您好,把应付工资调到其他应付款-法人名下
老师您好 !我想挂其他应付款 !之前会计其他应收款里面借方余额有三十三万多 ,我想把它转到其他应付款里面 !应该怎样转 ?以后就用其他应付款这样行吗老师 ?
老师其他应付款借方余额有一百多万,怎么平账啊,还有应付职工薪酬以前的账一直有余额怎么办?公司是商业服务业,有很多红包送出去导致没有成本票回来,怎么办?
请问下,现在公司账上挂了很多其他应付款,都是法人,银行流水支出又不是法人?有影响吗?还有现在资产负债表上货币资金有几万多余额,其他应付款有一百多万挂账,是法人。这个账怎么调整?
老师您好,资产负债表里的其他应付款有400多万,我看科目余额表里这个员工贷方余额400多万,是不是说明还有400多万没付给这个员工?
老师,您给看一下代理记账公司给发过来的科目余额表,应收账款期末余额为负数,其他应收款里七百多万,王芹是财务负责人,主要应收她。应付账款里九百多万,是不是问题很大
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
灵活人员购买社保和挂公司购买,对日后退休有什么不用的影响?
老板私车公用月租金1000元,已经并入工资申报个税,不开发票可以吗?
请问下,这种情况是啥意思?怎么处理?
那其他应付款原来的余额还调吗?
不用,直接挂在账上就可以
你的意思是说我把应付工资余额调到其他应付款明细科目法人名下就可以了是吗?老师
是的,这个相当于是法人付了
以后实际付款后怎么再做分录呢
直接冲其他应付款-法人
谢谢你刘老师,半夜打扰了
不客气,还早了,有问题随时找我