借:营业外支出
贷:银行存款
如果调账就是这样
现在是一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?(2019年由于开了冲红发票,当时是小规模纳税人,税率申报错误,导致多交了一千多的增值税,和一百多的附加税,今年申请了退税,本月收到税款)账务处理怎么做??
老师好,4月后小规模免税,有开免税发票,但之前销售有退货也开负数1%发票,所以这个负数怎么做账借:红字应收账款 23268 贷:红字主营业务收入 23037.62红字应交增值税230.38,因为4月之后公司开票免税的,请问这个销售税额是负数?应该怎么处理呢?就挂在那里吗?
我是核定增收小规模,这个季度由于开了负数发票收入小于0,增值税申报的时候有点问题,为什么税务老师要让我把负数发票更正改到去年开正数的时期还退税,不是很理解。
老师 昨天专管员的打电话说我们能享受加计抵减的扣除,让我更正了申报,但是期初余额为负数,专管员说之前的申请应该是有问题,那假如,期初余额是正常的,假如是0,我本期发生额 是36000,期末余额是36000,这个数字代表什么呢,代表我下次申报增值税的时候可以抵扣这36000元的加计抵减税吗
小规模期末应交增值税余额为负数,是由于之前申报有误多缴的税款,专管员不让退税,账务怎么处理呢?
一般纳税人公司,以前抵扣的进项税现在发现是简易征收项目,报税时已经把那部分税额做了进项税额转出,并补交了增值附加税,账务咋处理呢
需要对固定资产进行升级改造,费用比例占比达到多少才能计入固定资产价值
老师,小规模公司发票没额度,这要怎么申请
小规模企业,账上一直有预收款挂着,未确认收入也未开票。其中有两笔服务以及算完成了,但对方企业一直未要求开票,且付款人是个人账户付的。如果想确认收入,是否可以先以个人抬头开票。待对方公司确认要用公司抬头开票时再红冲个人抬头的发票,重新开具?主要是考虑到可能会跨年红冲重开。同一个月份内红冲重开,一正一负相抵,是不是增值税就不用算上这笔的金额?
@郭老师,生产企业,24年签了合同就开了发票 :“充电桩、*建筑服务*安装服费、*电线电缆*电缆” , 现在这个合同取消了,但充电桩已领料组装好了,1、像这种跨年红冲的账,去年的凭证:领料→结转制造费用→入库→结转成本,这些都需要红冲吗? 2、电线电缆有部分没票,24年汇算时已调增,这个怎么处理呢
外贸企业,出口出口退税率9%,成本票是13%的专票,那退税金额是不含税金额乘以9%吗
老师,只交社保不发工资怎么报个税呢
2×22年1月2日进行投资,甲持有乙20%股权,甲把一批成本60的存货以100出售给乙公司,至年末乙公司对外售出70%。乙公司当期实现净利润100万元。 投资收益是多少呢 是100-(100-60)*70%=72 72*20%=14.4?
老师,你好,实缴时,投资款打入基本户。还是一般户
请问这张意思公司缴纳的公积金吗