咨询
Q

刘艳红老师、其他应付款余额也有一百多万,余额加上应付工资余额就是三百多万了?这样行嘛?

2025-01-08 20:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-08 20:05

您好,把应付工资调到其他应付款-法人名下

头像
快账用户8284 追问 2025-01-08 20:06

那其他应付款原来的余额还调吗?

头像
齐红老师 解答 2025-01-08 20:09

不用,直接挂在账上就可以

头像
快账用户8284 追问 2025-01-08 20:10

你的意思是说我把应付工资余额调到其他应付款明细科目法人名下就可以了是吗?老师

头像
齐红老师 解答 2025-01-08 20:11

是的,这个相当于是法人付了

头像
快账用户8284 追问 2025-01-08 20:12

以后实际付款后怎么再做分录呢

头像
齐红老师 解答 2025-01-08 20:13

直接冲其他应付款-法人

头像
快账用户8284 追问 2025-01-08 20:14

谢谢你刘老师,半夜打扰了

头像
齐红老师 解答 2025-01-08 20:16

不客气,还早了,有问题随时找我

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,把应付工资调到其他应付款-法人名下
2025-01-08
您好,这个其他应付款也是客户的吗
2025-01-08
您好,可以的,我们这是在调整为正确的往来余额,不会出问题,往来余额就小是好事
2024-07-08
你好,其他应付款借方余额需要拿钱补回来或者用发票报销出来
2022-03-05
您好 其他应收款里面借方余额 请问什么原因要转到其他应付款?
2020-12-21
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×