可以的呀,付款了吗?如果付了的话,借预付账款,贷,银行存款,按月借主营业务成本,贷预付账款。
企业所得税计提时的会计分录
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
老师,小规模纳税人现在还可以按季度记账吗?还是必须按月记账了?
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
总经理工作报告中的生产经营目标和财务报告预算数字是不是要一模一样,可以有出入吗?
小规模企业未达到起征点增值税减免计入哪个科目
@董老师,继续讨论哈,谢谢~
没有付款
按月借主营业务成本贷应付账款。
摘要怎么写?我们是一下取得了9万6的票,那以后每个月做这笔后面就没有附件了,后面附什么呢
结转某某业务成本就可以的。
附件问题呢?后面放什么?
能直接用待摊费用这种做账吗?因为是一次性收到了全额的发票
发票第一个月发票,第二个月的时候不用发票。在摘要里面写清楚了发票放在几月份。
待摊费用取消了的,这个科目不能用。
嗯,谢谢老师
不用客气,工作愉快。