您好,把原来错金额的分录红冲,再做正确金额的分录,这样就调整过来了,也不用去计算差异,这是最简单的方法,您试一下,我经常用这个方法
12月一张专票信息开错了(借;现金1600 银行1600贷主营业务收入3168.32 应交增值税31.68)1月费忘记红冲了,在2月份红冲了。1月开了一张正确的(此时1月份的这张发票怎么入账)
附加税2月份的,2月计提了百分之百,三月交百分之五十,四月份六税两费减免,冲了税金及附加百分之二十五,20231月又交了百分之25,这怎么做账呀,我直接做应交税金贷银行对吗,这么算下来我没有多计提吧
老师,我 23.12 月记账 计提 印花税 借 税金及附加 印花税 贷 应交税费 印花税 但是多计提了 1000 元 24.1 月份的时候应该怎么做账更正?已经报完税缴款了
上个月11月份的时候借记税金及附加货应交税费,应交城建税,多计了5块钱,现在12月份的上要冲怎么做分?
汇算清缴 我12月份如果多计提的税金3元,12月份怎么返该怎么反冲? 12月份的时候,借记应收账款,贷记主营业务的收入,应交税费,应交增值税,多记了5块钱的税费 1月份多计提的税金及附加三块,还有应交增值税5块钱都退回来,又怎么做账? 1月份这个税金又退回来了,又该怎么做账?
老师,请问个税和养老保险有没有什么联系,不申报个税能领养老保险吗?需不需要补交才能领
老师,工资1-3月按月计提,发放时不按时发,假如4月份支付某个员工1万元(这期间的社保费申报但没有缴纳),申报个税时,收入填1万,扣社保五险按申报还是实际缴纳数填写?
金蝶云星空做凭证的时候不是已经指定了现金流量,如何把凭证明细及对应的现金流量导出来?
老师这道题调整分录不应该是借其他业务收入_仓储服务费66.3 贷应交税费_应交增值税(进项税额)66.3吗,麻烦老师给讲一下
董老师 在线吗?有问题想咨询您~
你好老师,老板娘自己开店卖货到年底该怎么处理,一直挂帐,不会还钱的嘛
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少 谢谢
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少
老师,我们公司给有的员工计提工资了,没有缴纳社保,没有申报个税,有什么后果呢?有啥影响呢?
我公司账上挂着一笔付给A公司的100元预付账款,账上收到B公司开来的票应付账款100,现发现A、B有可能有关联,如果要平账,我现要如何操做?