同学你好 这个需要补交的

请问一下老师,我们做进出口贸易的,我们从新加坡进口了一批货,但是我们还要把这批货出口到韩国的,请问一下我们从新加坡进货这批货缴纳了关税和增值税,现在要出口到韩国,这批货之前缴纳的进口增值税可以进行退税吗
请问老师,公司从保税区买了一批面料,要交进口报关税和进口增值税,进口增值税现在有相关政策可免吗,这批面料是准备生产成成衣出口的,进口增值税发票有吗 中间的税费是能互抵还是申请退税呢
请老师看我发的进口报关单,写这下带有数字的分录。谢谢!希望会做进出口贸易的老师来回答,我们公司以FOB价进口一批货,报关单上金额是186721.62元,缴纳进口关税1万元,进口增值税2万元。进口报关单上还有运费3343.85美元,请老师帮忙写一下采购进口货的分录,谢谢!
请会进出口贸易的老师回答:进口货物进入到保税区后又出口,出口免税,要交进口税吗?例如从俄罗斯进口一批货100万放在保税区,然后我们又将这批货出口卖到新加坡并且收了出口货物货款200万,这批货当时进入保税区没有进口报关单,现在直接在报税区出口了,也没有出口报关单,出口报关单上的境内收发货人是货代公司,请问这批我们收了200万该怎么做账,如何做分录?
请问一下我们公司进口了一批货,进口关税50万,进口增值税80元,我们公司目前没有那么支付关税和增值税,跟货代这边商量好了,由货代先代垫支付这些关税和增值税,我们有钱就还回去他们货代之前帮我们垫付的50关税+80增值税=130万元,这样子的操作是可以的吗?还是进口货物的关税和增值税必须是有本公司来交增值税和关税的呢?
人事行政岗,1个员工的薪资实发10000元,员工个人社保1040元,个人公积金500元,个税150元 。本该属于个人承担的现全都由公司给承担,请问老师怎么做分录?
这个月开客户销项5000元发票,釆购两张6万发票,是不是不用勾进项,直接交增值税
老师,公司是物联网技术服务企业,高新技术企业,研发费用中各费用比例分别控制在多少税务风险比较低?如果改成智能科技类公司,这高新研发费用各比例分别控制在多少税务风险比较低?
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师好,请问这个月销售买进卖出,计提工资-生产成本,直接计入生产成本科目下,再结转产成品科目下,还是不用结转,留在在产品里
老师 比如开出去1万 开进来13000元 进项能不能拆开抵扣勾选?
做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧
老师,请问刚建账套填期初数的时候,有一笔数据是挂到法人那好,还是放到存货好?现在这笔数据不知道什么业务了,查不到了
老师好,汇算清缴里的,第三十行,其他,包括哪些呢?
怎么补交呢?要是不交进口税的话,怎么可以进口运到国内来呢?肯定是已经交税了才会直接进口,现在货都运到工厂里面了呀
问问进口方,看看进口缴款通知书
进口方就是我们公司啊,我们公司没有交进口增值税和进口关税,但是进口的货现在已经运输到了我们的工厂里面了。因为我们是走快递的,所以我们不知道这个是快递运输公司帮我们交了吗?会是这个情况吗?进口的货物是不是一定要交进口关税和进口增值税呢?
快递的话都是快递公司符合报关的 你们这个不用管 因为进口方不是你们了 是快递公司直接操作了
那么是进口方的话是谁呢???货都运输到我们工厂了,我们不是进口方吗
这个是快递公司报关的哦 不是你们
主要是我们不知道哪个快递公司呢?我们要找快递公司要什么呢老师
你们没有发票吗?你们货款付哪里了
这个货是从台湾进口过来的,但是进口货款还没支付给台湾公司,现在要付进口货款没有报关单银行业不给支付,就是现在我们货到工厂里。现在我们要怎么办,怎么样才可以拿到这批货进口的报关单呢?找谁要呢老师
看图片上的办法,都试试
老师那就是说进口方就是快递,快递公司这边已经帮我们缴纳了进口增值税和进口关税了吗?意思就是说进口的货物,必须要交进口关税跟增值税了,对吗?
同学你好 对的 是这样
老师有没有进口过来的货物不交进口增值税和进口关税的呢?还是所有的进口货物都要交进口关税跟进口增值税呢?
同学你好 这个都要交的哦