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增值税有留底,上月销项税1000,不用交税,期末我该怎么做分录,需要结转吗?留底税怎么体现出来

2025-03-04 23:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-04 23:01

您好,这个的话,是进项留底,大于1000了是吗

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快账用户3250 追问 2025-03-04 23:02

对,留底有二十万

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齐红老师 解答 2025-03-04 23:02

这个的话就是借方应交税费应交增值税销项税额1000。然后差额是借方的应交税费未交增值税199000贷方应交税费应交增值税进项税额20万。

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快账用户3250 追问 2025-03-04 23:13

之前的留底没在账上做分录,这怎么调需要调吗

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齐红老师 解答 2025-03-04 23:13

那你当时的这个进项税是在哪个科目呢?

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快账用户3250 追问 2025-03-05 07:04

待认证和已认证

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齐红老师 解答 2025-03-05 09:04

那就是把那个待认证和已认证的,转到应交税费 应交增值税进项税额的借方

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您好,这个的话,是进项留底,大于1000了是吗
2025-03-04
你好 上期留底在那个科目的
2022-05-02
留抵可以不用做账,本月需要交税,借:应交税费——销项税额  贷:   应交税费——进项税额 应交税费——未交增值税
2022-09-15
你好,这个不需要做转出,按照现在的会计制度直接留着就可以了。
2025-07-08
有留底不用做帐同学
2022-05-16
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