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我们采购服务,约定的服务期是12月,总金额9万6,对方是从24年12月提供服务的,但是12月底的时候对方直接给我们开了9万6的发票,现在我们做12月账,不想全部入成本,想按每个月8千记一次成本,会计分录怎么写合适?

2025-01-13 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-13 11:51

可以的呀,付款了吗?如果付了的话,借预付账款,贷,银行存款,按月借主营业务成本,贷预付账款。

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快账用户3233 追问 2025-01-13 11:52

没有付款

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齐红老师 解答 2025-01-13 11:53

按月借主营业务成本贷应付账款。

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快账用户3233 追问 2025-01-13 11:54

摘要怎么写?我们是一下取得了9万6的票,那以后每个月做这笔后面就没有附件了,后面附什么呢

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齐红老师 解答 2025-01-13 11:55

结转某某业务成本就可以的。

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快账用户3233 追问 2025-01-13 11:56

附件问题呢?后面放什么?

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快账用户3233 追问 2025-01-13 11:57

能直接用待摊费用这种做账吗?因为是一次性收到了全额的发票

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齐红老师 解答 2025-01-13 11:59

发票第一个月发票,第二个月的时候不用发票。在摘要里面写清楚了发票放在几月份。

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齐红老师 解答 2025-01-13 11:59

待摊费用取消了的,这个科目不能用。

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快账用户3233 追问 2025-01-13 11:59

嗯,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-13 12:00

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
可以的呀,付款了吗?如果付了的话,借预付账款,贷,银行存款,按月借主营业务成本,贷预付账款。
2025-01-13
最后一个不对,借销售费用贷利润分配,未分配利润汇算清缴,需要纳税调增2万。
2025-03-04
同学你好。在增值税申报里。填写 未开票收入
2025-04-17
你好! 1,印花税是肯定要交的,印花税纳税义务发生时间为纳税人订立、领受应税凭证或者完成证券交易的当日。签合同就要交印花税的。
2022-01-16
i你好,因为你这边是未开票收入造成的,电子税务局申报对的话,那你这边就调整你账上未开票收入的分录呢
2024-01-14
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