您好,认证的时候选不抵扣就可以
老师,不应该抵扣的专票已经认证抵扣了,该怎么办
老师,我们一张费用类的发票已经抵扣过了,但是说不能抵扣。现在要进项税额转出,请问分录怎么做
老师请问,发票多开了,然后我已经进项抵扣了,我该怎么操作。
老师,您好,请问上月的进项税额已勾选已抵扣,可是次月发现这笔进项是不能抵扣的,怎么办,
老师,这个月的进项发票我已经抵扣勾选了,也抵扣勾选统计了,能不能从新抵扣勾选其他发票。原来抵扣勾选的不用了
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
出完报表再申报企业所得税,企业所得税还需要计提吗?
买的流量叫做虚拟币开具信息系统服务信息服务费费可以吗
24年12月申报增值税时已经抵扣了,现在才发现不能抵扣,那是进项税额转出吗?
是的,这个做进项转出就可以了
具体步骤是怎样的?在电子税务局和我的账该怎么处理?
进项税额转出应填在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第 13 至 23 栏 “二、进项税额转出额” 各栏,具体如下:
办公场所改变用途用于职工福利的进项税额转出:填写在第 15 栏。
非正常损失的进项税额转出:填写在第 16 栏。
购货方发生销售折让、中止或者退回的进项税额转出:正常情况下,进项税额转出数据网上申报系统会自动体现,纳税人无需手动填写;若需手动填写,则填在第 20 栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”。
其他应作进项税额转出的:填写在第 23 栏
借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出
那像我这种情况,下个月申报增值税填申报表时我要手动填写进项税额转出是吗?
是的,手动填写就可以了