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请问老师,不能抵扣的进项发票已经抵扣了该怎么办?

2025-01-26 21:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-26 21:14

您好,认证的时候选不抵扣就可以

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快账用户3907 追问 2025-01-26 21:16

24年12月申报增值税时已经抵扣了,现在才发现不能抵扣,那是进项税额转出吗?

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齐红老师 解答 2025-01-26 21:18

是的,这个做进项转出就可以了

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快账用户3907 追问 2025-01-26 21:22

具体步骤是怎样的?在电子税务局和我的账该怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-01-26 21:24

进项税额转出应填在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第 13 至 23 栏 “二、进项税额转出额” 各栏,具体如下:

办公场所改变用途用于职工福利的进项税额转出:填写在第 15 栏。

非正常损失的进项税额转出:填写在第 16 栏。

购货方发生销售折让、中止或者退回的进项税额转出:正常情况下,进项税额转出数据网上申报系统会自动体现,纳税人无需手动填写;若需手动填写,则填在第 20 栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”。

其他应作进项税额转出的:填写在第 23 栏

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齐红老师 解答 2025-01-26 21:24

借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出

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快账用户3907 追问 2025-01-26 21:38

那像我这种情况,下个月申报增值税填申报表时我要手动填写进项税额转出是吗?

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齐红老师 解答 2025-01-26 21:39

是的,手动填写就可以了

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您好,认证的时候选不抵扣就可以
2025-01-26
您好,进项税额转出就可以了
2020-12-07
在附表2 ,填写进项转出
2025-07-09
同学你好,做进项转出就可以了
2021-12-26
你好,需要做进项税额转出处理
2020-10-14
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