你好,需要把之前发票全额红冲,然后开具一张正确金额的蓝字发票

蓝字发票信息开具有误,发票没有交付给对方,我直接做了红冲,红字发票页面统计显示本月回退发票额度下面出现了刚刚开的蓝字金额负数,请问这种状态是不是红冲成功了?还需要别的操作吗?红字发票记录下面显示已开具的这条蓝字信息
老师,请问我们是销售方上个月开票了但是这个月银行有退一部分款,可以不冲红上个月的发票在这个月给这个公司开票的时候在原本要开的产品金额和数量上直接减掉退款的金额和数量吗?账务上应该怎么做如果可以直接这个月开票减掉退款金额开票需要冲红之前结转的库存吗?需要冲红退款部分结转的库存吗?
我是购买方,今年发现发票有误把往年的发票全部让对方做了红字处理,重新开具发票,但重新开具的发票与以前发票因为金额多了一分,税额少了一分,总数没有变化,请问这种情况账务处理怎么操作?税务上需不需要做进项税额转出,将重新开具的发票按正常流程抵扣?
6月和客户签订销售合同后对方付款我这边也开了票过去了,现客户退回了一部分货物。开出的电子票对方未入帐抵扣。请问老师我现在是把发票全额冲红,货款全额退回再重新开票收款,还是可以部分冲红,把退货的这部分货款原路退回?目前数电票是可以部分冲红的,我这种情况适用吗,具体该如何操作?
请问: 现在客户要求我们从2022-2024年结算单里面的部分金额(其实就是服务费)退款,累计算下来9000左右,这种我直接开红字发票,但是要选择原来的蓝色发票,原来是20多笔蓝色发票金额,现在是退里面部分金额,合计9000左右,该咋开啊
领导说等贷款还了要注销企业 我的财务报表上的往来是不是要清理的
项目的测试服务费计入研发费用的哪个大类下
老师,技术部员工出差事由是总部开会交流、转产产品明细梳理以及陪同客户做试模验证,应该计入哪个科目呀
老师我们老板说得罪客户了,说客户要找人搞我们公司,老板怕客户找税务局查账,那一般税务局查账会查什么?我们需要把什么藏起来? 因为我们是小规模纳税人,有个账套,里面有外账,有内账,平时做内账的付款凭证啥的也都在桌后面的柜子里,还有跟客户签订的一堆合同(这些合同内账有外账)也都在柜子里,,老板问我现在需要把什么藏起来?以防被查?
已付款已开票,发现这设备不行,然后要重新换一台,是叫对方重新开票还是全额退款给司呢,还是一笔归一笔,还是补差价
老师这个房产证上的时间是2014年10月22日-2054年10月21日 这个房屋我按20年折旧 土地使用权我按多少年摊销呢 房产是2025年11月份对方给我司开的发票,一直未做账,如果从2026年4月开始做账,这个土地按多少念摊销呢怎么算
老师好,6月做账 借 库存商品100 待认证进项税额13 贷 应付账款 113 7月退货原因 发票红冲了一半 这该怎么做分录了 对方开了 价格合计为56.5的 负数发票
老师,民营医疗机构增值税是怎么交的,我们一直做的是全额免征,我们有一家综合门诊部,可能营业额大,所以税务推送自查自纠
我们出口企业,有一样东西已经通过夹带出货了,现在剩下的走海运报关要加上这样东西,我想问下箱单还要加上这样东西吗
老师,我公司有员工这个️应发工资8265,没有专项附加扣除,没有社保扣除,个税应该是多少?怎么计算
现在问题关键是,不只是一张发票,有5张发票。
你好,那把之前5张全部红冲,再开具正确金额的发票就是了
这样是不是太麻烦了,我的理解是,直接开一张负数发票不就可以了吗?结果是一样的
你好,开具负数发票的时候,需要与之前的发票一 一对应,而不是随意开具一张把之前5张部分金额冲销的
现在电子税务局了,作废之前的发票具体怎么操作呢?
你好,无法作废 有错误,需要申请红冲(填写负数发票信息表,然后开具负数发票就是了)