。有收入就有成本啊
2023-02-15 10:16:21
仰望星空:回复李子老师 我说了,总部只是总资金控制各门店有分开核算 有申报
2023-02-15 10:43:14
李子老师:回复仰望星空同学,早!欢迎再提问,祝你愉快
2023-02-15 11:02:45
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 发表的提问:
外地独立核算分公司, 子公司交社保。总公司收货款 付货款 开票,付工资 申报个税。怎样把社保这块才能做到总部费用。 相当于总部负责研发,售后。 各地分部只负责销售。管理不过来所以所有的款都是打到总部。怎样才能把各地方的社保合理的做到总部?分部的报销都是从总部报销。
是子公司还是分公司,核算起来是不一样的
208楼
2023-02-15 07:59:14
全部回复
北:回复逸仙老师 有子公司 也有独立分公司 现在出纳把子公司 分公司的费用报销都从总部报了。我该怎么调呢
2023-02-15 08:33:08
逸仙老师:回复分支机构的不要紧,子公司的可以做成总公司代付,最后费用还是在子公司
2023-02-15 09:00:06
北:回复逸仙老师 但是 我们子公司 分公司的费用报销 是总公司抬头。费用做不了子公司吧,能说 子公司 分公司 代这些人员交社保 公积金吗? 这个分公司 子公司可以开发票给总公司平账吗?
2023-02-15 09:16:19
北:回复逸仙老师 怎样做才能正规些?因为 我们收入都要进总部
2023-02-15 09:32:42
逸仙老师:回复可以开票平账,抬头是总公司不能说是代交
2023-02-15 09:58:40
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 寒冷的胡萝卜 发表的提问:
你好我想问下,我公司给优秀加盟商奖金怎么做会计分录?(钱是先打给总部,再由总部发放现在给优秀店铺)
你好!总部计入销售费用核算
209楼
2023-02-15 08:16:41
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 听话的翅膀 发表的提问:
进货时付了全款,收到货时少到几样产品,厂家做退回货款处理,但我方不定期才会收到这部分货款,该怎样做账
借预付贷银存 借库存商品贷预付 预付借方余额挂账就可以
210楼
2023-02-15 08:31:53
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