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分店付给总部货款的会计处理
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 仁爱的秀发 发表的提问:
老师,请教一下可以用交纳给总部的保证金抵进货款吗?分店刚营业,和总部一些原料往来没有核对清,分店出资人想用之前缴纳的保证金抵货款
你好 保证金一般是有要求 在什么情况才可以退回的 这个看你们和总部缴纳保证金的合同或者协议怎么签订的
61楼
2022-12-19 09:54:22
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仁爱的秀发:回复meizi老师 明白了,要看合同对于保证金是否退回条件的明确规定,那如果总部和出资人协商后,双方认可,我们财务人员可以操作吗
2022-12-19 10:19:48
meizi老师:回复仁爱的秀发你好 是的 这个要看你们具体合同约定了 是的 合同没约定的情况下 可以写一个附件协议来补充就行
2022-12-19 10:43:42
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 楠楠 发表的提问:
现在总部给下边直营嗲面供货 举个例子哈 总部进货成本100 给区域经理价格200 给到店面价格是300 总部是直接配送到店面的 算作店面的费用并没有收到现金 但是中间的这个利润还要分一半给到区域经理 就是到最后 总部赚了100 区域经理赚了100 这种该怎么做账呢
门店是你们单位的吗
62楼
2022-12-19 10:09:29
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楠楠:回复郭老师 是归总部管理的 名义上是直营店
2022-12-19 10:38:36
郭老师:回复楠楠你这个做的是内账的吧
2022-12-19 10:54:57
楠楠:回复郭老师 对 内账 所有门店归总部核算 需要出各门店的利润表和总部的利润表
2022-12-19 11:07:03
郭老师:回复楠楠你们单位给门店借应收账款300贷主营业务收入,应交税费 借销售费用100贷银存 借主营业务成本贷库存商品100
2022-12-19 11:36:28
楠楠:回复郭老师 这是总部的账务处理 那店面呢 是不是应该把产品的费用转给总部
2022-12-19 11:49:23
郭老师:回复楠楠店面购入的价格成本是借库存商品贷银行存款300。
2022-12-19 12:03:25
楠楠:回复郭老师 那店面就是要把这个钱转到公司账上的对吧 老师
2022-12-19 12:17:18
郭老师:回复楠楠你好,是的,
2022-12-19 12:32:00
楠楠:回复郭老师 好的 谢谢老师
2022-12-19 12:50:38
郭老师:回复楠楠不用客气的,
2022-12-19 13:11:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ shelley 发表的提问:
我们应付供应商的材料款,拿了一部分自己店面的代金券抵货款,这个怎么做帐务处理呀?
借;应付账款 贷;预收账款
63楼
2022-12-19 10:34:59
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shelley:回复邹老师 对方是开了专票的,如果我不做预收帐款,做成用现金支付出去,有什么风险没有?
2022-12-19 10:54:10
邹老师:回复 shelley你好,属于违规用现金支付款项,这个是需要用银行转账支付的
2022-12-19 11:14:37
shelley:回复邹老师 如果我们收到供应商开来的万元以上的专票,又没有走对公帐户,这有什么风险
2022-12-19 11:37:19
邹老师:回复 shelley你好,可能税局会认为没有通过银行付款,是虚开发票
2022-12-19 12:05:26
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 上善若水 发表的提问:
你好文老师,总部和门店都是单独核算,资金由总部收支,存货由总部仓库或门店之间调拨,财务如何处理?
您好,您这说是独立核算,应该就只是收入成本费用独立核算的吧,就是各个门店之间的独立,您现在是需要站在谁的角度做账
64楼
2022-12-19 10:47:59
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颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 玉窈 发表的提问:
老师,我们代总包垫付分包施工款,之后会在总包工程款中扣除代付部分,请问分录怎么处理
你好! 垫付的施工款确认 其他应收款 扣除回来再冲减其他应收款
65楼
2022-12-20 09:51:59
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玉窈:回复颜老师 老师,垫付施工款和扣除的款不是同一个人,所以有点懵
2022-12-20 10:25:24
玉窈:回复颜老师 冲减的是垫付款的话,那两边都不平呀
2022-12-20 10:45:44
颜老师:回复玉窈垫付款项时:借  其他应收款-A   贷   银行存款 扣除款项时:  借  银行存款   贷   其他应收款-B 转给A  借  其他应收款-B  贷  其他应收款-A
2022-12-20 11:04:21
玉窈:回复颜老师 老师,扣除款项时是直接在总包工程款里就扣除垫付部分。也就是没有单独收到扣除款
2022-12-20 11:17:58
颜老师:回复玉窈你们是收到总包给你们的工程款了 对吗 工程款里面有部分是收入 有部分就是你们垫付的款
2022-12-20 11:45:50
玉窈:回复颜老师 酒店返修,拆除工程承包个甲,因甲的质量不过关,我们另请乙重新施工,但乙施工的钱是我们代甲支付,所以我们直接从甲的施工款中扣除。
2022-12-20 11:58:33
颜老师:回复玉窈老师举例说明下 例如本来你们要付给甲50万工程款  但因你们垫付给乙的工程款20万 最后你们只要付款给甲30万工程款即可 分录以下: 你们垫付款给  乙   借 其他应收款 甲  20万   贷   银行存款  20万 等你们实际付款给甲公司 借  工程施工 -甲公司 50    贷 银行存款  30     其他应收款-甲  20万
2022-12-20 12:09:34
玉窈:回复颜老师 意思是垫付乙的20在账上不用挂乙直接挂成甲是吗?
2022-12-20 12:39:05
颜老师:回复玉窈是的  直接按上面的分录做账
2022-12-20 12:50:55
玉窈:回复颜老师 感谢您的耐心解答
2022-12-20 13:20:06
颜老师:回复玉窈不客气,祝学习愉快
2022-12-20 13:47:13
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ hqy 发表的提问:
总部发给分部的货该怎么做会计分录?两个公司是属于独立核算的。比如总部发给分部3万的货,实际分部收入是两万元,分部只需给总部结算2万就可以了?那么总部和分部各该怎么做会计分录?剩下的1万元的差额该怎么入账?
您好,总部,借:其他应收款-分部20000 贷:主营业务收入20000,结转成本,借:主营业务成本30000 贷:库存商品30000,分部,借:库存商品20000 贷:其他应付款-总部20000,分部不需要做一万差额
66楼
2022-12-20 10:03:47
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潘潘老师
职称:管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 刘东玲9176466 发表的提问:
老师,你好,总部向门店售卖物料,因门店平时营业款直接到总部,总部卖给门店的物料款就用来抵消部分要归还的营业款。请问总部售卖物料的分录怎么写?
你好,借应收账款-门店 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 收回款直接充应收账款即可
67楼
2022-12-20 10:16:28
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刘东玲9176466:回复潘潘老师 门店和总部是一台账核算,物料对门店来说是费用,对总部来说是收入
2022-12-20 10:43:06
刘东玲9176466:回复潘潘老师 所以这个分录就有点乱了
2022-12-20 11:03:05
潘潘老师:回复刘东玲9176466你好同学,总部是做收入的呢,总部分录老师给你写了!
2022-12-20 11:19:22
刘东玲9176466:回复潘潘老师 那我还要体现出是门店的费用吧
2022-12-20 11:36:18
刘东玲9176466:回复潘潘老师 借:营业费用—物料700 贷:其他业务收入700
2022-12-20 12:04:23
刘东玲9176466:回复潘潘老师 能不能这样做?
2022-12-20 12:15:26
潘潘老师:回复刘东玲9176466门店费用分录 借 管理费用或成本 贷 应付账款总部 到期后回款总部冲应付,两边账就平了!
2022-12-20 12:37:05
潘潘老师:回复刘东玲9176466你的分录是错误的哈!
2022-12-20 12:47:10
刘东玲9176466:回复潘潘老师 是一台账核算的哦!这样费用会不会多计了?
2022-12-20 13:14:24
刘东玲9176466:回复潘潘老师 你那样总部这边还有个结转成本的,门店这又有成本!就多了
2022-12-20 13:27:07
潘潘老师:回复刘东玲9176466只有门店一个费用没有啊!
2022-12-20 13:41:19
刘东玲9176466:回复潘潘老师 老师,能再把全部分录写一遍吗?麻烦了,谢谢!
2022-12-20 14:04:08
潘潘老师:回复刘东玲9176466你好,借应收账款-门店 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 收回款直接充应收账款即可
2022-12-20 14:30:52
潘潘老师:回复刘东玲9176466门店费用分录 借 管理费用或成本 贷 应付账款总部 到期后回款总部冲应付,两边账就平了!
2022-12-20 14:53:12
潘潘老师:回复刘东玲9176466我发给你的信息你未读,要看我的信息哈!
2022-12-20 15:15:30
刘东玲9176466:回复潘潘老师 总部还有个 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-12-20 15:40:56
刘东玲9176466:回复潘潘老师 好的,谢谢老师啦,我再好好捋捋,辛苦啦
2022-12-20 16:00:02
潘潘老师:回复刘东玲9176466好的,总部销售要结转成本你做结转是对的!祝你工作顺利!
2022-12-20 16:12:39
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 优然 发表的提问:
我们付款给分公司,是总公司开过来的票,帐可以直接平掉吗,要不要做其他会计处理?
分公司是独立核算吗,是替总公司代收货款还是怎样。
68楼
2022-12-20 10:44:59
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优然:回复方老师 货款是付给对方分公司的,票是总公司开过来的,合同也是和分公司签的,但是东西抵押给总公司的
2022-12-20 11:20:39
方老师:回复优然可以和对方总公司补签订合同,总公司出一个分公司代收款的委托书,这样比较合理些。
2022-12-20 11:45:59
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 月流星 发表的提问:
我司是做餐饮的,有总部叫贸易公司,来管理几家餐饮分店各门店的会计核算都在总部做账,这期间就会有各餐饮分店需要的部分原材料食材等是经总部账户问(这个账户应该是老板私户)采购给用的,这个总店采购的食材原材料能算作总部的主营业收入吗? 比如一笔业务总部给A门店采购货30000,可以借:应收账款A店30000 贷:主营业务收入30000 借:主营业务成本25000 贷:库存商品:25000 这个业务算是真实的业务往来吗?(总部实际没有餐饮门店营业的)总部分店都是老板自己的公司,这样核算对吗?
你好,可以的,这样核算就可以了
69楼
2022-12-21 10:27:24
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月流星:回复朴老师 额,好吧~,这样不会多交个人所得税吗?
2022-12-21 11:15:01
朴老师:回复月流星这个不牵扯个税的
2022-12-21 11:43:44
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 19必胜CTA???? 发表的提问:
公司李总垫付保险货款还款和垫付厂房房租要求作为投资股处理,会计分录是什么呢
你好, 借 其他应付款贷实收资本
70楼
2022-12-21 10:33:48
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19必胜CTA????:回复玲老师 为什么计到其他应付款里
2022-12-21 10:55:45
19必胜CTA????:回复玲老师 这笔钱以后要退还的吗?老
2022-12-21 11:12:36
19必胜CTA????:回复玲老师 我做分录时其他应付款余额为负数,实收资本增加了,这个表示负数减少吗?老师
2022-12-21 11:30:07
玲老师:回复19必胜CTA????公司李总垫付保险货款还款和垫付厂房房租要求作为投资股处理 不是有垫款吗 ?
2022-12-21 11:54:13
19必胜CTA????:回复玲老师 他是以垫款作为投资股处理
2022-12-21 12:21:37
19必胜CTA????:回复玲老师 公司之前贷款没有还,李总说自己垫付这笔钱和垫付厂房租金款用作自己的投资款。所以分录就不知道怎么做呢
2022-12-21 12:33:16
玲老师:回复19必胜CTA????借 长期借款 管理费用 贷其他应付款
2022-12-21 13:02:23
19必胜CTA????:回复玲老师 收到定金,还有尾款未收到,怎么做
2022-12-21 13:30:32
玲老师:回复19必胜CTA????定金还退吗 ?收到尾款 借 银行 贷 预收 /应收
2022-12-21 13:58:09
19必胜CTA????:回复玲老师 定金不退
2022-12-21 14:11:04
19必胜CTA????:回复玲老师 对方还欠尾款,分录是应收账款,货主营业务收入吗?
2022-12-21 14:23:41
玲老师:回复19必胜CTA????借 银行贷预收 账款,借 应收账款 贷主营业务收入应交税费
2022-12-21 14:33:45
19必胜CTA????:回复玲老师 老师你说的借长期借款,在资产负债表上显示负数
2022-12-21 14:55:28
19必胜CTA????:回复玲老师 利润表显示亏损
2022-12-21 15:18:32
玲老师:回复19必胜CTA????你好 上面写的是老板代还借款的分录 ,是负数你要看一下明细账 ,找一下原因,是还多了 吗 ?
2022-12-21 15:41:19
19必胜CTA????:回复玲老师 老师,之前贷款的分录没有写,所以我就写还款分录才是负数,现在找到原因
2022-12-21 16:01:08
玲老师:回复19必胜CTA????贷款的分录要写上呀 借银行 贷长期借款
2022-12-21 16:23:13
19必胜CTA????:回复玲老师 好的谢谢老师
2022-12-21 16:41:19
玲老师:回复19必胜CTA????不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2022-12-21 17:06:06
19必胜CTA????:回复玲老师 完工产品入库,借库存商品货生产成本,产品出库的分录怎么做
2022-12-21 17:20:49
玲老师:回复19必胜CTA????产品出库是销售了吗?如果销售是结转销售成本,借主营业务成本贷库存商品
2022-12-21 17:32:49
19必胜CTA????:回复玲老师 出库的价格是销售价,这个怎么做呀,还要结转成本吗?怎么结转
2022-12-21 17:59:00
19必胜CTA????:回复玲老师 我看利润表上未分配利润是负数,是什么原因
2022-12-21 18:20:04
19必胜CTA????:回复玲老师 完工产品入库的金额是9800,那结转成本金额不应该是9800对
2022-12-21 18:34:10
玲老师:回复19必胜CTA????问题最好一个一个提问,然后也方便解答
2022-12-21 18:59:45
玲老师:回复19必胜CTA????销售成本是按照库存商品的金额,然后按照你税务局备案的成本核算的方法计算出发出存货的成本,结转对应的销售成本
2022-12-21 19:23:45
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
上年漏记了一个应付账款,然后在本年的时候发现支付这笔货款 要怎么做会计处理呢
上年的应付账款对方开进来发票了吗?找到那张发票做账。
71楼
2022-12-21 10:41:59
全部回复
姜老师:回复迪恩上年的应付账款对方开进来发票了吗?找到那张发票做账。
2022-12-21 10:58:56
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ = = 发表的提问:
连锁药店的总部,可以给连锁药店下面的分店支付房租费用吗?实际已经对公支付,租房合同是与分店的合同,要开具房租发票该怎么处理?这个支付房租的资金流向对吗?
你好 ;门店是 在总部一起核算的话 是可以开票的; 这个要开总部发票的
72楼
2022-12-22 10:12:21
全部回复
= =:回复meizi老师 没有一起核算的该怎么处理
2022-12-22 10:33:08
meizi老师:回复= =你好; 没有一起核算。 就得分店 开他们的 ; 然后分店出具委托你总部付款协议来做账 挂 总部的往来 
2022-12-22 10:44:55
= =:回复meizi老师 那这个往来款需要还吗?
2022-12-22 11:12:07
meizi老师:回复= =你好; 需要德既然是垫付的 ;  要还得 
2022-12-22 11:38:35
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 岁月静好 发表的提问:
配货给门店,总部做收入,用提税吗平价配货给门店
那不用
73楼
2022-12-22 10:28:12
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
有个问题想要请教一下,就是连锁药店我们总部是一般纳税人,如果把下面的分店变更为小规模纳税人的话,分店是不是需要单独做账务处理。分店的商品从总部拿,那总部是不是需要开发票给分店呢
 你好 ;      是的。 分店有营业执照的; 需要单独核算的; 是的  
74楼
2022-12-22 10:41:59
全部回复
陪你考证的初级班主任:回复meizi老师 就是总部需要开发票给门店 那这个相当于也没享受到小规模减免的政策呀
2022-12-22 10:57:11
meizi老师:回复陪你考证的初级班主任 你好;      门店是单独去销售 ;门店可以当地 按个体户来报 小规模享受的;   
2022-12-22 11:19:55
陪你考证的初级班主任:回复meizi老师 那我总部要开票给门店还不是没有减少,我主要是要把总部的收入分出去嘛
2022-12-22 11:30:23
meizi老师:回复陪你考证的初级班主任 你好 ;       是的。  意思就是总部和分店要分别里做着    
2022-12-22 11:47:09
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
之前给客户开过发票,后来客户要付款的时候,拒付一部分货款,原因为单价按照调整之后的价格开具的,所以拒付高开出来的那部分货款。那这样的话,拒付的那一部分货款怎么处理、?
你好,你们开具红字发票冲这个高出来的部分
75楼
2022-12-23 10:08:36
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