有无票支出,纳税申报是到汇算清缴再调增。

汇算清缴时把未取得发票的成本调出来,要调账吗?之前第四季度报表和所得税申报表需要调整吗?
老师,你好! 第四季度都按实际缴纳过所得税,汇算清缴是不是就按第四季度申报(没有需要调增的)就不需要再缴纳了?
已经明确的不能所得税前列支的费用在5月份入账,在申报第二季度所得税季报时,是否需要调增后缴纳季度所得税?还是只能在汇算清缴的时候进行调增再缴纳所得税?
有无票支出,纳税申报是到汇算清缴再调增还是第四季度的时候就要调整出来
老师好,因为有一笔大额无票支出,账上年底一次性做进去了(在等发票,后来得知没有发票了),导致第四季度报表亏损,但是到汇算清缴的时候 这笔大额支出要全部调增出来的。 这个第四季度财报 申报会不会有什么问题
老师,你好 我们公司在2023年建了一栋楼,建好后其中几层作为宿舍,一层是厂房使用,一开始全部做了进项税,现在税务局让我们进项税转出 并且增加补缴房产税,我查了如果是一开始混用的情形增值税可以抵扣,中途改变用途的才要转出?到底如何处理呢?
70万6%发票 都应该交哪些税税率分别是多少
办活动,人家办着一个仪式,然后搭了一个舞台,搭了一个背景。发票项目编码项目怎么开
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师,异地预缴增值税怎么填表,主要1月份要预缴但没钱等到6月份才预缴,而且缴一部分
年度工资申报 1月份就已经报了 目前工资发放低于社保缴纳基数几百元 申报缴纳的基数不是按最低的 会有问题吗
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
那账务处理计提所得税的时候要计提出来吗
是,计提所得税的时候要计提出来
意思是我账务先计提出来,然后第四季度先不调出来,申报,等汇算清缴的时候再缴纳税款是吗
是的,你的理解是对的。