在的,具体的什么问题?

请郭老师回答一下关于“减免税款”的问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“小规模纳税人增值税缴纳”的问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“增值税账务处理”的问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“增值税账务处理”的问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“其他应付款”的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
郭老师好 不含税收入——这个怎么知道含税不含税呢? 比如医院是小规模,免增值税,开出发票是100元,请问这100元是含税还是不含税呢?
税率是免税的,含税就等于不含税。
郭老师,我们开具的还是这种门诊发票,上面不显示税率啥的,这种也是含税不含税都是一样的对吧? 如果使用电子普票开具时,税率就应该选择“免税”?这种情况跟上面的门诊发票是一样的,无非选择的开票方式不一样对吧? 但如果是小规模,不免增值税的话,门诊发票是100元,这个100元就是含税价对吗?
属于医疗服务里面的是的话,就是免税的税率,医疗服务不管大规模小规模,它都是免税的税率。如果正常销售的药品,它不属于医疗务,你单独卖出去的那这种含税的100,不含税的就是100÷1.01。
郭老师,我医院都是给患者开药,这种就属于医疗服务对吧? 您说的对外销售药品是什么情况呢?
他如果来看病,开的药,这个属于医疗服务里面的。
没有门诊直接去药房开出来的 就是单独销售药品
郭老师,您的意思是没有处方,患者自己直接去药房买药的,就属于单独销售药品对吗?
是的对的,是这个意思的。