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老师,你好,请问已经付款原材料,并委托加工完全成已经付款和收到发票了,然后货也卖出去了,但是原材料供应商还没有开票,要怎么做账务处理喔

2025-01-14 20:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-14 20:23

你好,可以先暂估入账,借原材料-具体种类 贷应付账款暂估

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快账用户3726 追问 2025-01-14 20:26

或者我直接在11月份做入库借:原材料,贷:银行存款,等1月份开好发票,直接放回11月的账务处理可以吗?因为应该是当月加工完成的

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齐红老师 解答 2025-01-14 20:26

没问题,可以这么操作的

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快账用户3726 追问 2025-01-14 20:28

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-14 20:28

没事,帮忙给个五星好评,多谢

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你好,可以先暂估入账,借原材料-具体种类 贷应付账款暂估
2025-01-14
借原材料贷预付账款 借银行存款贷其他业务收入应交税费 借其他业务成本贷原材料
2021-01-06
您好,按权责发生制,暂估入账:借原材料 贷应付账款-暂估 运费:借原材料%2B进项 贷银行存款
2025-02-11
不需要调整进项税额,这个是这样做,借应付账款贷营业外收入
2020-12-08
您好 可以先暂估材料入账 借 原材料 贷 应付账款-暂估应付账款 支付的时候 借 应付账款 贷 银行存款
2020-09-02
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