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老师你好,我是小规模,10.26客户给我公户付了款,我这边记账做分录了。 12.10我给她开了发票,那么12.10时我开发票这个业务做分录吗

2025-01-07 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-07 14:40

借:应收账款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 借:应收账款 贷:银行存款

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借:应收账款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 借:应收账款 贷:银行存款
2025-01-07
你好,买来自己加工的吗?借原材料贷应付账款, 12月份14号借应付账款,贷银行存款。
2025-01-08
您好 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应收账款 按理应该是您单位开具红字发票 不是对方开具蓝字发票
2024-01-05
你好,那这个货物是什么时间给你提供的?
2022-05-07
借银行存款、贷预收账款、 借预收账款贷主营业务收入应交税费。
2021-12-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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