您好,把原来错金额的分录红冲,再做正确金额的分录,这样就调整过来了,也不用去计算差异,这是最简单的方法,您试一下,我经常用这个方法

12月一张专票信息开错了(借;现金1600 银行1600贷主营业务收入3168.32 应交增值税31.68)1月费忘记红冲了,在2月份红冲了。1月开了一张正确的(此时1月份的这张发票怎么入账)
附加税2月份的,2月计提了百分之百,三月交百分之五十,四月份六税两费减免,冲了税金及附加百分之二十五,20231月又交了百分之25,这怎么做账呀,我直接做应交税金贷银行对吗,这么算下来我没有多计提吧
老师,我 23.12 月记账 计提 印花税 借 税金及附加 印花税 贷 应交税费 印花税 但是多计提了 1000 元 24.1 月份的时候应该怎么做账更正?已经报完税缴款了
上个月11月份的时候借记税金及附加货应交税费,应交城建税,多计了5块钱,现在12月份的上要冲怎么做分?
汇算清缴 我12月份如果多计提的税金3元,12月份怎么返该怎么反冲? 12月份的时候,借记应收账款,贷记主营业务的收入,应交税费,应交增值税,多记了5块钱的税费 1月份多计提的税金及附加三块,还有应交增值税5块钱都退回来,又怎么做账? 1月份这个税金又退回来了,又该怎么做账?
2月份预付账款明细账为什么只有一个816.67 还有两笔10万的,虽然说一借一贷冲掉了,但是毕竟存在过,为什么不填啊,
老师,新企业都是退休人员,可以只买住房公积金?
老师,如果企业社保个人承担应该是524.86,给的数据是525,有4人需要缴纳社保,导致一年下来可能有几元钱尾数差,请问可以可否,以后汇算清缴中应付职工薪酬会不会预警?
老师,一般纳税人月底的时候,我能不能把应交税费-进项税,应交税费-销项税,都转让应交税费-未交增值税
老师 公司买了部手机送人。怎么记凭证。可以计入办公费吗 就说联系业务。大概七千多 专票
老师,我们公司9月份开始开通的社保五险账户,9月社保也新增13名员工了,但是9月10月所属期的社保只是提交申报了,未缴款,现在11月份了,老板说都不上社保了,要从9月开始减掉社保人员,,我一下减折磨多人可以吗?
老师在这变更手机号,登录电子税务局收验证码的电话跟着变吗
支付的其他与筹资活动有关的现金 计入 现金流量表哪个科目
老师 我在申报个税的时候 有个员工1月份才入职,10月份发工资7000 为什么不扣个税呢?
接手了代账公司交回来的账,公司往来款过大,上月为了股权变更有的做了三方抵付,有的是直接债权债务打包出去转其他公司了,有的是支付了运费但是没有取得发票一直挂账上,有些是公司之间的往来款项,现在税务要看三年的财务报表和明细账。打包出去的债权债务怎么处理合适