咨询
Q

老师,我们2024年3月28日销售了二手车,但是没有申报纳税,2025年2月28日更正了当时所属期的申报表并缴纳了税款,那么现在2025年2月了,那这部分我该怎么入账?

2025-02-28 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-28 16:38

接银行存款贷固定资产清理 应交税费销项税 你当时结转固定资产了吗

头像
快账用户8643 追问 2025-02-28 16:41

记入固定资产了,去年的税款今年才申报缴纳了,那么涉及到跨年了我该怎么记?本来去年三月份就应该转固定资产清理并纳税,但是到现在我怎么做合适?还有固定资产购入1万,卖了12000,中间还有计提折旧这些,该如何处理?

头像
齐红老师 解答 2025-02-28 16:41

你最后结转固定资产清理到以前年度损益调整,其余的都一样

头像
快账用户8643 追问 2025-02-28 17:01

我直接做到25年度就行吧?

头像
快账用户8643 追问 2025-02-28 17:11

固定资产清理做完分录就平了呀,

固定资产清理做完分录就平了呀,
头像
快账用户8643 追问 2025-02-28 17:13

不是这么做的吗?

不是这么做的吗?
头像
齐红老师 解答 2025-02-28 17:14

平了就可以的没问题

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
接银行存款贷固定资产清理 应交税费销项税 你当时结转固定资产了吗
2025-02-28
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-04
您好!很高兴为您解答,请稍等
2024-12-29
你好,学员,这个就是税务网站系统的问题,老师之前也出现这个问题,只能咨询当地的办税人员,让他们给你解决这个问题
2023-05-06
前期收款未开票时,分录为借银行存款 3 万,贷营业外收入 29126.21、应交税费 - 应交增值税销项税 973.79 。 更正增值税申报表时,无票收入按 26548.67,税金按 3451.33 申报,二者存在差异。 冲销前期错误分录 借:银行存款 -30000 贷:营业外收入 -29126.21 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) -973.79 按正确金额入账 借:银行存款 30000 贷:营业外收入 26548.67 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 3451.33 发票粘贴 将 2025 年 4 月补开的发票粘贴在上述正确入账分录的记账凭证后面 ,作为业务发生的原始凭证
2025-05-28
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×